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建筑行業一般納稅人簡易征收怎么理解
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2017-08-19
旅游行業小規模差額征收的做賬處理呢
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2018-01-12
某市財政收到國庫報來的預算收入日報表,列示當日的稅收收入為400000.00元。某市財政收到教育部門上繳的高等學校住宿費270000.00元。某市財政按照規定從一般公共預算支出中安排糧食風險基金450000.00元。某市財政收到省財政撥來的增值稅稅收返還125000.00元。某省財政發行3年期地方政府一般債券,發行額150000000.00,其中發行費2000000.00元,國庫實際收到款項148000000.00元。某市財政收到國庫報來的預算支出結算清單,列示當日一般公共預算本級支出為96000.00元.。某市財政收到國庫報來的預算支出結算清單,列示當日政府性基金預算本級支出為70000.00元。某市財政撥付國有資本經營預算資金450000.00元。某市財政償還到期的3年期地方政府一般債券轉貸款本金60000000.00元。10.、某市財政取得教育部門教育收費存款利息180000.00元,按規定作為專戶資金管理。11、某市財政年終時將一般公共預算本級收入余額9800000.00元進行轉賬處理。12、某市財政年終時將政府性基金本級支出余額120000000.00元進行轉賬處理。13、某
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2020-06-15
因還沒有進行增值稅納稅申報,誤在電子稅務局企業端出口退稅管理模塊確認了出口貨物匯總,現在應撤銷已確認的”匯總”?
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2022-12-09
老師,發票管理辦法規定:填開發票的單位和個人必須在發生經營業務確認營業收入時開具發票。未發生經營業務一律不準開具發票填開發票的單位和個人必須在發生經營業務確認營業收入時開具發票。未發生經營業務一律不準開具發票。但是現在很多公司都是要求先給發票,那先給發票的賬務處理和實際業實際業務發生后開具發票的賬務處理分別是怎樣的呢
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2016-11-10
不征稅資金拆借產生了應稅收入,企業所得稅這塊有什么優惠政策沒有?
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2019-08-14
老師好,今年根據政策規定,非學歷教育機構免征增值稅,收到培訓費是全額確認收入?是帳面上不計提稅金還是先計提再轉營業外收入啊?
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2021-09-15
員工離職補償金應該計入管理費用,企業計入營業外支出,求問相關政策合理性
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2020-02-05
旅游行業,差額征收,現收到租金發票(增值稅專用發票)當月抵扣當月進項稅額轉出,應該怎么入賬
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2019-04-09
1. 行政單位的收入是指行政單位依法取得的償還性資金。 錯誤 正確 2. 庫存現金溢余且無法查明原因時,作減少經費支出處理。 錯誤 正確 3. 單位支付的政府儲備物資保管費、倉庫租賃費等日常儲備費用,應計入政府儲備物資的成本。 錯誤 正確 4. 行政單位新舊財務報表銜接時,應根據新賬各會計科目期初余額,按照新制度編制2014年1月1日期初資產負債表。 錯誤 正確 5. 行政單位領用和發出存貨、政府儲備物資時,應
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2015-05-10
老師咨詢一下:購買稅控設備:借:管理費用 貸:銀行/現金。。抵減的時候:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 那么這個應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 的金額怎么轉出呢?
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2021-05-20
建筑企業,本月有11%專票銷項稅16萬,11%進銷稅抵扣17萬,簡易增收3%進銷稅6萬,這種情況下,增值稅申報會出問題嗎?(意思是可不可以11%抵扣剩余1萬進項,再去把簡易征收6萬的進銷稅抵扣呢?)
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2017-03-23
老師,小微企業是不超過9萬免征增值稅,那如果銷售收入不含稅是10萬的話,納稅時是用10萬乘以3%來交稅還是用10萬減掉9萬,只交一萬乘以3%的稅金呀?
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2016-07-08
老師,1.小微企業季度不超過30萬免征增值稅,無論自開代開專票不會受他影響季度享受優惠30萬(因專票沒算在30萬之內),專票自開代開都要交稅給對方可以抵扣已享受政策所以不能在免稅? 2.開普票和沒開票收入如果沒季度超過30萬填寫增值稅報表時都填寫在第10欄免稅收入,如果季度超過超過30萬就分別填寫到第3行自開普票,和第一行無票收入?正常繳稅?
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2020-03-29
上月發票稅點開錯已抵扣這么處理?
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2019-07-22
小型微利企業企業所得稅稅收優惠政策怎么理解?
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2020-01-07
老師,請教一下,企業與政府換地,涉及契稅、印花稅、土地增值稅 、增值稅?入賬價值如何確認呢
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2024-03-27
企業如何開具增值稅電子發票?除了《國家稅務總局關于推行通過增值稅電子發票系統開具的增值稅電子普通發票有關問題的公告》還有別的什么政策依據嗎?
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2020-07-23
筆誤,是企業。 我提問:老師您好!我們公司是2人合伙制企業,主要業務是服務咨詢,核定征收(征收率是7%),我想問一下:這個月進收入10萬元,是不是要繳納增值稅,附加稅,還有合伙企業的個稅?如果是,我自己算了一下要繳納的稅:增值稅:100000/1.03*0.03=2912.62,附加稅:2912.62*(0.07+0.03+0.02)=349.51,核定征收的合伙企業的個稅:100000/1.03*0.07=6796.12 6796.12*50%=3398.06,再根據五級累進制,3398.06*0.
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2016-01-21
老師您好!我們公司是2人合伙制公司,主要業務是服務咨詢,核定征收(征收率是7%),我想問一下:這個月進收入10萬元,是不是要繳納增值稅,附加稅,還有合伙企業的個稅?如果是,我自己算了一下要繳納的稅:增值稅:100000/1.03*0.03=2912.62,附加稅:2912.62*(0.07+0.03+0.02)=349.51,核定征收的合伙企業的個稅:100000/1.03*0.07=6796.12 6796.12*50%=3398.06,再根據五級累進制,3398.06*0.05=169.90
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2016-01-21
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