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即征即退申報表如何填寫
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2016-08-03
外貿(mào)企業(yè)出口退稅用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后,增值稅附表二要怎么填
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2019-10-23
老師,對外開了票,該票拿到外地上預(yù)繳增值和附加,然后在季度申報時又重復(fù)申報增值附加,在次月又申報了了退稅抵扣,這一整套帳務(wù)怎么處理
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2019-04-18
增值稅小規(guī)模納稅人5月份在稅務(wù)局代開專用發(fā)票,請問本季度增值稅申報需要填寫哪些報表?每個報表又該如何填寫?如下圖,增值稅報表怎么填寫
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2019-07-14
,達(dá)英公司為一股納稅人企業(yè),適用增值稅稅率13%,公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)公司委托銀行將40 000元匯往外地采購專戶。 (2)以外地采購專戶存款購買材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價款為30 000元,增值稅額為3900元。材料已驗(yàn)收入庫, (3〕購入一棟寫字樓作為辦公使用,增值稅專用發(fā)票注明該寫字樓價款為20 000 000元,增值稅額為2 600 000元 款項(xiàng) 用銀行存款支付。 (4)從得力文具公司(小規(guī)模納稅人)購入辦公用品,收到增值稅普通發(fā)票注明總價30000元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 (5)向銀行提交銀行本票申請書,將10000元銀行存款轉(zhuǎn)做銀行本票存款。 要求:根據(jù)上述資料,編制(1)-(5〕經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對應(yīng)的會計分錄
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2022-09-18
老師請問, 增值稅報表中的即征即退項(xiàng)目的數(shù)據(jù)是如何得來的呢???
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2022-04-08
本期免抵退稅申報匯總表的第18欄應(yīng)退稅額是填在下期納稅申報表第15欄么,自動帶出還是手工填寫
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2021-08-12
怎么在網(wǎng)上申請?zhí)畋硗硕?/span>
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2019-10-25
2015的 年銷售收入共計20216413.02,如果增值稅的稅負(fù)的3% ,那么2015年應(yīng)該繳納的增值稅是多少呢?2015年外銷1月-2月份是16%退稅率,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是3894.56,2月份的金額是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是3591.09,其他月份都是17%的退稅率,增值稅納稅表上24欄應(yīng)納稅額合計本年累計是129577.04,免抵退稅申報匯總表37欄的當(dāng)期免抵稅額是422019.84,這個應(yīng)繳納增值稅是怎么算的 ,和2015年購進(jìn)的固定資產(chǎn)有關(guān)系嗎??
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2016-11-10
開了一張紅字發(fā)票,比如,原來發(fā)票開了1000 0,紅字開了2000,填增值稅申報表時 就填8000嗎 分錄 借主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)- 貸銀行存款
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2019-01-23
核定增收企業(yè)所得稅的一般納稅人,它是也是銷售農(nóng)藥的,填增值稅申報表時,減免申報明細(xì)表的第十行第五列是怎么計算填上去的,我看著有些申報表上是按發(fā)票上的免稅銷售額×17%填上去的,這個給對!
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2018-08-22
向國外出口了個產(chǎn)品,此產(chǎn)品不能退稅。去年12月賬務(wù)處理將進(jìn)項(xiàng)稅額記成本,未計提銷項(xiàng)稅額。全部作為主營業(yè)務(wù)收入。當(dāng)月增值稅申報時將收入填入免稅收入那一欄。 上個月已將這筆業(yè)務(wù)相關(guān)的分錄除收入的那一筆紅字沖銷并做了轉(zhuǎn)內(nèi)銷分錄交納了增值稅。這個月紅字沖銷收入,在申報這個月增值稅時要如何體現(xiàn)沖銷的這筆分錄呢 這個月增值稅申報應(yīng)該按照實(shí)際發(fā)生的收入填寫吧需要考慮沖銷的收入嗎
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2019-12-07
我是個體工商戶,然后這個增值稅納稅申報表需要填寫一些什么內(nèi)容啊
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2020-10-21
你好老師,我這邊公司為一般納稅人,代理記賬公司,給我們這邊做的增值稅納稅申報表主表中,在每一次的申報中,每月做公司納稅申報時,公司有錢進(jìn)時(有銷項(xiàng)時),期初未繳稅額(欄次25)、期末未繳稅額(欄次32)、其中:欠繳稅額(≥0)(欄次34),中的金額都都在累計這增加(沒有進(jìn)項(xiàng)時,就是零申報,4個欄次都不增長);問題是公司每個月都按要求給代理記賬公司發(fā)票:銷-進(jìn),按要求進(jìn)行了申報進(jìn)行交稅,為什么這4欄在不斷累計增加?代理記賬公司為什么要這樣,有什么風(fēng)險。
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2023-07-13
請問出口的貨物,有收客戶錢,但無報關(guān),無開票,這怎麼處理好?
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2021-10-15
7月計提13%出口退稅額29萬元(分錄 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 29 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-出口退稅29 ),新增進(jìn)項(xiàng)抵扣額37萬(正常購進(jìn)分錄)。 8月5日收到出口退稅額29萬,8月10日申請增量留底退稅37萬,8月11日收到增量留底退稅額8萬元 請問: 1、8月如何做會計分錄 2、8月為什么申請37萬的留底退稅,實(shí)際只收到8萬? 未退的29萬留底增值稅還能抵扣嗎? 出口退稅新手,麻煩詳細(xì)解答一下!謝謝老師!
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2022-08-16
5月份項(xiàng)目地預(yù)繳增值稅時候,其中增值稅本來是100塊,預(yù)繳到500塊,完稅憑證也是500塊,已經(jīng)做了退稅申請,完稅憑證沒變,錢還沒下來,我現(xiàn)在要申報5月份增值稅,預(yù)繳增值稅填100還是500哇,
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2020-06-09
請問老師,在申報稅款時錯誤內(nèi)容為:增值稅地方教育附加,一般增值稅小于主稅中應(yīng)補(bǔ)退稅額,怎么修改
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2020-03-31
撤銷本次申報,但是后面重新生成數(shù)據(jù)還是沒有用,直接把退稅匯總申報表錄入刪掉了,后面我重新新增,新增不了
4/1590
2019-01-13
老師:一般納稅人,無票收入增值稅申報表在哪個表?哪行哪列填?
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2020-05-08
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