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老師 鎧龍應收賬款借方余額903019 凱龍名頭錯誤應付賬款借方余額8800 鎧龍應付賬款禁用貸方余額68337 統一調整到鎧龍應收賬款借方 怎么做分錄 合并科目
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2023-10-08
公司私戶借錢給股東用于做投資款,我們前面掛的是借款,后面他這邊錢還進來了,我們又要沖前期的借款,但是同時這筆也是投資款,請問分錄怎么填
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2020-07-21
借款的利息支出。需要計提嗎?1·計提利息 借:財務費用 貸:其他應付款-利息 2·支付時 借:其他應付款-利息(這里是應付利息好還是其他應付款呢) 貸:現金
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2017-03-07
采購一批耗材,是直接借:主營業務成本 貸:銀行存款。還是借:應付賬款,貸:銀行存款,再借:主營業務成本,貸:應付賬款。這兩種有什么區別呢,什么時候用?
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2022-04-15
為什么借方是制造費用
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2021-06-23
甲企業從銀行取得長期借款300000元,用于企業的經營周轉,期限為3年,年利率為10%,按復利計息,每年計息一次,到期一次歸還本息。借入款項已存入開戶銀行。由于該項長期借款用于企業的經營周轉,因而按期確認的借款利息應當費用化,計入財務費用。 要求:根據以上資料,編制甲企業取得借款、計提利息、償還債務的相關會計分錄。
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2021-12-26
老師,請問之前跟股東借過款,分錄是這樣入職的:借:銀行存款,貸:其他應付款-股東; 現在法人有一些報銷,分錄借:管理費用,貸應該怎么寫
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2024-01-03
有個事業單位,用借款支出一筆錢 因為自己來源是借款,不是收入 所以支出的時候,就掛往來 沒有做支出,這樣對嗎 資金來源是借款
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2022-05-30
老師:銀行存款的利息收入:借:銀行存款正數,借:財務費用利息負數是嗎?是不是也可以用貸方:財務費用利息收入?二者有什么區別?
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2021-12-28
老師好,物業公司收取裝修押金 借:銀行存款 貸:其他應付款—裝修押金 退的時候用紅字沖銷嗎?借:銀行存款 貸:其他應付款 —裝修押金 還是借:其他應付款—裝修押金 貸:銀行存款
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2021-10-28
發現上年錯賬明細科目入錯帳,如: 錯誤-借:銀行存款100萬, 貸:應付款-馬平100 正確-借:銀行存款100 貸應付款-李明100 能直接用下面調整分錄嗎? 借:應付款-馬平100 貸:應付款-李明100
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2022-04-25
有一筆付款分錄是:借:管理費用 100 貸:銀行存款100,因系統原因又沖正做的分錄是:借:銀行存款100 貸:管理費用100,最后又付款一次成功分錄:借:管理費用100 貸:銀行存款100,科目余額表管理費用明細金額會是200,也是跨月了,要怎么調整管理費用其實只付100出去
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2020-12-08
上一年度做賬時,借款單直接做成 借:管理費用,貸:銀行存款 ,無發票,現在才發現這個問題,應該怎么更正?
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2018-07-06
神華公司擬在廠區內建造一幢新廠房,有關資料如下: (1)2021年1月1日向銀行專門借款5000萬元,期限為3年,年利率為12%,每年1月1日付息。 (2)除專門借款外,公司只有一筆其他借款,為公司于2020年12月1日借入的長期借款6000萬元,期限為5年,年利率為8%,每年12月1日付息。 (3)由于審批、辦手續等原因,廠房于2021年4月1日才開始動工興建,當日支付工程款2000萬元。工程建設期間的支出情況如下: 2021年6月1日:1000萬元;2021年7月1日:3000萬元; 2022年1月1日:1000萬元;2022年4月1日:500萬元; 2022年7月日:500萬元。 工程于2022年9月30日完工,達到預定可使用狀態。其中,由于施工質量問題工程于2021年9月1日~12月31日停工4個月。 (4)專門借款中未支出部分全部存入銀行,假定月利率為05%。假定全年按照360天計算,每月按照30天計算。 要求:1.請計算2021年利息資本化和費用化金額,并編制會計分錄. 2.請計算2022年利息資本化和費用化金額,
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2022-04-19
如果公司像股東借款或者還款,股東像公司借款還款,都用到了其他應付款和其他應收款這兩個科目,并且都有余額,如果要知道還有多少沒還,是不是用其他應付款-其他應收款
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2019-09-06
老師,借:研發支出-費用化支出,貸:銀行存款 替換成 ,借:管理費用-研發費用 貸:銀行存款 這樣月底就不用把研發支出結轉到管理費用了 可以這樣操作嗎?
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2021-03-17
我們公司租賃辦公室押一付三,借:預付賬款 貸:銀行存款 當月收到專用發票 借:管理費用 應交稅費——進項稅額 貸:預付賬款 這樣做賬對嗎
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2019-10-12
老師勞務公司收到用人單位的款項之后,用這些款項給勞務工發工資,發工資的這個分錄怎么寫,借其他應付款還是借其他業務支出
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2015-12-22
老師,我們去年四季度的物業費,當時已付款:借:預付 貸:銀行存款,費用已計提:借:管理費用 貸:預付賬款,今年收到發票,是專票,該怎么做賬?
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2020-05-15
支付半年房租,借:預付賬款 貸:銀行存款,每月分攤,借:管理費用 貸:預付賬款,三個月后收到發票,發票的稅費怎么做賬呢?沖管理費用嗎?
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2019-09-20
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