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疫情期間,武漢小規模納稅人減免增值稅,免征的增值稅需要計入營業外收入嗎?如何做賬借現金1萬貸主營業務收入1萬,借,應交稅費~減免稅款300貸營業外收入300,是這樣嗎?
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2020-04-23
"老師,小規模服務業,我們1季度報增值稅時,有一部分收入會在1季度以后開票,存在未開票收入, 我們報增值稅時,應該怎么申報"
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2023-03-20
小規模納稅人,收到收入時,分錄 借:銀行存款 貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅;那么當這個增值稅低于3萬呢,然后實際繳納金額也為0. 那實際繳納增值稅的時候需要做分錄嗎,。難道讓 “應交稅費-應交增值稅”這個科目上的金額一直掛在那里嗎
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2017-08-02
,小規模納稅人代開一張普票80000(增值稅及附加稅都減免,享受小微企業政策),請問是不是應該這樣做賬呢?發票開出即收到款,借:銀行存款80000,貸:主營業務收入81553.40,應交稅費-應交增值稅2446.60;繳納增值稅時:借:應交稅費-應交增值稅2446.60,貸:營業外收入-其他?
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2019-10-22
做為實收資本入帳的房屋建筑物,價值按完稅證土地轉讓價值的金額入帳嗎?相關的契稅,增值稅,計入固定資產價值嗎?
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2018-11-16
生產型一般納稅人內帳如何處理進銷項,如何把增值稅反應出來。如果全含稅做,是不是把存貨增大了
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2020-06-16
(2)銷售Y型空調3 000臺,每臺含稅售價為4 520元。公司業務部門領用10臺Y型空調用于獎勵優秀員工,公司食堂領用2臺Y型空調用于防暑降溫。 (3)購進原材料一批,取得增值稅專用發票注明稅額9 6000元;向丙公司支付新產品設計費,取得增值稅專用發票注明稅額3 000元;支付銷售空調運輸費用,取得增值稅專用發票注明稅額500元;支付招待客戶餐飲費用,取得增值稅普通發票注明稅額120元。 已知:銷售貨物增值稅稅率為13%。取得的增值稅專用發票均已通過稅務機關認證。
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2022-10-14
請問老師現在是30免增值稅,那么請問我們有主營業務收入的時候是不是也要先把增值稅算出來,如果在30萬以內免稅情況下在把稅轉入營業外收入
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2019-06-26
我是小規模,然后月銷售額3萬一下不是免征增值稅嗎然后我每次把免征的增值稅入營業外收入,想問下這部分營業外收入在做的所得稅前扣除嗎
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2018-06-04
課堂實操里增值稅允許加計抵減的部分計入其他收益,請問小企業會計準則下小規模或者一般納稅人這塊遞減的增值稅是計入營業外收入嗎?
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2019-09-04
小規模納稅人,未達到增值稅起征點,轉入主營外收入,需要進行納稅調增調減的嗎?是調增還是調減?
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2020-05-27
老師我們進口貨物,怎么收到海關進口增值稅專用繳款書,還收到開來的增值稅專用發票?那個海關進口增值稅專用繳款書我已經采集導入國稅系統了。然后才收到增值稅專用發票,那我應該認證哪個?
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2018-10-25
甲企業為增值稅一般納人,主要從事高檔化妝品生產和銷售,2017年11月份發生以下業務: (1)從境外進口A型號高檔化妝品一批,海關審定的貨價200萬元,運抵我國關境內輸入地點起卸前的運輸費20萬元、保險費5萬元、包裝費10萬元。 (2)將上月外購的成本為100萬元的化工原料全部發往乙公司(增值稅一般納稅人),委托其加工成B型號高檔化妝品;乙公司收取不含稅加工費20萬元并開具增值稅專用發票,乙公司無B型號高檔化妝品的銷售價格。 3). 有關乙公司受托加工B型號高檔化妝品,下列計算列式中,正確的是( ) A.乙公司應代收代繳的消費稅 =(100 + 20)÷(1 + 15%)× 15% = 15.65(萬元) B.乙公司應代收代繳的消費稅 =(100 + 20)÷(1 - 15%)× 15% = 21.18(萬元) C.乙公司應繳納的增值稅 = 20 × 17% = 3.4(萬元) D.乙公司應繳納韻增值稅 =(100 + 20)× 17% = 20.4(萬元) 是按照哪一道公式
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2018-05-08
增值稅申報表收入與企業所得稅收入之間有很大差額,從哪些方面找原因呢?
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2020-10-28
老師:為什么小規模企業,季度30萬以內收入中,自開專票收入的增值稅不減免?
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2020-06-10
老師,您好,請問營業收入比增值稅申報表收入多3.8元,請問怎么賬務調整,謝謝
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2020-01-12
請問,收入20000元的服務費,按1%的稅率確認收入,計算增值稅是取小數點后幾位?
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2021-12-27
財政撥款給醫院的財政撥款收入以及醫院的銀行利息收入是否繳納增值稅
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2022-01-20
對于小規模納稅人填寫的增值稅申報表第10欄收入是含稅的還是含稅收入
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2021-09-24
出售固定資產,我們也開具的發票出去,增值稅申報表上,有收入金額,算收入嗎
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2023-09-20
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