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家庭農(nóng)場種值的水果銷售免增值稅嗎
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2019-10-18
小規(guī)模納稅人季度收入低于9萬,免稅,是免增值稅嗎,開專票時已扣增值稅,還能收回嗎
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2019-03-28
技術(shù)開發(fā)收入,免增值稅,開票時直接稅率選0,那免掉的增值稅,還要計入營業(yè)外收入嗎?
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2019-02-20
課后托管服務(wù)月收入350000,季度收入350000,增值稅是否免稅,不免稅增值稅及附加的計算方法
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2022-01-14
小規(guī)模本月3萬免增值稅,如果來28000的普票,再到稅務(wù)局代開6000專用發(fā)票,還免增值稅嗎?
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2018-12-14
增值稅一般納稅人,增值稅是免稅的,能不能開專票?城建稅等附加稅是不是跟著一起免?企業(yè)所得稅有沒有免稅?
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2018-03-01
為方便納稅人,簡化土地增值稅預(yù)征稅款計算,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)采取預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目的,可按照以下方法計算土地增值稅預(yù)征計征依據(jù):土地增值稅預(yù)征的計征依據(jù)=預(yù)收款-應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款。請問老師這里的"應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款"是實際繳納的還是理論預(yù)繳值即未預(yù)繳的情況下,是否也按理論扣除。???
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2022-05-07
增值稅減免是這樣做分錄嗎 借:營業(yè)外收入-減免稅額。貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
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2020-05-11
你好,請問小規(guī)模現(xiàn)在30萬以內(nèi)免繳增值稅,那這部分免繳的增值稅怎么做會計分錄呢
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2019-06-24
2018年9月5日,財政部、稅務(wù)總局印發(fā)《關(guān)于金融機構(gòu)小微企業(yè)貸款利息收入免征增值稅政策的通知》(財稅〔2018〕91號),明確自2018年9月1日至2020年12月31日,將符合條件的小型企業(yè)、微型企業(yè)和個體工商戶貸款利息收入免征增值稅單戶授信額度上限提高到( )。
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2019-10-29
.2018年9月5日,財政部、稅務(wù)總局印發(fā)《關(guān)于金融機構(gòu)小微企業(yè)貸款利息收入免征增值稅政策的通知》(財稅〔2018〕91號),明確自2018年9月1日至2020年12月31日,將符合條件的小型企業(yè)、微型企業(yè)和個體工商戶貸款利息收入免征增值稅單戶授信額度上限提高到( )。
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2019-11-29
請問老師,其他個人采取一次性收取租金的不動產(chǎn)租金收入,攤到每月未超過10萬元的免征増值稅。那個人每月按月收取的租金是35000元,這個免征増值稅嗎?
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2020-02-13
增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品,按17%稅率征收增值稅后,對其增值稅實際稅負(fù)超過3%的部分實行即征即退政策,這里的增值稅實際稅負(fù)是指什么
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2017-03-24
老師, 某生產(chǎn)企業(yè)(具有出口經(jīng)營權(quán))為增值稅一般納稅人,2021年2月從國內(nèi)采購生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款810萬元、增值稅稅額105.3萬元;當(dāng)月國內(nèi)銷售貨物取得不含稅銷售額150萬元,出口自產(chǎn)貨物取得收入折合人民幣690萬元。已知,適用的增值稅稅率為13%,出口退稅率為10%,月初無留抵稅額,相關(guān)發(fā)票均已在當(dāng)月抵扣。則下列關(guān)于該企業(yè)增值稅的稅務(wù)處理中,說法正確的是( )。 A.應(yīng)繳納增值稅19.5萬元,免抵增值稅額為69萬元 B.應(yīng)退增值稅65.1萬元,免抵增值稅額為0 C.應(yīng)退增值稅69萬元,免抵增值稅額為0 D.應(yīng)退增值稅65.1萬元,免抵增值稅額為3.9萬元 正確答案 : D 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=690×(13%-10%)=20.7(萬元),當(dāng)期應(yīng)納增值稅=150×13%-(105.3-20.7)=-65.1(萬元),當(dāng)期免抵退稅額=690×10%=69(萬元),69萬元>65.1萬元,則當(dāng)期應(yīng)退稅額為65.1萬元,當(dāng)期免抵稅額=69-65.1=3.9(萬元)。 這個出口退稅率是怎么來的?
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2022-02-21
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月份購銷業(yè)務(wù)情況如下: ⑴購進(jìn)生產(chǎn)原料一批,已驗收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額50萬元、稅款6.5萬元;另支付運費取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票注明運費4萬元,增值稅3600元。專用發(fā)票當(dāng)月通過認(rèn)證并申報抵扣。 ⑵直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn)的收購憑證上注明價款為40萬元。 ⑶銷售產(chǎn)品一批,貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù),但貨款未到,向買方開具專用發(fā)票注明銷售額60萬元;?增值稅7.8萬元 ⑷將庫存的外購原料20噸(稅額1.04萬元)移送本企業(yè)免征增值稅項目使用;? ⑸將以前購入的一批原材料捐贈給受災(zāi)地區(qū),賬面成本3萬元,同類商品不含稅銷售價為5萬元 ⑹期初留抵進(jìn)項稅額1萬元。 要求:計算該企業(yè)2020年5月份應(yīng)納增值稅稅額。
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2021-07-06
一般納稅人哪些企業(yè)牽涉退稅,是不是只有出口企業(yè)才牽涉退稅
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2017-02-07
小規(guī)模納稅人 旅游業(yè) 差額征收享受一個季度9萬的免增額嗎
1/337
2018-10-17
老師,去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,我看前面會計做的,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,按1%做的,后面又將2%的減免做為,借:現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對吧,公司又沒有實際收到稅局退回的錢,直接做一筆應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1% 就可以了吧?后面的減免增值稅還要做分錄嗎? 正確做賬是否是,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 交完后 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 忽略2%減免。不是的話,正確分錄是什么樣的呢。有人說一定要將減免2%做入營業(yè)外收入,這個稅局有相關(guān)文件規(guī)定嗎
1/1788
2021-04-24
我公司小規(guī)模納稅人有開3%的稅,有開1%的稅,填報增值稅納稅申報表有增值稅1%的稅有2%的減征額,請問計算附加稅按照減征額后的稅額算還是減征額前的增值稅額算
1/166
2024-04-12
我們公司有代存業(yè)務(wù)收入(倉儲費收入),冷庫已經(jīng)按從價申報房產(chǎn)稅,并辦理了企業(yè)困難性減免,現(xiàn)在稽查局還要按從租12%的稅率計征房產(chǎn)稅,是否重復(fù)計稅,有沒有相關(guān)稅發(fā)支持?
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2020-06-18
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