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以前會計做增值稅時沒有講未交增值稅轉出,直接是借增值稅銷項稅 貸增值稅進項稅 貸未交增值稅這樣來做憑證,而且每月還有留抵,但是沒有做會計分錄,這樣的話我七月接手,喊我把一至6月的帳做進軟件里面,我該怎樣來弄呢?想增值稅這些都是自動結轉的
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2020-07-26
請問,我單位2017年未確認收入,2019年稅務查賬,說2017年未確認收入,也要算收入,需要補交增值稅,我單位2019年補交的增值稅,現(xiàn)在補知道怎么報稅和怎么做賬
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2019-09-02
請問老師我收到一張成本票上個月的,這個月我都認證了,發(fā)現(xiàn)票號不對,款項已經(jīng)支付了,這個月我是不是只需要進項稅額轉出,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-進項稅額轉出
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2021-12-16
因為我們是小規(guī)模納稅人。不能開三個點的發(fā)票,銀行退了我們兩個點的的稅。之前我繳納的稅的分錄是借應交稅費-未交增值稅。貸銀行存款。我想問下銀行退給我們的稅。我是不是應該寫成借銀行存款借應交稅費*未交增值稅(紅字)
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2021-09-13
老師是不是小規(guī)模沒有進賬所以銷項也不做有收入貸的是主營業(yè)務收入,應交稅費~未交增值稅呢
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2023-11-04
公司在購買貨物收到發(fā)票時,借原材料,應交稅金-應交增值稅進項稅額,貸銀行存款,那銷售貨物時做借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅銷項稅額。那月底時應交稅金-應交增值稅進項稅額與應交稅金-應交增值稅銷項稅額應該如何結轉?如果銷項大于進項如何轉出到到應交稅金-應交增值稅(轉出未交增值稅)科目?
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2021-12-29
當月銷項稅額12340.12,進項稅額340,賬面未交增值稅12000.12。可是納稅申報系統(tǒng)自動合并計算進項和銷項稅,導致系統(tǒng)計算出來的未交增值稅是12000.07,與賬面未交增值稅有0.05的差額,賬面這個貸方0.05的余額怎樣調(diào)平(每月都有類似情況,貸方累計已經(jīng)0.24)
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2018-11-13
3月份增值稅申報,我公司未交增值稅,因有留底稅額,本期的銷項稅是10000,本期進項稅額是5000,上期留底稅額是20000,這樣需要繳納附加稅嗎?是零申報還是怎么樣的
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2020-04-08
1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份發(fā)生進項稅額100萬元,銷項稅額500萬元,進項稅額轉出30萬元,同時月末以銀行存款繳納增值稅300萬元。未交稅款9月初交納。 要求:寫出以下會計分錄。 (1)當月繳納增值稅。 (2)月末結轉未交的增值稅。 (3)9月初交納稅款。
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2020-04-27
1、小規(guī)摸納稅人當季度>45萬(專票11萬,開票15萬,未開票收入20萬),如何計算增值稅? 2、如何算當月應交增值稅?(應交增值稅本期貸方累計發(fā)生額)
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2022-03-15
多抵扣的進項稅,現(xiàn)在要轉出。 借:應交稅費—進項轉出 貸:應交稅費——未交增值稅 對么? 那么應交稅費——進項稅額轉出這個科目借方余額一直掛這么 ?
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2019-12-26
老師小規(guī)模公司有收入,但是沒開發(fā)票,那做賬時候,主營業(yè)務收入還需要后面跟著應交稅費-未交增值稅(減免)
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2023-11-30
年中換了記賬軟件,錄入期初余額,其中應交增值稅中進項稅額 銷項稅額 未交增值稅 減免稅額 期初余額怎么填? 我填的期初是不是填錯了。。。
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2019-05-23
已認證的發(fā)票對方作廢,進項稅額轉出,現(xiàn)又收到發(fā)票 借進項 貸應交稅費一未交增值稅對嗎?摘要要怎么寫?
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2018-11-28
老師 如果我月末有上月的進項稅額留抵,這月只有銷項稅,沒有任何進項,那我這月做增值稅結轉: 借:應交稅費-增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-未交增值稅 這樣對嗎?
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2019-09-24
我想問下,小規(guī)模納稅人不含稅銷售額4萬元,應交增值稅400元,會計分錄為貸收入4萬,貸應交增值稅400,未達起征點,借應交增值稅400貸營業(yè)外收入400對嗎
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2020-07-11
平時拿到發(fā)票時借:主營業(yè)務成本/費用 應交稅費-待抵扣進項稅 貸:銀行存款,8月份一次性認證了快過期的進項15萬 借:應交稅費-增值稅-進項稅15萬 貸:應交稅費-待抵扣進項稅 15萬,當月的銷項有10萬,留抵了5萬,是不是還要做一筆分錄 借:應交稅費-未交增值稅5萬 貸:應交稅費-轉出未交增值稅5萬??
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2019-09-16
老師好!老師好!月底進項稅余額是–141097.76元:銷項稅額余額是205630.11元,未交增值稅余額是–93170.65元,請教老師月底如何結轉:麻煩老師寫一下會計分錄
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2020-01-02
請教下,賬上增值稅結轉后,留底稅額數(shù)和報表上差了稅控盤的金額,稅控盤金額我做在減免稅款里,然后結轉到未交增值稅了,最后未交增值稅和報表上數(shù)字就差了這個,這是怎么回事呀?正常嗎
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2020-01-09
老師,金稅盤/稅控盤費用: 1、借:管理費用 280 貸 銀行存款280 2、借:減免稅款 280 貸:管理費用 280 請問期末結轉增值稅至未交增值稅科目,需要結轉嗎?
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2021-10-12
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