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老板的手機(jī)費(fèi)用所得稅怎么處理
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2019-05-11
為什么現(xiàn)金流入不用扣掉所得稅?
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2021-07-08
會(huì)計(jì)賬的管理費(fèi)用--社保費(fèi),在年報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)中“期間費(fèi)用明細(xì)表”對(duì)應(yīng)填哪一個(gè),沒(méi)有社保項(xiàng)目,請(qǐng)問(wèn)是計(jì)入職工薪酬還是保險(xiǎn)費(fèi)還是什么呢?謝謝!
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2019-05-06
企業(yè)所得稅年報(bào),,公司承擔(dān)的社保費(fèi)應(yīng)該填列在期間費(fèi)用明細(xì)表的哪一項(xiàng)呀,職工工資還是其他?
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2020-05-18
2019年8 月中旬購(gòu)買(mǎi) 安全生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍)一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額 36 萬(wàn) 元、進(jìn)項(xiàng)稅額 4.68 萬(wàn)元,當(dāng)月投入使用,企業(yè)將其一次性計(jì)入了成本扣除會(huì)計(jì)利潤(rùn)為什么又把600加回來(lái)啊
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2022-09-16
企業(yè)所得稅年報(bào)里期間費(fèi)用明細(xì)表中,財(cái)產(chǎn)損耗、盤(pán)虧及毀損損失這一項(xiàng)是管理費(fèi)用里的哪個(gè)科目?像物料消耗屬于這一項(xiàng)嗎?
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2017-04-18
在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,A104000期間費(fèi)用明細(xì)表填完保存了,但是主表A100000表里面還是取不上數(shù),重新保存也不顯示,重新登錄也不顯示。是怎么回事?
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2020-04-23
17年交了幾萬(wàn)快錢(qián)的所得稅 但是沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用,還有一萬(wàn)多的費(fèi)用發(fā)票未入賬,在匯算清繳時(shí)準(zhǔn)備吧這一萬(wàn)多塊錢(qián)的費(fèi)用入賬,把所得稅費(fèi)用計(jì)提上去,是不是利潤(rùn)表里面填了所得稅費(fèi)用的話(huà) 資產(chǎn)負(fù)債表是不是也要修改未分配利潤(rùn)和應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額???
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2018-05-09
利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用(由遞延所的稅沖回里的)在匯算清繳所得稅年度申報(bào)表(A類(lèi))體現(xiàn)哪里
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2019-04-09
增值稅用什么稅率和個(gè)人所得稅用什么稅種
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2022-02-28
利潤(rùn)總額是3665.找多少費(fèi)用,不用交企業(yè)所得稅
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2017-12-08
企業(yè)所得稅可以用往年的虧損來(lái)抵消費(fèi)用嗎?
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2020-12-07
私車(chē)公用500元用申報(bào)個(gè)稅嗎?按租賃所得,對(duì)嗎
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2021-09-19
業(yè)務(wù)招待費(fèi),企業(yè)沒(méi)有收入,所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是得調(diào)整呀,不用交所得稅是不,企業(yè)也虧損,就是不能抵扣所得稅的意思唄
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2018-10-09
老師 我做的企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是43250元 所得稅費(fèi)用是2162.5元 但是 申報(bào)的時(shí)候 有個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損 導(dǎo)致利潤(rùn)總額是40150 然后所得稅費(fèi)用 成了2007.5元 我想問(wèn)我做賬時(shí) 分錄用不用調(diào)賬?調(diào)成2007.5?
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2019-07-01
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點(diǎn),但是有以前年度虧損,彌補(bǔ)后為負(fù)數(shù),那所得稅申報(bào)表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)需不需要進(jìn)行所得稅費(fèi)用的計(jì)提?還是直接支付到了年底所得稅匯算清繳時(shí)才計(jì)提?
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2018-09-19
企業(yè)所得稅稅負(fù)率(查帳征收)用當(dāng)年計(jì)提應(yīng)交所得稅÷不含稅銷(xiāo)售收入還是當(dāng)年交納所得稅(1+2+3+4季度+匯算清繳)?
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2018-07-21
以前年度交了企業(yè)所得稅,沒(méi)有進(jìn)所得稅費(fèi)用科目,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅科目借方一直有余額,可以怎么調(diào)整
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2020-07-09
企業(yè)為員工負(fù)擔(dān)的個(gè)人所得稅稅款,未單獨(dú)作為管理費(fèi)(注意,不是指管理費(fèi)用)列支,而是計(jì)入當(dāng)期的工資薪金,因此可以在企業(yè)所得稅稅前扣除。我不明白這是為什么?如果是作為管理費(fèi)列支,不也是一樣稅前扣除嗎
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2017-05-30
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