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已認證的發票對方作廢,進項稅額轉出,現又收到發票 借進項 貸應交稅費一未交增值稅對嗎?摘要要怎么寫?
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2018-11-28
老師 如果我月末有上月的進項稅額留抵,這月只有銷項稅,沒有任何進項,那我這月做增值稅結轉: 借:應交稅費-增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-未交增值稅 這樣對嗎?
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2019-09-24
平時拿到發票時借:主營業務成本/費用 應交稅費-待抵扣進項稅 貸:銀行存款,8月份一次性認證了快過期的進項15萬 借:應交稅費-增值稅-進項稅15萬 貸:應交稅費-待抵扣進項稅 15萬,當月的銷項有10萬,留抵了5萬,是不是還要做一筆分錄 借:應交稅費-未交增值稅5萬 貸:應交稅費-轉出未交增值稅5萬??
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2019-09-16
3月份增值稅申報,我公司未交增值稅,因有留底稅額,本期的銷項稅是10000,本期進項稅額是5000,上期留底稅額是20000,這樣需要繳納附加稅嗎?是零申報還是怎么樣的
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2020-04-08
老師 小規模納稅人 本月的收入有應交增值稅 但是還沒有交 分錄借:現金 5000貨:主營業務收入 4500 應交稅費一應交增值稅500 元 一未交 應交稅費怎么結轉
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2021-11-12
1、小規摸納稅人當季度>45萬(專票11萬,開票15萬,未開票收入20萬),如何計算增值稅? 2、如何算當月應交增值稅?(應交增值稅本期貸方累計發生額)
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2022-03-15
我想問下,小規模納稅人不含稅銷售額4萬元,應交增值稅400元,會計分錄為貸收入4萬,貸應交增值稅400,未達起征點,借應交增值稅400貸營業外收入400對嗎
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2020-07-11
把步驟發個我 某小規模納稅人1-3月銷售給某商場-批貨物加稅合計50000元購入原材料時,取得增值稅專用發票,價款10000元,增值稅進項稅額1600元;當月將其公司廠房出租給租客使用,根據合同- -次性付清1-3月租金30000元,請計算當季該小規模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
我看病的的錢要開發票 開治療費公司抬頭可以用嗎
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2019-11-16
老師好!老師好!月底進項稅余額是–141097.76元:銷項稅額余額是205630.11元,未交增值稅余額是–93170.65元,請教老師月底如何結轉:麻煩老師寫一下會計分錄
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2020-01-02
請教下,賬上增值稅結轉后,留底稅額數和報表上差了稅控盤的金額,稅控盤金額我做在減免稅款里,然后結轉到未交增值稅了,最后未交增值稅和報表上數字就差了這個,這是怎么回事呀?正常嗎
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2020-01-09
老師,金稅盤/稅控盤費用: 1、借:管理費用 280 貸 銀行存款280 2、借:減免稅款 280 貸:管理費用 280 請問期末結轉增值稅至未交增值稅科目,需要結轉嗎?
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2021-10-12
增值稅申報表中,發現2016.10有未交稅金 69.85元,現在申報,在申報表中第幾行填寫,去補交這個稅款
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2017-05-02
進項稅額轉出,轉到,轉出未交增值稅的會計分錄怎么寫
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2019-01-04
增值稅主表25欄期初未交稅額(多繳為負數)是什么意思
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2019-06-25
進項稅額轉出科目貸方有余額,且全年未交增值稅,對嗎
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2022-03-18
客戶未行使的權利的部分結轉收入為什么不交增值稅?
2/2022
2021-07-20
借:應交稅金-進項稅額轉出貸:應交稅金-未交增值稅,這個是用金蝶自動結轉的嗎,
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2017-01-05
老師,你幫我看一下這個報表年末增值稅結轉分錄怎么做 我這樣做可以嗎,增值稅年末結轉究竟該怎么結轉,謝謝 下年1月份我再把應交稅費-未交增值稅轉入應交稅-應交增值稅-進項稅可以嗎
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2018-12-23
因為政策優惠減免稅額,想問一下增值稅已經轉入未交增值稅了,現在應該怎么沖出來?
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2023-12-08
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