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老師,增值稅申報表“貨物及勞務(wù)”,“服務(wù)、不動產(chǎn)、和無形資產(chǎn)”怎樣區(qū)分?
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2022-04-15
老師,建筑服增值稅申報表一,是填9%的服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢,還是天9%的貨物及修理修配勞務(wù)
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2020-02-18
有5張發(fā)票,總共金額23829.06,稅額4050.94由于這個月進賬認(rèn)證的多,銷售收入14700,該怎樣填寫增值稅申報表,進項附表二的26.27行需要填寫嗎 還是直接填 ,留抵
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2017-04-08
老師,你好 !歷史遺留問題,賬上的進項和增值稅申報表金額不一致,怎么做會計分錄調(diào)整
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2022-12-13
請問鄒老師,這月憑證里有張稅控系統(tǒng)服務(wù)費的發(fā)票,是6月份的,當(dāng)時沒做帳,這個月入的帳,增值稅申報表怎么填寫?
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2019-09-06
零申報的時候為什么打開增值稅附表的時候保存不了
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2019-07-09
開零稅率的時候,在差額里,填了數(shù)據(jù),影響報稅不
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2019-01-03
開零稅率的時候,在差額里,填了數(shù)據(jù),影響報稅不
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2019-01-03
出口的技術(shù)咨詢服務(wù) 該如何申報增值稅,屬于免稅銷售 還是0 稅率,在增值稅申報表的那行填寫,今天去稅務(wù)局人家說除過技術(shù)轉(zhuǎn)讓和研發(fā)產(chǎn)生的服務(wù)費,其他都要繳稅,我想請問老師該如何處理???
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2022-05-17
這個月底出口商品一批,供應(yīng)商說只能下個月開增值稅專用發(fā)票,那這個月我公司報稅是要先交17%的稅嗎?還能申請退稅嗎?
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2018-09-19
小餐館,7-9月共計開票12380,增值稅附表怎么填,主表就在未達(dá)起征點填,附表需要填寫嗎
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2022-10-10
老師,增值稅申報表附表四中加計扣除下的“本期調(diào)減額”什么情況下填寫?<br>如果說是有進項稅額轉(zhuǎn)出時填寫,在報稅實操練習(xí)中有這樣一道題,其中當(dāng)月進項稅為124029.7,農(nóng)產(chǎn)品的進項額為88233.14,而進項轉(zhuǎn)出數(shù)為2958.86,那么當(dāng)期加計抵減稅額=當(dāng)期實際可抵扣進項稅額*15%=(124029.7 88233.14-2958.86)*15%=31395.6,而31395.6元填在附表四加計抵減計算的“本期發(fā)生額”,本期調(diào)減額就應(yīng)是0. 這里就不能填進項稅額轉(zhuǎn)出了。所有想再確認(rèn)一下本期調(diào)減額是什么情況下填寫。
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2022-03-31
請問老師,上期增值稅申報表附表一(本期銷售情況)未開具發(fā)票我填列了銷售額和銷項稅額,本期我開票了 那本期是不是我又得再繳了這筆銷項稅額呀?
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2020-07-19
老師,紅字發(fā)票需要在增值稅申報表附表二“進項稅額轉(zhuǎn)出”中填寫嗎?只是針對紅字專票嗎?只是針對認(rèn)證了的專票嗎?沒認(rèn)證的專票需要填寫嗎?
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2020-12-04
如何零申報?剛成立的公司,要網(wǎng)上報稅。暫時沒有任務(wù)業(yè)務(wù)往來,如何零申報國稅增值稅?資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表都得填零嗎?
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2016-04-14
老師我們是小規(guī)模納稅人,做培訓(xùn)的,好多學(xué)生繳費了都不開發(fā)票但是款轉(zhuǎn)我們對公賬戶了,然后我是準(zhǔn)備填個未開票收入報增值稅的,增值稅申報表的小規(guī)模納稅人的未開票收入要填哪里,記得一般納稅人增值稅申報表有個未開票收入的
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2023-10-09
建安業(yè)一般納稅人,需預(yù)交部分增值稅,因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號才交,請問:12的申報表的主表上能否填寫上1月才交的“預(yù)交”增值稅?1月預(yù)交的增值稅有2萬8千。謝謝
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2017-01-06
老師,你好,我上個月開了一張6%的專票,我現(xiàn)在怎么申報,申報表附表1里面不能填寫6%的稅
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2019-05-09
小規(guī)模納稅人按季度申報增值稅,保本理財收入申報增值稅時應(yīng)該在哪一項填列
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2020-04-10
加工型一般納稅人從農(nóng)場購進的免費產(chǎn)品,農(nóng)場開具了免稅的增值稅普通發(fā)票,請問怎么抵稅?如果抵稅了,在增值稅申報表附表二怎么填?謝謝
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2018-02-02
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