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2020年以前的影響因素消失,可變現凈值為790000元怎么寫分錄?
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2020-05-13
餐飲業客人先充值1000元,有1100元的消費額這個怎么做分錄
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2020-05-15
餐飲業 中會員充值買1000送200,在在、消費中送的200怎么做賬?
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2016-11-05
增值稅是對增值額交稅,那是不是就理解成應交增值稅=增值額乘以13%呢?
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2019-06-27
科目余額表一般納稅人月末銷項進項有余額嗎。 1.銷項稅額大于進項,借:應交稅費-增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-未交增值稅(轉出未交增值稅) 計提增值稅:應交稅費-增值稅-未交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交增值稅-未交增值稅 當上交增值稅時 借:應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 當進項大于銷項時候: 則:借:增值稅-銷項稅額 借:應交增值稅-留底稅額 貸:應交增值稅-進項稅額 對嗎。
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2019-12-22
:美途汽車集團為增值稅一般納稅人,2020年5月份尚未抵扣完的進項稅額為5100元,該企業2020年6月份有關生產經營業務如下: 1.以交款提貨的方式銷售A型汽車10輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價15萬元,開具增值稅專用發票注明價款150萬元,稅款19.5萬元; 2.銷售B型汽車50輛給特約經銷商,每輛不含稅售價12萬元,開具增值稅專用發票注明價款600萬元,稅款78萬元; 3.企業將某單位逾期未退還包裝物押金4萬元轉做其他業務收入(原包裝貨物增值稅稅率13%);
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2023-09-24
(2019年)甲企業主要從事高檔化妝品的生產和銷售業務,2019年10月有關經營情況如下: (1)銷售自產W型高檔化妝品一批,取得不含增值稅銷售額203萬元,另收取包裝費1.13萬元。 (2)當月贈送自產的Y型高檔化妝品一批,該批化妝品成本8.5萬元,按照甲企業同類化妝品的平均銷售價格確定的不含增值稅金額為17萬元。 (3)當月將閑置房產出租,合同約定每月含增值稅租金3.15萬元,本月一次性收取一年的租金37.8萬元。 (4)購進生產用設備一臺,取得增值稅專用發票注明稅額13萬元;購進健身器材一批用于職工福利,取得增值稅專用發票注明稅額0.26萬元;支付企業招待客戶餐飲費用,取得增值稅普通發票
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2020-12-27
美途汽車集團為增值稅一般納稅人,20年5月份尚未抵扣完的進項稅額為5100元,該企業2020年6月份有關生產經營業務如下: (1)以直接收款方式銷售A型小汽車10輛給企業銷售公司,每輛不含稅售價15萬元,開具增值稅專用發票,款項已收 (2)銷售B型小汽車50輛給特約經銷商,每輛不含稅售價12萬元,向特約經銷商開具了增值稅專用發票,注明價款600萬元、增值稅78萬元 (3)企業將某單位逾期未退還包裝物押金4萬元轉作其他業務收入 (4)購進機械設備取得增值稅專用發票注明價款20萬元,進項稅額2.6萬元,支付運費取得增值稅專用發票,注明運輸費5萬元,稅款0.45萬元,該設備當月投入使用。
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2022-04-06
組裝型的產品按什么類型做賬
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2019-06-04
老師,你好!我司的國外客戶免費贈送5臺發動機給我司用作產品測試(因為我司接受了國外客戶的新型號生產,生產出來的產品要先在發動機測試是否合格),不知道原值,同時國外客戶也繳納了進口增值稅關稅!請問這筆增值稅可以抵扣?分錄如何做?
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2021-11-24
您好,我想咨詢一下,處置固定資產處置回收價值時,借:其他應收款,貸:固定資產清理,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額);這個應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)應該怎么計算呢?我們這邊固定資產報告房屋建筑物、大型設備、辦公設備等等,種類比較多。
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2019-04-16
(6)用銀行存款支付大型機械進場運輸費,增值稅專用發票上注明價款5000元,增值稅額500元,其中A工程承擔40%,B 工程承擔60%。 (7)本月固定資產計提折舊50000元,其中現場項目部計提的折舊費為40000元,公司管理部門計提的折舊費為10000元。 (6)用銀行存款支付大型機械進場運輸費,增值稅專用發票上注明價款5000元,增值稅額500元,其中A工程承擔40%,B 工程承擔60%。 (7)本月固定資產計提折舊50000元,其中現場項目部計提的折舊費為40000元,公司管理部門計提的折舊費為10000元。
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2022-05-21
單位實行差額增稅,屬于生活服務業,稅款減免,增值稅賬務處理怎么做?是借增值稅銷項稅稅額,貸增值稅銷項抵減,貸增值稅轉出未交增值稅。借,增值稅轉出未交增值稅,貸未交增值稅。借未交增值稅,貸營業外收入嗎!一般納稅人
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2021-02-23
老師,制造業年底庫存有一部分貶值,需要在賬面上體現出來每個型號的貶值數,怎么走賬?
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2019-12-23
7月,財務部報銷加班餐費766元,并取得餐飲發票 借:業務招待費766 貨:銀行存款766 取得餐飲發票都應該作為業務招待費處理? 該筆費用在所得稅申報時需要納稅調整?
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2019-12-20
請問我看的視頻,委托加工還要受托方代繳消費稅,這是營改增后的,還是營改增前的
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2016-12-20
老師,請問一下要增加經營范圍日化類的,可以售賣消毒液嗎
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2020-02-14
公司提供餐飲消費服務,按照消費額的60%返券給客戶可直接抵做餐費,消費券使 用有效期為3個月,本月完成銷售120萬元(含稅),向客戶返券72萬元 借:銀行存款 120 貸:主營業務收入 70.76 遞延收益 42.45 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 6.79 老師,這貸方的幾個數據是怎么算出來的?
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2022-09-10
購入的花紋板用于車間,計入低值易耗品還是機物料消耗
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2024-02-05
會員充值200送100,怎么做分錄,下次來消費了280怎么做分錄?
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2021-11-03
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