你好老師,我們?nèi)ツ?2越開發(fā)票后我暫估80萬人工費 問
稅管員不認可可能是因匯算清繳規(guī)定,企業(yè)需補充成本費用有效憑證。民工工資若屬工資薪金支出,在實際發(fā)生且合理、有合法有效憑證、依法代扣代繳個稅的條件下,可不憑發(fā)票稅前扣除。你暫估的人工費若符合這些條件,應可扣除,不被認可或許是證明材料有問題或當?shù)赜刑厥庖螅ㄗh與稅管員溝通說明。 答
老師,前期取得的進項專票,前期已認證抵扣,現(xiàn)在對方 問
你好,你前期認證抵扣的時候,如何做的分錄。 答
老師您好,我們公司投資另一個公司30萬,現(xiàn)在投資的 問
你好,你是填入哪個表。這個屬于資產(chǎn)處置 答
年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表,自然人股東A從公司借款又 問
你好,這個不需要填的。 答
你好,老師,公司業(yè)務(wù)是:客戶-公司-第三方,第三方把業(yè) 問
同學,你好 那就先計入其他應付款,等確定了再說 答

上一年度做賬時,借款單直接做成 借:管理費用,貸:銀行存款 ,無發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個問題,應該怎么更正?
答: 你好,應當借方是通過其他應收款核算?
老師:臨時工工資退回后,銀行再次打款,后又因賬號問題被退回。臨時工資走的是費用(單位管理費。我的科目如下:借:單位管理費用 貸銀行存款 退回:借銀行存款 貸單位管理費用銀行又匯款:借單位管理 貸銀行存款退回:借銀行存款 貸單位管理這樣對不
答: 你好!對的。都是來回對沖就可以了。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
"“單位管理費用--福利費”收入是應該是借銀行存款,貸單位管理費用--福利費(借方為負)嗎?“單位管理費用--福利費”支出是借“單位管理費用--福利費”(借方為正),貸銀行存款嗎?"
答: 是的,你沒有理解錯。“單位管理費用--福利費”收入應該是借銀行存款,貸單位管理費用--福利費(借方為負),而“單位管理費用--福利費”支出則是借“單位管理費用--福利費”(借方為正),貸銀行存款。

