以前月度的增值稅申報,更正后的應納稅金額小于更正前的應納稅金額,差額是做退稅申請嗎?
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2018-12-13
老師,旅行社小規模納稅人增值稅申報差額征收的可減那部分是含稅的金額還是不含稅金額?
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2019-07-09
員工出差的住宿費用,拿回來的發票是增值稅專用發票,那給員工報銷的金額含不含稅的部分?
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2018-08-23
我們旅行社一般納稅人,差額征稅,月末結轉增值稅做了分錄借:?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,如果當月不用交是不是做借:?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:營業外收入
這樣對嗎?
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2022-03-07
請問研發費-差旅費、制造成本-差旅費、勞務費用-差旅費這三者之間有什么差異嗎?同樣都是研發部的差旅費,我們公司會有這三個方向,主管說是要具體看是什么項目,但是為什么同樣都是差旅費,一級科目就這么不同?
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2016-12-29
撫順星光電子實業有限公司2021年 12 月發生下列經濟業務(原始憑證略):
(1)12月2日,向豐滿發電廠出售HB產品50臺,金額500000元,增值稅稅率13%,稅額65000元,產品已通過鐵路托運,并開出轉賬支票1450元墊付運雜費,全部款項566450元尚未收到。
(2)12月3日,銷售DE-10產品60臺,金額600000元,增值稅稅率13%,稅額78000元
價稅合計678000元,已存入銀行
(3)12月4日,簽發現金支票805520元,提取現金,以備發工資。
(4)12月4日,以現金發放上月工資805520元。
(5)12月6日,上月從鞍山鋼鐵公司購入229840元電解鋁錠已到貨,并驗收入庫.
(6)12月8日,采購員張偉報銷差旅費 3 520元及增值稅 208.80元,原借款 4 000元,余款
271.20元收回現金。
(7)12月10日,出售不需用的甲材料100千克,開出增值稅專用發票一張,售價10000元,增值稅稅率13%,稅額1300元,全部款項11300元已存入銀行,同時結轉該批材料成本9 000元
(8)12月10日,財務部門購買打印紙2箱,買價300元,
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2023-12-24
老師好,小規模納稅人,當月開增值稅發票15萬元,增值稅免稅額10萬元,超過免征額后是差額征稅,還是全額征稅?是按15萬*3%,還是5萬*3%?
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2019-02-26
老師,你好,我們是裝修公司,主材是自己采購的,可以收到增值稅專用發票;勞務都是去外面找工人做,有簽訂勞務分包合同,可以收到勞務發票。這樣的情況,我們符合建筑差額征稅嗎?
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2020-03-24
星海公司委托甲公司加工一批低值易耗品,發出A材料的計劃成本80000元,月初材料成本差異率為超支2.5%;支付加工費30000元,支付運雜費500元,支付增值稅4800元。該批委托加工的低值易耗品計劃成本為115000元
要求:編制星海公司委托加工低值易耗品的下列會計分錄:
(1)發出A材料,委托甲公司加工低值易耗品。
(2)支付加工費和運雜費。
(3)支付由甲公司代收代繳的增值稅。
(4)低值易耗品加工完成,驗收入庫。
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2020-03-15
發生行存款賬戶。(1)1 日,從銀行借入短期借款100000元,已存入銀行。(2)3日 ,收到新升公司前欠貨款50000元,存入銀行。(5)10日 ,收到東方公司投資款200000元,存入銀(4)8日,將現金6000元存入銀行。(3)7日,從銀行提 取現金250000元,以備發工資。現金付論。銀行存款支付,材料已驗收入庫。. 上注明買價10000元,增值稅稅額1300元。款項已由(7)17日,采購員張紅出差,預借差旅費1800元,以(6)15日,從中山公司購入甲材料,增值稅專用發票前稀安數項出(8)19日,采購員張紅出差回來報銷差旅費1680元,
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2020-12-24
我是小規模企業,適用差額征稅的旅游公司,現在收入其他旅行社開給我6%點稅費的團費,6% 的稅額是否可以作為我計算扣減增值稅?比如我不含稅收入是20000元,稅額是600元,其他旅行社開給我發票是團費 不含稅8000元,稅費是480元,那我應該繳納的小規模增值稅是不是就是600-480=120元。
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2019-09-04
3.9月10日向A公司出售- -批商品,該批商品銷售收入100000元,增值稅率13%,現收到對方開來3個月到期的商業匯票。
4.9月11日從外地M公司采購一批材料(已入庫),己收到結算憑證,該批材料價款30 000元,增值稅額3 900元,款項尚未支付。
5.9月12日,生產車間領用材料20000元,其中用于生產甲產品8000元,用于生產乙產品9 000元,車間管理耗費3 000元。
6.9月12日購入需要安裝生產用機器-一臺,買價25 000元, 包裝費420元, 運雜費490元,以銀行存款付清全部款項,設備尚未安裝完成。后續安裝設備領用原材料1 000元, 支付安裝工人工資2 000元,9月15日設備達到預定可使用狀態,投入使用。
7. 9月18日以銀行存款支付乙產品的廣告費10 000元。
8. 9月20日職工王某報銷差旅費1 800元,退回現金200元。
9.9月21日銷售多于材料一批售價1 000元,增值稅130元。結轉出售材料賬面價值800元。
10.9月28日, 計算出當月應付生產工人薪酬120 000元, 其中,甲產品工人薪酬80000元,乙產品工人薪酬40000元,
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2021-12-04
請問:我公司因企業改革,將下屬一家物業公司做了吸收合并,物業公司原有業務都由母公司吸收繼續經營,其中代收代繳水費業務之前在物業公司(小規模納稅人)核算時是差額繳稅的,現在母公司是一般納稅人,是一家物流公司,取得水費進項發票增值稅可抵扣3%,開出水費發票增值稅率6%,進銷價有價差,物流公司售水能差額繳稅嗎?聽說,只有物業公司售水才能享受差額繳稅是嗎?
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2019-06-12
老師,您好,房地產代理公司,現在房地產開發公司簽一個商鋪,合同價與成交價相差170萬,開發商說要代理公司支付相差的170萬的增值稅6個點和附加稅12個稅,實際這個170萬的稅怎樣算,老師,您好,房地產代理公司,現在房地產開發公司簽一個商鋪,合同價與成交價相差170萬,開發商說要代理公司支付相差的170萬的增值稅6個點和附加稅12個稅,實際這個170萬的稅怎樣算,需要繳納多少的稅
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2020-04-17
出差途中也有接待開餐(如何劃分),都列入差旅費?
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2017-06-05
出差發生的餐費和住宿費一并做到差旅費里嗎?
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2019-11-19
差額征稅這個是怎么計算差額怎么計算稅額的?
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2017-06-23
老師 為什么變動制造費用效率差異 要用量差?
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2021-01-19
出差發生的招待費計入差旅費還是業務招待費?
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2021-09-01
采購員因公出差,借差旅費2000 出納簽發現金支票
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2019-01-15
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