這個月為了少交稅,主管買了很多票,但是銷售成本這部分都沒有結轉出去,買的票沒有實物到賬,成本都沒有結轉出去,導致庫存虛增,那該怎么把它做到差異最小化啊?
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2017-05-03
老師,我增值稅都報完了,就差財務報表報送了,因為利潤很高,不知道這幾張稅票需不需要做進5月的賬沖些成本,還是做進6月的賬也可以沖成本,因為下月要季報了
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2019-06-13
公司主要是做倉儲業務,租的房子,再對外承租,收租金,收入成本費用如何結算,一下收客戶一年的租金,付給對方的季付租金,就拿中間差價。這個如何計算當月的收入及成本,
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2018-09-16
各輛車是收支是分開核算的,差額部分可以沖減本車的費用么?如果可以,怎么入賬?鄒老師 : 你好,分開核算也只需要需要在成本下面設置明細科目 你可以按10000入實際成本核算,能具體點么?
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2017-08-17
年初付工程材料款 借工程施工 貸現金,年末結轉借主營業務成本,貸工程施工,借本年利潤,貸主營業務成本,為什么資產負債表中資產總額跟所有者權益總額不對著呢,正好差工程施工那筆錢
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2017-04-13
你好,能否詳細說下實行售價金額核算的企業(也就是商品進銷差價),整個過程的分錄,例如入庫時,借:庫存商品 貸:在途物資 貸:商品進銷差價,那后期出庫也就是銷售呢,結轉成本的時候呢,還有最后這個商品進銷差價這個科目需要處理么?
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2016-12-19
)加權平均資本成本=4.69%*800/3200+14.74%*800/3200+19.16%*1600
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2022-03-10
去年結轉產成品成本多結轉了,主營業務成本也跟著多結轉了,今年如何調賬?
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2021-05-17
開發階段產生的交通費,差旅費能資本化嗎?還是只有人工和折舊能資本化?進入資本化有什么要符合條件么?
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2017-04-28
期初相差數能不能放到資本公積?
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2018-08-16
2、某公司只產銷一種產品,2020年生產10000件,銷售8000件,該產品售價10元。
期初無存貨,本年共發生成本總額為:直接材料20000元,直接人工15000元,變
動制造費用20000元,固定制造費用20000元,銷售及管理費用10000元(全部為固
定成本)要求:
(1)分別計算變動成本法和完全成本法下的產品單位生產成本
(2)分別計算兩種成本計算法下的稅前利潤
(3)分析稅前利潤產生差異的原因
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2022-05-19
材料成本差異率不是應該是差異/計劃嗎?不是應該是(1000-9100)/(2000?50+10000?50) 嗎?為什么還要減去合理損耗?這里有點想不通,麻煩老師全面的解釋一下,謝謝2019-05-06 00:38
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2019-05-06
老師我公司去年業務支付貨款時借:應付1415.04,貸銀行存款:1415.04;收到對方開的發票時借:主營業務成本1416:貸應付:1416;發票和付款相差了0.96這個差額調整到什么科目呢?
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2024-04-07
老師您好,我們是旅游公司(小規模),但我們不具備帶團能力,是組團社,我們把人員組好交給地接,地接那邊再給我們開票,我們申報增值稅可以按差額納稅嗎,因為我們會先收客戶的團費作為收入,但是也會轉給地接成本費用,這樣我們的實際收入也是收入—成本之后的這個銷售額,這個差額征稅是要去申請的嗎
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2024-10-16
某公司6月份的甲產品產量為1200件 ,變動制造費用的相關數據如下:單位預算變動制造費用: 10.00元實際變動制造費用: 10,800元變動制造費用預算總成本: 12,000元變動制造費用的效率差異: 360元(不利)變動制造費用的耗費差異是( )。
A. 1560元不利差異
B. 1560元有利差異
C.2560元不利差異
D.2560元有利差異
請老師列式解答
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2020-08-21
工程建筑企業,根據工程量測量確認表,完工百分量確認收入,成本
借:主營業務成本(這個數是預計總成本×完成量)
工程施工―毛利(差額)
貸:主營業務收入(合同總金額 ×完成量)
收到貨款的時候,
借:銀行存款
貸:工程結算
應交稅費―應交稅費―銷項稅額
實際發生成本的時候是
借:工程施工―合同成本
貸:原材料等
竣工時要結平:
借:工程結算
貸:工程施工―合同成本
工程施工―毛利
老師,我這樣理解對嗎?
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2019-12-28
老師您好,我公司是新成立 的一般納稅人公司。尚未有營收,本月只有應差費形成的增值稅進項,也要轉入應繳稅費 -- 未交增值稅嗎嗎,
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2019-09-04
老師,小規模勞務派遣差額開票金額是10000元,扣除支付給派遣員工的工資是9500,分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業務收入10000/1.05=9523.81,應交稅費――增476.19,計提成本時,借主營業務成本9047.61,應交稅費――增452.39,貸應付職工薪酬9500,看看我計提成本的數字可對
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2019-05-28
老師,我們之前有成本少入了,但是在調整檔期又調整過單價,因為之前一項材料多暫估了,那我當期調整之前少結轉的成本時按照這個最新調整好的單價來調整差額呢?還是之前少結轉成本那月的單價來計算調整呢?
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2021-12-20
老師,工資的話會有個時間差,比如我們2月份發1月份工資,按現金流來算的話,成本是1月份的工資,按權責發生制來算,應該算到1月份成本。2月份我按現金流來算的話,這邊的工資成本就是1月份的。這樣可以嗎
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2022-03-09
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