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老師,我們是孵化器公司,那么向入住企業(yè)收取的服務(wù)費(fèi)收入應(yīng)該是免增值稅的嗎?應(yīng)該怎么做賬和享受稅收減免
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2021-08-25
老師小型物業(yè)公司,請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人收入超過三十萬,按照百分之三的稅款繳納,那請(qǐng)問一下再網(wǎng)上申報(bào)的時(shí)候都應(yīng)該如何填寫, 我們是小型物業(yè)公司,是屬于生活服務(wù)類型嗎?如果是的話那是不是收入超過30萬的話也是全部減免增值稅呢? 比如1-3月份一共有40萬元收入,其中有7萬是開具不含稅普票。 1、3月份不開票收入10萬 2、2020年一致二月份按照百分之3%填寫,三月份按照疫情減免的百分之2%填寫,那填寫的時(shí)候申報(bào)表的都應(yīng)該填寫在哪里。 2、附加稅都應(yīng)該填寫在哪里。 3、增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)表如何填寫。
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2020-03-31
小規(guī)模納稅人,收到收入時(shí),分錄 借:銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;那么當(dāng)這個(gè)增值稅低于3萬呢,然后實(shí)際繳納金額也為0. 那實(shí)際繳納增值稅的時(shí)候需要做分錄嗎,。難道讓 “應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個(gè)科目上的金額一直掛在那里嗎
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2017-08-02
,小規(guī)模納稅人代開一張普票80000(增值稅及附加稅都減免,享受小微企業(yè)政策),請(qǐng)問是不是應(yīng)該這樣做賬呢?發(fā)票開出即收到款,借:銀行存款80000,貸:主營業(yè)務(wù)收入81553.40,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2446.60;繳納增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2446.60,貸:營業(yè)外收入-其他?
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2019-10-22
是小規(guī)模企業(yè),金融行業(yè),季收入不超9萬,每月是否都要計(jì)提增值稅附加稅,并轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呢
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2017-07-12
請(qǐng)問,差額征收,小規(guī)模增值稅申報(bào)表附列一中第五類全部含稅收入是按稅率百分之一填列還是百分之三填列,開票按百分之一開票
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2022-05-21
我上個(gè)月的收入本來是34000的 我就入了15000 沒有交增值稅 增值稅這部分我計(jì)入營業(yè)外收入 但是這個(gè)月我發(fā)現(xiàn)少入了 我去補(bǔ)稅了 但是我上個(gè)月計(jì)入的營業(yè)外收入 怎么給沖回來 老師我上月做過15000的收入 這個(gè)補(bǔ)稅是按34000的收入補(bǔ)的 我怎么做分錄啊
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2015-11-24
"老師,小規(guī)模服務(wù)業(yè),我們1季度報(bào)增值稅時(shí),有一部分收入會(huì)在1季度以后開票,存在未開票收入, 我們報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)該怎么申報(bào)"
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2023-03-20
小規(guī)模外賬:我公司本季度開票6萬余元。減免增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入里,需要設(shè)二級(jí)明細(xì)補(bǔ)貼收入嗎?減免稅后附什么憑證?
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2016-10-19
第一季度的銷售收入為157244.64元,其中自開票9847.71元,發(fā)票銷售金額為142822.99元。總收入合計(jì)應(yīng)納增值稅額4579.94元,減免稅控盤820元,應(yīng)繳納3759.94元,發(fā)票銀行已經(jīng)扣款4284.69元,應(yīng)補(bǔ)繳增值稅-524.75元。這個(gè)分錄該怎么做?還有地稅的附加稅金是按照減免后的計(jì)提,還是按照實(shí)際銷售收入的稅額計(jì)提?
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2017-07-12
老師,小規(guī)模減免增值稅、附加稅、水利基金要放到營業(yè)外收入,借方是什么科目?
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2020-04-27
老師,上一年公司銷售了一項(xiàng)服務(wù),今年合同到期,目前還沒有收到錢。6月份才開具了發(fā)票,我看銷售服務(wù)的確認(rèn)收入的時(shí)間可以是收到貨款時(shí),所以我準(zhǔn)備下一個(gè)季度收到貨款時(shí)確認(rèn)收入,不然沒有錢交所得稅,但是現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)開了,進(jìn)行上個(gè)季度的增值稅申報(bào)時(shí)稅款應(yīng)該是要交的吧?那我怎么計(jì)提增值稅呢?
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2020-07-02
您好,我們公司簽訂了一項(xiàng)實(shí)驗(yàn)服務(wù)合同,我們公司搭建一個(gè)臺(tái)架然后做物體墜落實(shí)驗(yàn),最后出具實(shí)驗(yàn)報(bào)告,現(xiàn)在對(duì)方已經(jīng)支付90%的合同款,我們今年不打算開增值稅發(fā)票。請(qǐng)問這筆收款今年用確認(rèn)收入嗎?
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2019-11-25
季度銷售收入沒有達(dá)到30萬,不繳納增值稅,我要怎么做分錄沖應(yīng)交增值稅貸方的金額呢?老師
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2019-06-13
老師,您好,我司在8月只有銷售收入,沒有進(jìn)項(xiàng)票,8月的增值稅申報(bào)表已申報(bào),但產(chǎn)生增值稅5萬,在9月份收到供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)票,并且當(dāng)月認(rèn)證了,這筆進(jìn)項(xiàng)可以抵掉8月的欠稅款?應(yīng)怎么操作呢?
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2020-10-10
老師,請(qǐng)問我在申報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅時(shí),報(bào)表上的收入總額是不含稅的,我是未達(dá)起征點(diǎn)減免增值稅,減免的增值稅是營業(yè)外收入,報(bào)表上在哪顯示?
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2019-04-11
供電部門收取沙石料廠私自開用停用設(shè)備的基本電費(fèi)3萬元,并處以基本電費(fèi)兩倍罰款6萬元,請(qǐng)問該6萬元基本電費(fèi)處罰給是列營業(yè)外收入?給能開具增值稅專票?
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2023-11-29
申報(bào)增值稅時(shí)未開票發(fā)票收入累計(jì)銷售額比對(duì)未通過,提示本期未開票收入131萬,上期累計(jì)值是負(fù)數(shù)139萬,像這樣的話強(qiáng)制申報(bào)就會(huì)鎖定不能繼續(xù)開發(fā)票,應(yīng)該怎么辦呢?
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2023-02-12
請(qǐng)問企業(yè)招用建檔立卡貧困人口就業(yè)扣減增值稅,當(dāng)期已減免應(yīng)交增值稅,附加稅,請(qǐng)問分錄是做在營業(yè)外收入嗎?那是不是要交所得稅
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2023-10-19
老師,小規(guī)模季度30萬以下減免增值稅,計(jì)入營業(yè)外收入,匯算時(shí)還需要調(diào)減嗎?
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2020-05-16
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