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我在填增值稅申報表,稅控盤和技術服務費820元,上月航天給開的增值稅專票,這是不需要認證就可以全額抵扣的, 但是我給認證了,現在做進項轉出,做全額抵扣,這樣可以嗎? 還想問下老師,如果這個稅控盤和技術服務費開的是普票,是不是也可以認證呢?
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2016-09-08
請發送一下“土地增值稅納稅申報表”及填寫說明
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2023-10-25
老師清理了固定資產,開出去增值稅發票,現在發現增值稅納稅申報表主營收入本年累計290萬, 利潤表主營收入280萬,正好是處置固定資產相差的10萬,這個正常嗎?還是哪里出錯了
1/1361
2022-01-15
增值稅納稅申報表,本期繳納的上期增值稅填在哪里?自己填還是系統自動帶出?
2/1412
2022-11-22
開票系統開出的票和增值稅申報表自動跳出來的稅費不一樣,增值稅申報表少1分錢,表上修改不了,怎么處理,小規模企業
1/976
2019-01-13
老師你好,那個申報表上面的抵扣未抵扣的偏多,當時那個多,現在就是已經認證了的,肯定是有發票的,只是那個發票沒有找到。然后呢,又沒有做,又不知道是哪幾張票,沒有坐,一直都找不出來,也找不到。而且存根的清單也不是很全,我的意思就是說把那個申報表每個月不是要申報增值稅嗎,把申報表上面。就說多的做進項轉出。我總不能說把帳上隨便把那個稅給補上去,跟蹤目標一致吧,那我票都沒有,憑什么依據補呢,那做多少承擔不了。
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2019-08-29
5月申報增值稅,5月除了開具了正常13%的專票外,還開具了一張16%的專票,這個應該怎么填寫申報表一?
2/434
2019-06-14
申報增值稅一窗式比對不通過的話可以提交申報表嗎?
1/1149
2018-10-08
9月更正了3月份增值稅申報,補充了3月份未開票收入,現在9月份如何做賬(今年4.1稅率調成13%,但是我們公司3月份是按16%開的專票,后來專管員打電話讓我們更正3月份申報表,現在滯納金和稅都交過了,該如何處理9月份的帳呢,前面都已經結過賬了,求指教!!!)
1/819
2019-10-10
老師您好,我想問問我申報增值稅時申報表比我的賬面多了0.03尾數如何調整
1/992
2019-07-10
公司購買了保本型的理財產品,獲得了收益,申報增值稅時,怎么填申報表?
1/3620
2018-09-05
小規模企業有3%和5%兩種稅率,季度銷售額不足30萬元,免征增值稅,增值稅申報怎么填寫
1/1208
2020-01-04
首次購買的稅控設備和服務費可以作額抵扣,是要在“增值稅減免申報明細表”和"稅額抵減情況表“兩個表里都要填寫,對嗎?感覺重復了一樣
1/906
2016-12-06
申報地稅的時候,增值稅減免的部分不用申報把,只用申報代開專票的部分是不是啊?
1/515
2017-01-13
老師,我上個月選了不抵扣勾選,這個月來申報增值稅附表二時,為什么這行有數據
6/222
2023-06-12
老師,我前面申報增值稅附表一和表二時都手動修改過數據,我點申報,成功了,沒有提示警報什么的,是不是可以繼續報然后繳費呢
1/419
2021-02-01
增值稅納稅申報表主表第32行的負數,本月稅務局退稅了,申報表如保填寫?
1/2530
2020-01-02
老師,麻煩問一下,賓館可以自行開據增值稅專用發票,可是這一季度增值稅申報應該怎么填寫,專票增值稅免征嗎
1/972
2019-04-12
你好,免征增值稅在申報的時候已經將上個月已開的稅率為6%普通發票計稅方式修改為免稅,但是主表的免稅銷售額還是原先的不含稅金額,請問要怎么操作?
4/1406
2020-02-22
4月份小規模增值稅納稅申報時,第12行其他免稅銷售額+第17行本期免稅額=財務報表的主營業務收入,對嗎?" 我分別開的是小規模服務費普通發票(4月免稅)
1/758
2022-05-18
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