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老師:請問課上老師說6月結轉損益要結轉2次,先結轉損益,再計提所得稅費用,再結轉損益,第二次結轉損益只會生成所得稅費用的結轉?還是會自動覆蓋第一次結轉損益生成的憑證?
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2024-03-25
老師總公司有利潤需要交企業(yè)所得稅,但是分公司需要分攤50%,比方2000,總分公司各分攤1000,那總公司做賬時計提所得稅是計提2000還是1000
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2025-01-13
老師好,1、計提所得稅的分錄怎么做?2、所得稅費用---這個科目是什么類別的科目?謝謝
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2021-10-03
有一樣報企業(yè)所得稅嗎,具體咋樣確認自己已經填好的企業(yè)所得稅報表正確
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2017-05-21
老師,下圖是這個月申報所得稅時的風險提示,第1條我看了,是一致的。第4條用了一次性扣除政策,但是做賬也一次提折舊了,免得還要使用遞延所得稅挺麻煩的,這個表是不是就不用填了?
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2023-01-14
減免所得稅額的計算公式里20%不是應該為為5%嗎?超過100萬且小于300萬的所得額按照5%計算稅額,怎么是20%?
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2023-01-18
公司所得稅B表,按收入征收所得稅,所以第一季度交了所得稅11400的所得稅,計提所得稅時,借:所得稅費用,貸:應交稅費——應交所得稅。交所得稅時,借:應交稅費——應交所得稅,貸:銀行存款。第二季度所得稅8500,計提時同第一季度,但是在填寫報表的時候直接從第一季度的預繳款11400里扣除的,請問我這樣報表對嗎?交所得稅的時候應該如何進行賬務處理?
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2017-08-09
老師,如果一二季度應納所得稅額是98萬,第三季度所得額是7萬多,是不是就超出100萬標準就不能按小微算了,還能享有免稅政策嗎?
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2018-12-15
甲公司為全國知名高檔化妝品生產公司,預計2019年銷售收入規(guī)模達到8000萬元,其日常涉及經營業(yè)務如下: 4.甲公司為我國居民企業(yè),預計本年將實現(xiàn)盈利3000萬元。本年年初,準備在深圳設立分支機構乙公司。預計乙公司在設立之后最初兩年會虧損,第一年虧損400萬元,第二年虧損100萬元,以后每年盈利600萬元,有效期為8年,折現(xiàn)率為10%,假設甲公司今后每年可實現(xiàn)盈利3000萬元,且甲公司與乙公司均無企業(yè)所得稅納稅調整事項,即盈利額等于應納稅所得額。注:(P/F,10%,1)=0.909,(P/F,10%,2)=0.826。請針對上述案例背景按照增值稅、消費稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅四個板塊進行納稅籌劃方案說明并計算節(jié)稅金額,若能提出有創(chuàng)意的籌劃方案或深度研究籌劃方案中的風險性和可行性會有加分。 提示:每個板塊的籌劃思路可為:稅法依據(jù)——籌劃思路——籌劃方案(前后對比)——結論(包含可行性風險性)
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2019-12-21
個人所得稅計算公式 :應納稅所得額=工資收入金額-各項稅前扣除-起征點(5000元)。這個各項稅前扣除額是個人承擔部分,還是單位交納部分?
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2019-02-20
企業(yè)所得稅與個人所得稅在計算應納稅所得額與應納稅額時的同異點
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2015-12-31
(1)確認甲公司本年度遞延所得稅費用(2)確認甲公司本年度當期所得稅費用 (3)確認甲公司本年度所得稅費用
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2022-05-19
老師 企業(yè)所得稅匯算報表之前填錯了 稅局讓改 (我們是之前要退稅)原來表上金額是-9199.94 現(xiàn)在改完是-18304.94 差額是后續(xù)改的表上的實際應納所得稅額的數(shù)
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2023-06-07
風箏公司所得稅稅率為25%。2022年1月1日研究成功一項非專利技術,入賬價值為500萬元。因無法確定其壽命期,不進行攤銷。按稅法規(guī)定,應按10年進行攤銷,假設不考慮預計凈殘值。因該事項,2023年12月31日遞延所得稅負債的期末余額為(  )萬元。 A.0 B.25 C.50 D.125
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2024-01-12
老師你好,請問企業(yè)所得稅年報中a107040減免所得稅優(yōu)惠明細表的數(shù)是系統(tǒng)自動帶出嗎還是人工可以修改的
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2019-07-26
企業(yè)所得稅年報一般什么情況下會補繳所得稅了?
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2017-11-28
老師,請問年度企業(yè)所得稅申報,是根據(jù)審計調整后的所得稅費用申報,還是原來賬上的申報啊?
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2019-06-03
所得稅費用在企業(yè)所得稅年報中怎么填
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2024-02-27
請問老師,在填企業(yè)所得稅季報申報表,利潤表上的所得稅費用,應該填寫申報表哪里呢?
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2020-07-09
老師好,在當期季度計提企業(yè)所得稅,那么在填季報利潤表也是把當期季度所得稅費用也填進去嗎?申報時不是先申報財報才報企業(yè)所得稅的嗎
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2021-01-20
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