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預(yù)付房租,應(yīng)該做 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 每月攤銷的時候 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 但是我們公司沒有設(shè)預(yù)付科目。應(yīng)計(jì)入哪個科目呢
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2019-08-09
工傷退費(fèi),我用借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸銀行存款負(fù)數(shù),實(shí)際工作在財務(wù)軟件是怎樣弄的呢
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2019-08-24
老師。預(yù)付租車費(fèi)分錄這樣寫嗎?預(yù)付款時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 這樣寫嗎?
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2019-07-02
老師,購入得辦公桌,椅子,柜子,共計(jì)19600元,直接計(jì)入借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi),貸:銀行存款,可以嗎?
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2021-07-09
您好老師,我們公司是掛靠別家公司給他們做建筑項(xiàng)目的,現(xiàn)在做的都是臨建,今天進(jìn)度款下來了,比我們自己申請的少,因?yàn)榍捌谟邢蚩偘沁吔杩睿赃M(jìn)度款里面扣除了管理費(fèi)用,利息,之前借款是做了借銀行存款,貸短期借款,那這筆金進(jìn)度款的分錄該怎么做,可以詳細(xì)一點(diǎn)嗎,謝謝老師
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2019-08-16
公司是電商企業(yè),底下有兩百多個平臺店鋪(假設(shè)每個運(yùn)營負(fù)責(zé)20個店鋪算),賬套設(shè)置的時候,部門就是每個店鋪名稱(200多個部門),發(fā)生各自費(fèi)用做憑證的時候,相應(yīng)店鋪的費(fèi)用選擇對應(yīng)的部門和運(yùn)營,這樣導(dǎo)出來的費(fèi)用都是各店鋪的,到時要根據(jù)店鋪核算每個運(yùn)營的費(fèi)用時,直接篩選運(yùn)營的名字就行,但是有一個問題是,公共費(fèi)用是按每個店鋪的成交單數(shù)或者成交金額劃分的,那這公共部分的費(fèi)用怎樣做分錄比較便捷呢,比如發(fā)生公共辦公費(fèi)100萬,不可能根據(jù)計(jì)算好的費(fèi)用借記:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(店鋪1號/店鋪2號/……店鋪200號),再貸:銀行存款啊, 有沒有什么別的快捷方法,哪怕是把這100萬按運(yùn)營的人數(shù)分也比這個方便,但是不知道要怎么弄呢?
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2021-06-16
我們是民非企業(yè)。 1.經(jīng)常要招臨時工幫我們做問卷調(diào)查,支出的勞務(wù)費(fèi)用是入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)還是成本-勞務(wù)費(fèi)? 2.如何做分錄?當(dāng)月計(jì)提借:勞務(wù)費(fèi),貸:應(yīng)付工資。實(shí)際發(fā)放借:應(yīng)付工資,貸:銀行存款。這樣對嗎?還是不能經(jīng)應(yīng)付工資?
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2019-07-04
跨年的會計(jì)分錄,本來該寫成借:管理費(fèi)用貸:現(xiàn)金我寫成借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,
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2019-09-02
已經(jīng)結(jié)賬,收到上月管理費(fèi)用退回怎么處理?支付時為庫存現(xiàn)金,收到退款為銀行存款
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2020-06-09
甲公司另以銀行存款支付審計(jì)費(fèi)、評估費(fèi)等共計(jì)200萬元。在此之前,甲公司和乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。————這里的審計(jì)費(fèi)評估費(fèi),為什么進(jìn)管理費(fèi)用?
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2022-03-01
跟智聯(lián)招聘簽訂了一年的合同,到時候取得專票,這個是可以抵扣的吧? 如果抵扣,那不是做賬的時候就要借:管理費(fèi)用-其他 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款? 還有就是這是一年的費(fèi)用,需要分?jǐn)偟皆旅矗?/span>
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2016-06-14
小規(guī)模公司服務(wù)行業(yè),管理費(fèi)用有沒有比例要求,例如營業(yè)額3萬,管理費(fèi)用達(dá)到27000可以嗎
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2016-09-14
以前會計(jì)把18年和19年買進(jìn)的專利都做成了管理費(fèi)。借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 這應(yīng)該怎么調(diào)整過來,匯算清繳的時候利潤減少了?
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2020-05-22
以前年度有一筆注冊商標(biāo)的費(fèi)用,當(dāng)時已經(jīng)進(jìn)了管理費(fèi)用,后在去年又退了回來,當(dāng)時做的賬是借:銀行存款4600;貸:管理費(fèi)用-4600,后今年審計(jì)的時候說不能直接這樣做帳,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做帳?
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2017-02-10
老師,您好。請問3月收到社保-醫(yī)療保險退稅,前會計(jì)沒有做到這筆業(yè)務(wù),我現(xiàn)在接手做,上午的老師說可以放在其他收益。 1、收到時 借:銀行存款,76.57 貸:其他收益76.57 2、結(jié)轉(zhuǎn)損益時 借:其他收益76.57 貸:本年利潤76.57 由于,我這個月本年也有一些管理費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn),想問要分開結(jié)轉(zhuǎn),還是可以放在一起結(jié)轉(zhuǎn)? 圖片是兩種方法,幫我看一下
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2020-07-10
以銀行存款支付本月應(yīng)計(jì)入的管理費(fèi)用1200元. 的會計(jì)分錄
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2015-12-06
公司交了半年的房租共計(jì)6萬元,剛收到發(fā)票。這個月記賬是不是借:預(yù)付賬款60000,貸:銀行存款60000.從下個月開始分?jǐn)?個月的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用10000 貸:預(yù)付賬款 10000,還是從這個月就開始分?jǐn)傎M(fèi)用?
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2018-09-28
老師您好,我們組的辦公樓,預(yù)付房租時做,借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,每月攤銷時借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款;收到發(fā)票時怎么做賬呢?
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2020-12-18
老師您好,我單位去年起訴一單位支付了法院5000元保全費(fèi),當(dāng)時會計(jì)分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款,今年法院判決了應(yīng)對方單位支付該筆費(fèi)用,我們也收到了該筆5000元保全費(fèi),會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢
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2019-09-30
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