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老師,浙江的社保怎么改呢,新增員工和去掉一個員工,在哪兒改
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2019-08-01
有沒有老師解答一下,為什么在50筆先是結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,在52筆再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的明細(xì),而且金額還不一樣?不是應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì),得出“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”,再結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-未交增值稅“”嗎 先轉(zhuǎn)二級? 那難道不用先把銷項和進行的轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅賬套里面是先做下面那筆。再返回去做上面那筆 求解求解求解 還有金額為啥子不同。。。。。。。。。。。。管理咨詢(營改增)在這個賬套里面、、50筆和52筆 老師您可以去看看
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2016-12-06
你好老師,建筑行業(yè)營改增之前的項目如何計稅,營改增之后可以使用簡易計稅方法嗎?稅率是多少,如何計稅
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2020-03-22
前期六月份稅款已交 修改6月份的增值稅報表 增加了10%的加計遞減 當(dāng)月稅額減少33.71 但是由于稅款已交 7月申報的時候 顯示應(yīng)納稅額本年累計與上月余額不等 本月應(yīng)納稅額為0
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2021-08-10
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這個轉(zhuǎn)出未交增值稅是本月銷項增值稅的金額嗎?
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2021-06-10
本公司新購進一輛小轎車,增值稅如何抵扣?是否是分期抵扣,怎樣分期?
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2017-09-11
我公司是一般納稅人,期末進項大于銷項,需要做增值稅期末的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2021-12-10
當(dāng)期有筆出口視同內(nèi)銷了,對當(dāng)期的增值稅有影響嗎?是否是多交稅了?
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2017-11-02
個體工商戶減免 增值稅減免稅申報明細(xì)表 期初余額 本期發(fā)生額填啥
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2021-04-02
老師,我看增值稅的分錄都是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
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2016-12-21
軟件企業(yè),增值稅即征即退的增值稅,可以使用一般增值稅留底額抵消即征即退的增值稅額 嗎?
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2019-03-23
1-5月工業(yè)總產(chǎn)值,工業(yè)總產(chǎn)值增速,1-5月工業(yè)增加值,工業(yè)增加值增速數(shù)據(jù)怎么填,依據(jù)來源
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2021-11-18
老師,你好,請問轉(zhuǎn)出多交增值稅是 借:應(yīng)交稅費――未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出多交增值稅,那最后這個應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出多交增值稅的貸方余額要怎么結(jié)平?
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2020-02-16
我公司目前是小規(guī)模,2021年1月租入辦公樓租金10萬/月(不含增值稅),含增值稅是10.5萬/月,每月末付租金,租賃期60個月,增量月利率為0.42%。2021年4月公司升為一般納稅人,(P/A,0.42%,60)=53,我司用的是新租賃準(zhǔn)則,請問1月至3月(小規(guī)模)和4月(轉(zhuǎn)為一般納稅人)后的賬務(wù)處理是怎么樣的?
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2021-12-09
老師,咨詢一個問題,個體戶申報經(jīng)營所得個稅的時候,為啥客戶端申報跟網(wǎng)頁申報不一樣,您看下這個圖片,客戶端申報就是收入減去成本,得出利潤,②網(wǎng)頁版申報還有個減除費用,每個月按5000元給扣除的費用,這兩個申報結(jié)果不一樣啊? 還有個問題是,這個收入是不是包括營業(yè)收入,對于減免的增值稅款是不是也得計入收入里交個稅呢?成本就應(yīng)該是包括經(jīng)營成本跟期間費用等支出?
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2021-01-04
公司目前虧損狀態(tài),庫存積壓比較嚴(yán)重。請問每個月增值稅都會留下部分留抵額,請問這部分留抵額有期限嗎?每個月都會增加一點點
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2019-06-28
公司原是小規(guī)模納稅人,初次購進稅控設(shè)備時,用友系統(tǒng)啟用了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目,現(xiàn)在要改一般納稅人了,用友系統(tǒng)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅要增加三級科目,那么,原小規(guī)模的應(yīng)交增值稅科目的數(shù)據(jù)應(yīng)放在哪個三級科目下,有做過這個,給個建議?
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2017-07-26
繳納增值稅是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸銀行存款
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2021-08-10
增值稅是對增值額收費,為什么計稅依據(jù)是不含增值稅銷售額
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2023-04-22
甲公司2015年7月以300萬對外轉(zhuǎn)讓一項無形資產(chǎn)(增值稅率6%),該無形資產(chǎn)2012年1月9日以2000萬購入的,購入時預(yù)計使用8年,法律規(guī)定的有效期10年。甲公司采用直線法攤銷。2014年12月31日,該無形資產(chǎn)發(fā)生減值,預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值600萬,公允價值凈值500萬,公司預(yù)計還能使用3年,未來對外轉(zhuǎn)讓時甲公司支付律師等相關(guān)轉(zhuǎn)讓費12000元,并支付增值稅720元。無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓時的賬面價值
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2020-06-01
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