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老師,請(qǐng)問(wèn)核定征收的個(gè)體戶(hù),法人私卡轉(zhuǎn)賬到公戶(hù)的錢(qián),算公司收入嗎?
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2020-04-28
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的除固定資產(chǎn)以外的物品,應(yīng)按3%的征收率征收增值稅。這個(gè)申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)呢
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2019-10-10
老師我問(wèn)一下,現(xiàn)在還有小規(guī)模企業(yè)疫情期間稅率3%按1%的政策征收嗎?
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2023-06-08
分公司享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策莫?稅務(wù)局核定所得稅獨(dú)立核算,核定征收
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2019-03-18
你好老師我們是一般納稅人今年企業(yè)所得稅核定征收了,我們收到的進(jìn)賬發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
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2020-02-29
您好老師小微企業(yè)土地使用稅減半征收,免征的一半業(yè)務(wù)處理?
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2019-07-25
我們有一支產(chǎn)品投資股票的在轉(zhuǎn)讓的時(shí)候產(chǎn)生了買(mǎi)賣(mài)差價(jià)100萬(wàn)(不含稅),是正差,托管方計(jì)提了對(duì)應(yīng)的增值稅及附加3.36萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師,老師管理人作為納稅義務(wù)人,管理人是小規(guī)模納稅人,本季度自有業(yè)務(wù)收入是20萬(wàn)(可享受小規(guī)模免稅政策),股票轉(zhuǎn)讓收入100萬(wàn)是否要并入小規(guī)模納稅人的收入按120萬(wàn)去繳稅?還是說(shuō),各算各的,20萬(wàn)免稅,100萬(wàn)征稅?
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2019-04-29
老師,小規(guī)模納稅人物業(yè)管理公司的水費(fèi)也是差額征收嗎
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2022-03-25
個(gè)人轉(zhuǎn)讓住房不是暫免征收土地增值稅嗎
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2021-05-03
簡(jiǎn)易征收開(kāi)具的普通發(fā)票增值稅能扣除嗎?
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2020-07-16
行政事業(yè)單位報(bào)山西財(cái)政廳里面有個(gè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)。資產(chǎn)報(bào)表怎么做阿賬面數(shù)和實(shí)數(shù)是啥
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2017-04-10
小規(guī)模企業(yè)增值稅減半征收,計(jì)提的時(shí)候,只用計(jì)提差額部分就好還是減免的那部分做營(yíng)業(yè)外收入
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2021-08-05
本公司法人也是外單位員工,為了避免合并征收個(gè)稅,本公司工資表可以不做法人的工資嗎
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2017-02-13
某生產(chǎn)企業(yè)屬增值稅小規(guī)模納稅人,2017年7月對(duì)部分資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)后進(jìn)行處理:銷(xiāo)售邊角廢料,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含稅收入8萬(wàn)元銷(xiāo)售使用兩年的設(shè)備,取得含稅收入8萬(wàn)元。該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅是()萬(wàn)元。 這道題。銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)減按2%征稅不是不能開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票嗎
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2021-10-15
實(shí)際收到30000元,這個(gè)增值稅為是么不是這樣提的? 借方:銀行存款-30000 貸方:固定資產(chǎn)清理-24000 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅600 像實(shí)例的做法是不是固定資產(chǎn)清理就多出600元
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2019-04-26
企業(yè)所得稅,一般納稅人能進(jìn)行核定征收嗎
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2018-04-30
老師,我是小規(guī)模企業(yè),此次疫情期間本單位收入免征增值稅,那日常銷(xiāo)售收入的分錄該怎么做呢?
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2020-04-14
清理固定資產(chǎn)依照3%征收率減按2%征收增值稅的“減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)”是什么?圖片上合計(jì)欄對(duì)應(yīng)的“本期發(fā)生額”填29.13正確嗎?
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2017-09-01
小規(guī)模納稅人月收入不到10萬(wàn)不用交增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么處理? 1.直接走到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目? 2.先走到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,再轉(zhuǎn)出到應(yīng)交增值稅-未交增值稅? 3.這個(gè)未交增值稅的數(shù)字是當(dāng)期沖減管理費(fèi)用,還是到年底一次性沖減管理費(fèi)用? 4.能不能請(qǐng)老師完整的做個(gè)分錄,謝謝
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2019-07-11
甲公司是增值稅一股納稅人,發(fā)生如下業(yè)房: (1)2019年6月3日從乙公司購(gòu)入材料M一批,增值稅發(fā)票上注明價(jià)款為6000000元 增值稅稅額為780000。已知計(jì)劃成本為6200000元,M材料已驗(yàn)收庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。甲公司采用計(jì)劃成本法對(duì)材科進(jìn)行日常核算。 (2)6月M材料消耗為:生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用1000000元,車(chē)間管理部門(mén)領(lǐng)用500000元,管理部門(mén)領(lǐng)用300000元。
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2023-05-10
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