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這里為啥是填借銷售費用貸銀行存款,為啥不是借管理費用
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2019-12-07
匯算清繳,期間費用表里的管理費用職工薪酬是填管理費用里的計提工資嗎,我公司一部分管理人員工資是放在管理費用-工資里,一部分工人工資是放在生成成本-直接人工里,這張期間表工資應該填哪個工資數據,如果填應付工資里的話,管理費用與主表的管理費用數據對不上,可以嗎
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2020-04-11
公司是商業(yè)管理有限公司 經營的是一個商場的管理 不是自己經營的 如果商家賣了貨 替商家給顧客開發(fā)票的話 怎么來入賬怎么來報稅
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2018-10-10
您好老師,我想咨詢一下,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人怎么收取外接工程掛靠費呢?管理費、增值稅、企業(yè)所得稅這些都怎么計算收取的
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2023-11-08
老師問一下,制造業(yè),報廢成品,:第一種做法:分錄:第一步:計提減值 借:資產減值損失 貸:存貨跌價準備 第二步:貸:存貨跌價準備 貸:庫存商品 第二種做法 分錄:第一步:借:待處理財產損溢 貸:庫存商品 第二步:借:管理費用 貸:待處理財產損溢 請問用那種做法???
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2024-10-12
老師,我是建筑公司,不設置:工程施工-合同成本-間接費用,直接用管理費用科目核算可不可以?
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2018-12-08
建筑公司工程項目繳納的附加稅歸屬于什么科目?歸屬于工程管理費嗎?還是其他什么科目?
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2019-09-12
下列債權人會議的職權中,可以委托給債權人委員會行使的有(  )。 A.核查債權 B.監(jiān)督管理人 C.申請法院更換管理人,審查管理人的費用和報酬 D.決定繼續(xù)或者停止債務人的營業(yè)
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2024-03-16
,計提工資:借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時:借:應付職工薪酬-工資 管理費用---社保(個人)負數 管理費用--公積金(個人)負數 貸:應交稅費--代扣個人所得稅 銀行存款 繳納稅費時候:借:應交稅費--代扣個人所得稅、應付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
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2018-05-09
比如像現在這樣子,因為疫情的關系,1、社保局退回上月多繳的社保費,這個是不是借:銀行存款,貸:管理費用-社保費負數?2、比如有退個人的部分,那我這筆現在應該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應付賬款單位錄錯了,當時的分錄是借:管理費用2400,貸:應付賬款――A 2400 借:應付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問的圖片的這個問題 現在想繼續(xù)問一下老師上個月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應該做成借:管理費用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產,租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經支付。對于這筆業(yè)務,我做如下分錄:借:預付賬款 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費用 貸:預付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應收款 18萬,貸:銀行存款 18萬,3-9月每月計提房租費用借:管理費用 3萬 貸:其它應收款 3萬,請問是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車油費,沒來發(fā)票直接做借方管理費用,貸方銀行存款,今年來發(fā)票了,會計科目怎么做
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2017-11-13
7月份收到社保局退5月份多扣的工傷費用,該 費用是公司承擔的,7月份收到后,做分沖減就可以了嗎?假設退回30元。 借:銀行存款 30 貸:管理費用-社保費 30(紅字) 這樣可以嗎?
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2019-07-23
人員出差已經報銷了借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款現在公司說 人員出差的費用劃到子公司,已經向子公司取得該費用,怎么做分錄?
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2019-01-04
平常我們社保結算的都是借:管理費用 借:其他應收 貸:銀行存款 然后比例是固定的 但是這個月剛查了一下社保 養(yǎng)老保險這邊有個調整 這個怎么做賬?
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2016-08-11
假如我買稅控盤 做了一筆分錄 借 管理費用 100 進項 17 貸 銀行存款 117 稅局要求我把進項稅做進項轉出 我該怎么做分錄?
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2017-12-25
16年1-12月房租,每月都是預提費用來做的,17年4月才開的租金發(fā)票,這筆分錄要專門做,比如16年 我都是每月DR:管理費用-房租 3000 CR:預提費用-房租 3000 17年有票直接做 DR:預提費用房租 36000 CR: 銀行存款 嗎? 要做以前年度調整嗎?
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2017-04-20
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