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老師、您好、如果公司購買防疫物品,例如口罩,洗手液,消毒水等,這些開了增值稅專用發票可抵扣嗎?同時、這些費用進福利費?進福利費,進項稅額也可以抵扣?
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2020-04-01
老師,收購農產品要是收到的是增值稅專用發票或者海關進口增值稅專用繳款書是怎么算進項?按票面抵扣嗎?那銷售農產品不是免稅的嗎?哪里有進項?
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2021-05-14
A 公司為一家生產筆記本電腦的企業,共有職工 220 名,2023 年 2 月, 以外購的每部不含稅價格為 1 000 元的手機作為春節福利發放給公司每名職工。 A 公司甲公司以銀行存款支付了購買手機的價款和增值稅進項稅額,已取得增值 稅專用發票,適用的增值稅稅率為 13%。假定 220 名職工中 170 名為直接參加生 產的職工,50 名為總部管理人員。 請做出正確的會計及稅務處理
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2023-07-11
公司的購銷合同,和同只寫了增值稅工程發票10個點,這是不是就是就表示增值稅專用發票,還是合同一定要明確出(增值稅專用發票或者增值稅普通發票)幾個點
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2018-08-17
公司從C公司購入B材料一批,貨款5萬元,專用發票所列增值稅8500元,材料已驗收入庫(按實際成本計價核算),企業簽發并經開戶銀行承充一張為期兩個月的帶息銀行承充匯票支付價稅款,票面利率5.4%,并以銀行存款支付承兌手續費1000元。會計分錄
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2019-11-14
增值稅專用發票有幾聯
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2019-11-24
增值稅為什么不用計提?
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2018-10-30
為什么增值稅不用計入
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2019-05-07
增值稅是費用還是負債?
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2022-03-15
用友T3增值稅交稅處理
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2016-08-03
三代費用交增值稅了嗎?
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2022-10-12
這里不用考慮增值稅嗎?
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2022-12-03
增值稅減免還用備案嗎
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2019-11-11
增值稅專用發票是什么
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2019-04-10
某物流企業為一般增值稅納稅人,九月份發生一下業務: 1.月初簽訂300萬的貨物運輸合同,月底完成服務,并向客戶開出增值稅專用發票 2.當月累計汽車石油支出10萬,故障維修支出5萬,并取得增值稅抵扣憑證 3.購入三輛運輸車,合計金額60萬,并按規定取得抵扣憑證 4.支付培訓機構2萬 5.支援災區,為紅十字會運輸物資,運輸費10萬 以上價格均不含稅,公司適用稅率為百分之九,根據資料,計算該運輸企業當月應納增值稅稅額
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2021-09-23
某企業屬于一般納稅義務人,本月期初增值稅留抵稅額5萬元,本月發生如下業 務: 1)購進材料,取得增值稅專用發票,發票價款20萬、稅款2.6萬。款項支付本 月抵扣。 2)銷售貨物,開出增值稅專用發票,價款200萬、稅款26萬已收款 3)將生產的貨物捐贈,成本10萬元、售價14萬(不含稅) 4)將一臺2007年購買的設備轉讓,收款1.03萬元。 5)倉庫貨物因為屋頂漏雨,損毀3萬元。 6)結轉本期應交增值稅 要求:(1)編制上述業務會計分錄。列應交增值稅明細欄目 (2)登記應交稅費一增值稅的明細賬(使用三欄式T型賬戶) (3)計算本月應交稅費增值稅、應交增值稅 (4)結賬編制增值稅結賬會計分錄
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2022-12-03
1.華立公司為制造業企業,是增值稅一般納稅 人,銷售商品適用增值稅稅率13%,銷售實現時結轉成本。2021年6月該公司業務情況如下: (1)銷售商品一批,開出增值稅專用發票, 金額200萬元,稅率13%,稅額26萬元。提貨單和專用發票已交付購買方B。該批商品的實際成本140萬元。網銀轉、賬收款。 (≠)與C公司簽訂預收貨款銷售合同,銷售 商品一批,商品不含稅售價300萬元。合同約定C公司支付1/3貨款及相應增值稅后,華立公司全額開具專用發票。華立公司依合同開具了專用發票,金額300 萬元,稅率13%,稅額39萬元,該公司網銀轉賬預收款113萬元。該批商品的成本210 萬元。 (3)華立公司銷售給E公司舊設備一臺,該 設備為增值稅轉型前購進,原值50萬元,已提折舊30萬元,新售價10.2萬
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2024-01-06
老師,A公司委托我們銷售商品,我們把商品銷售給B公司了,然后給B公司開了專票,不含稅100+銷項稅13,賬務處理是借:銀行存款113 貸:應付賬款-A 100 應交銷項稅 13 但是申報增值稅的時候,附表一開具稅控增值稅專用發票銷售額100,稅額13,這樣就導致我增值稅申報表和賬面上的銷售額不等了,我想請教下有沒有知道的前輩,是我申報錯了還是賬務處理錯了
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2019-07-05
進口的小汽車自用和購置的小汽車自用 增值稅有什么區別?為什么購置自用不用交增值稅,而進口的要?
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2018-09-07
老師,稅務局個稅手續費返還的金額在填制納稅申報時是填在增值稅納稅申報表附列資料(一)的未開具發票→全部征稅項目→6%里面嗎?
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2021-05-13
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