
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)?
答: 你好 不能 你們負(fù)數(shù)報(bào)不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填
答: 現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報(bào)表開票時(shí)無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了

