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你好我想問一下我的姐夫用我的身份證開了一個虛擬分公司法人是我!對我有沒有什么影響?
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2020-02-24
公司法人能否去銀行查詢公司賬戶?
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2018-09-01
老師,您好,1.我們是圖書行業,每年成本都是暫估的,然后收到票就沖暫估,就是說沖銷和當時暫估的每一筆金額是不能一一對應上的,這個有沒有關系? 2.就是由于以前會計遺留的問題,導致暫估有150萬的余額,匯算也沒有調增,后期我也是收到票就在沖暫估,沖完之后再暫估,就這樣導致現在還有150萬的暫估余額,這個如果稅務查過來,有什么風險
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2023-12-27
綜合題: (1)A公司收到投資者投入的貨幣資金10萬元,其中8萬元作為實收資本,另2萬元作為資本公積,公司收到投資后存入銀行相關手續已辦妥;另外公司收到投資者投入原材料5萬元;投入機器一批,評估價為2萬元:投入專利技術一項,評估價為7萬元。假定不考慮增值稅因素。 (2)A公司因日常經營需要向銀行借入期限為6個月的短期借款35萬元,該公司取得借款時年利率為6%,按月計提利息。 (3)A公司有一臺機床設備,原價為24萬元,預計使用年限為10年,預計凈殘值率為4%,則每月應計提折舊額為多少? (4)20×1年1月,A公司固定資產計提折舊情況如下 生產車間廠房計提折舊76000元,機器設備計提折舊90000元。管理部門房屋建筑計提折舊130000元,運輸工具計提折舊48000元,銷售部門房屋建筑計提折舊64000元,運輸工具計提折舊52600元。
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2022-05-23
.某企業2019年12月20日購入一臺設備,價值1000萬元。該設各計使用期限為五年,務會計和稅法上分別使用直線法和年數總和法計提折舊,不考慮殘值,假定每一年度扣除折前的應納稅所得額均為500萬元,所得稅在年末繳納,所得稅稅率25%,無其他納稅調整事項要求:請使用資產負債表債務法作出今后五年所得稅的會計處理
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2022-12-19
某企業的一臺生產用設備,原始價值 80 000 元,預計使用年限為 5 年, 預計凈殘值率為 6.25%。請分別采用年限平均法、雙倍余額遞減法、年數總和法計 算該企業第一年、第二年的年折舊額
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2022-06-18
某公司購進一臺設備,設備原值600 000元,預計使用6年,預計凈殘值為30 000元,利用Excel函數,分別按平均年限法、年數總和法和雙倍余額遞減法計提折舊。 寂寞的黃豆 于 2020-05-18 16:46 發布
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2022-05-25
比如一個非同控的關于評估增值那一塊。比如2018年一月一日購買子80%股權,子公司賬面公允不等,固定資產導致,賬面公允相差100,還需折舊5年的話。這個需要考慮時間問題嗎?比如當月增加的固定資產當月不提折舊。這個算折舊算一年嗎?子公司說18年我每個月按照200,分5年折舊,母公司說不對,你的資產是300,應該按300,分5年折舊,這個資產是子本來就有的東西,我覺得我理解錯了
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2019-09-12
暫估和沖暫估用數量*單價自動計算,按表格,從左到右期初余額,本期進貨,本期暫估,本期沖暫估,調整上月成本,期末余額。按順序有尾差,放入最后的期末余額和調整成本里可以嗎
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2020-04-21
老師,我6月做賬暫估入庫了一些產品,單價是自己估算的一個,7月稅票回來了,暫估的價格比實際的高,我7月做賬時是不是要把之前未收票暫估數給沖了,然后在做一張正確的6月暫估數嗎,另外我6月暫估的金額高了,結成本也結多了,我把多記的成本沖了,7月做賬是不是要按照稅票回來正確的數據在來做6月的暫估和結成本
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2016-08-09
老師你好,暫估成本時,借:主營業務成本-暫估10萬 貸:應付賬款-暫估10萬! 那么現在發票收不到了,之前暫估的怎么做分錄沖掉呢,所得稅年報時候已經調整了,會計賬務怎么處理
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2021-07-13
老師,您好,我們公司19年12月暫估了21萬庫存商品,全部結轉主營業務成本了,但是今年1月收到了6萬費用發票,想沖暫估,我還用調12月的賬嗎?庫存商品暫估調成管理費用暫估
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2020-02-20
老師,請問什么時候做暫估收入入賬,會計分錄怎么寫?暫估了收入需要繳稅嗎?暫估收入這個有沒有具體的稅務文件呢?我們在沒開票沒收到錢的情況下是不是就需要做暫估呢?
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2021-11-29
現在做以前8月份的賬, 有一個業務8月份產生了實質勞務,10月才開票,當時沒票沒款,暫估收入的話,是否暫估進項稅?如果不暫估,10月開票如何處理?如果暫估,10月開票如何處理?
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2020-11-05
2019年10月-11月份暫估成本12萬元,分錄是 材料入庫 借:庫存商品-暫估 12萬,貸:應付賬款-暫估 12萬 并且結轉成本了借:主營業務成本 貸:庫存商品-暫估 現在發票回來了,請問如何沖銷調整?
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2020-05-26
貨物到了,因為發票還還沒到,就寫了暫估入 借:原材料 2477.07(不含進項稅額的) 貸:應付賬款/暫估入賬 2477.07 發票到了 借:暫估入賬 2477.06 進項稅額 222.94 貸:應付賬款 2700 這個暫估入賬還差0.01怎么辦
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2025-03-06
老師,我們公司是裝修公司,因為上個月沒有成本發票,我做成本的時候只是暫估成本,借:主營業務成本-暫估貸:其他應付款-暫估,這個月有成本發票了,我該怎么做,沖減以前的暫估
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2018-12-28
請問資產折舊,月折舊7800,現在凈值還有7422,還折嗎,怎么折?一次性折完?
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2020-06-30
老師暫估 怎么做賬
1/291
2018-11-30
預估成本怎么沖回
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2021-07-05
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