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現金客戶沒有開發票,當月ERP里拋憑證時,是借:應收賬款-暫估應收賬款10000 貸:主營業務收入 10000,計提當月增值稅時:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1700 貸:應交增值稅-進項稅額 1500 貸:應交稅費-未交增值稅200 月末應交稅費-應交增值稅-銷項稅額有個借方余額,這個怎么辦?
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2017-10-19
1、甲企業為增值稅一般納稅人,8月份發生進項稅額100萬元,銷項稅額500萬元,進項稅額轉出30萬元,同時月末以銀行存款繳納增值稅300萬元。未交稅款9月初交納。 要求:寫出以下會計分錄。 (1)當月繳納增值稅。 (2)月末結轉未交的增值稅。 (3)9月初交納稅款。
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2020-04-27
如果有需要做進項稅額轉出的,以下會計分錄是否正確?記入時,借 相關科目 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸 銀行存款。 轉出時,借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。這樣的話,進項稅額轉出余額為零。
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2018-12-04
請問老師我收到一張成本票上個月的,這個月我都認證了,發現票號不對,款項已經支付了,這個月我是不是只需要進項稅額轉出,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-進項稅額轉出
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2021-12-16
因為我們是小規模納稅人。不能開三個點的發票,銀行退了我們兩個點的的稅。之前我繳納的稅的分錄是借應交稅費-未交增值稅。貸銀行存款。我想問下銀行退給我們的稅。我是不是應該寫成借銀行存款借應交稅費*未交增值稅(紅字)
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2021-09-13
老師是不是小規模沒有進賬所以銷項也不做有收入貸的是主營業務收入,應交稅費~未交增值稅呢
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2023-11-04
小規模納稅人本季度代開專票10萬元,預交增值稅2912.62元,不含稅收入97087.38。跨月代開紅票1.9萬元,其中的已繳稅款533.40未退,不含稅收入-18466.60。普票1.6萬元,未交增值稅466.02元,不含稅收入15533.98。如何進行增值稅納稅申報。申報表應納稅額2845.24,已交稅款為2912.62,應交增值稅為-87.38
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2019-01-04
2019年12月年終結轉進項稅額10萬到未交增值稅,平時不結轉進銷項,只有年終結轉,假如2020年1月發生銷項稅1萬,應該放未交增值稅還是銷項稅?
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2020-01-19
公司在購買貨物收到發票時,借原材料,應交稅金-應交增值稅進項稅額,貸銀行存款,那銷售貨物時做借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅金-應交增值稅銷項稅額。那月底時應交稅金-應交增值稅進項稅額與應交稅金-應交增值稅銷項稅額應該如何結轉?如果銷項大于進項如何轉出到到應交稅金-應交增值稅(轉出未交增值稅)科目?
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2021-12-29
當月銷項稅額12340.12,進項稅額340,賬面未交增值稅12000.12。可是納稅申報系統自動合并計算進項和銷項稅,導致系統計算出來的未交增值稅是12000.07,與賬面未交增值稅有0.05的差額,賬面這個貸方0.05的余額怎樣調平(每月都有類似情況,貸方累計已經0.24)
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2018-11-13
我想問下,小規模納稅人不含稅銷售額4萬元,應交增值稅400元,會計分錄為貸收入4萬,貸應交增值稅400,未達起征點,借應交增值稅400貸營業外收入400對嗎
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2020-07-11
平時拿到發票時借:主營業務成本/費用 應交稅費-待抵扣進項稅 貸:銀行存款,8月份一次性認證了快過期的進項15萬 借:應交稅費-增值稅-進項稅15萬 貸:應交稅費-待抵扣進項稅 15萬,當月的銷項有10萬,留抵了5萬,是不是還要做一筆分錄 借:應交稅費-未交增值稅5萬 貸:應交稅費-轉出未交增值稅5萬??
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2019-09-16
1、小規摸納稅人當季度>45萬(專票11萬,開票15萬,未開票收入20萬),如何計算增值稅? 2、如何算當月應交增值稅?(應交增值稅本期貸方累計發生額)
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2022-03-15
我看病的的錢要開發票 開治療費公司抬頭可以用嗎
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2019-11-16
老師,我想請問就是關于應發工資那塊兒,因為我們公司發工資的時候有扣員工住宿的水電費,那這樣的分錄該如何做呢?以前沒有的時候我是直接 借:應付工資 貸: 其他應收款-社保 應交稅費-個稅 銀行存款
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2019-10-18
老師,你好,我們這邊是工廠企業,中午給員工訂外賣(另一個公司的食堂提供)如果員工不在這邊吃飯給予8元補貼,這個8元補貼我們是放到工資里面交個稅的,那另一部分沒有發票我入福利費能稅前扣除嗎???
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2019-05-27
鄒老師:不好意思!還要繼續追問一下:一般納稅人的企業(手工帳),我在應交稅費多欄式賬簿下設了借方進項稅額、應交稅金和轉出未交增值稅,貸方設了銷項稅額、進項稅額轉出和轉出多交增值稅。我的多欄式賬簿科目名稱是應交稅費--應交增值稅,然后下面欄次里設的借方進項稅額,貸方銷項稅額等應該是三級了,應交稅費--未交增值稅是二級呀,級次不一樣能增加一欄嗎?
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2016-03-01
進項稅額轉出,轉到,轉出未交增值稅的會計分錄怎么寫
1/2190
2019-01-04
增值稅主表25欄期初未交稅額(多繳為負數)是什么意思
1/1015
2019-06-25
進項稅額轉出科目貸方有余額,且全年未交增值稅,對嗎
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2022-03-18
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