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老師手工賬管理費用分成明細要怎樣下,結轉的時候要按明細一個一個結轉嗎
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2017-01-14
住房公積金由個人全部承擔,如何做分錄呢,如果從應付職工里面扣除,那在計提工資的時候就全部計入管理費用了嗎,
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2020-11-11
老師 我們公司正在辦資質 就突然增加了幾十個掛證人員的社保 他們其實在其他公司上班 其他公司在發工資 又在我們這里買的社保 他這個社保我應該怎么做賬呢?前面有個老師告訴我計入管理費用 后面又有老師告訴我要做工資。現在銀行已經扣款了 我該怎樣處理呢
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2020-06-03
購買工作服和倉庫買取暖器都計入管理費用-勞動保護,還是計入管理費用勞保用品
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2019-11-26
您好,財務竣工決算中的項目管理費可以列支工資嗎?
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2022-01-28
管理費用手工帳的工資 要預留幾張賬頁
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2017-07-07
7月份總工資5萬,產生了個稅3塊,8月份發放7月份工資。 7月計提了工資5萬,分錄借:管理費用。貸:應付職工薪酬5萬。個稅沒有做處理 8月份發放了7月工資5萬,借:應付職工薪酬5萬,貸:現金5萬 9月份申報了工資個稅,交個稅3塊。 現在這個個稅沒有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
老師今年2月份發工資分錄,應該是借:應付職工薪酬 貸:現金,我做成借:管理費用 貸現金,現在需要怎么改正呢
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2022-06-19
請問老師,我3月工資表單位應繳納社保是544.58,但實際扣款時扣了600.16;我3月做賬的時候借:管理費用544.58 貸:應付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應付職工薪酬時借方600.16,這樣我的應付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時借:管理費用655.74 貸:應付職工薪酬-社保600.16,因為我的應付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時直接借:應付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
員工已離職,多發一個月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費用-工資(負數),貸:應付職工薪酬-工資(負數);借:應付職工薪酬-工資(負數),貸:現金(負數)現金退回。
1/2022
2020-03-05
每個月工資正常發,那還需不需要計提呢,就直接借管理費用,職工薪酬,貸,現金就行么?當月發當月可以不用通過應付職工薪酬科目,那通過什么呢?借管理費用,應發工資?
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2018-04-03
問個東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計提,導致,16年工資貸方有余額,我做16年,補提16年12月工資,分錄,借,管理費用,貸 應付職工薪酬。。。。等我做17年,時,要跟調這個余額(16年的余額是17年期初余額),我這個分錄怎么寫
1/859
2019-07-11
銀行的管理費服務費等算是財務費用還是管理費用?
1/1687
2017-10-11
銀行收取賬戶管理費是記在財務費用還是管理費用
1/1025
2018-06-20
代理記賬公司,上一年8月份去工商給一個公司做變更,奇怪的是工會那里查到我是法人,去工商局查卻不是我,這要怎么處理啊?工會都要把我爸的低保取消了!
1/686
2019-01-21
建筑行業,月初一定要跟稅管員預報稅么?
1/719
2019-12-05
你好,我們是建筑公司,我們把工程全部分包給個人做,我們只收管理費,然后第三季度我們開了210萬發票給甲方,按理分包商開210萬的成本發票給我們,分包商在第三季度開了175萬,那我們怎么申報稅?
1/919
2019-10-15
老師 公司員工報銷的購買二級建造師考試教材費計入哪個科目? 是管理費用嗎 如果是管理費用 那我應該設置什么二級明細呢
1/910
2020-12-18
老師,我們公司職工管飯,食堂支出借:管理費用—福利費(伙食費)貸銀行存款這樣可以吧
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2022-03-14
正常還是,開監理費!商品類型簡稱就是鑒證咨詢服務工程建設咨詢費,,,這個發票的商品類型簡稱應該是啥? 然后能不能開(營業執照里有工程建設咨詢費)
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2019-11-01
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