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個(gè)體戶,不用交企業(yè)所得稅吧,只是個(gè)人所得稅吧。如果是250萬的居間費(fèi)所得,其個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算,分錄是?
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2023-04-23
老師?小規(guī)模還用報(bào)個(gè)人所得稅的經(jīng)營所得的年報(bào)么?
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2023-03-25
你好,生產(chǎn)經(jīng)營所得稅計(jì)提屬于所得稅還是管理費(fèi)用?
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2019-06-19
年度企業(yè)所得稅匯算清繳中的所得稅費(fèi)用如何填寫
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2021-05-08
企業(yè)按季度預(yù)交的所得稅,是否計(jì)入所得稅費(fèi)用科目?
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2017-06-23
計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí),財(cái)產(chǎn)租賃所得適用的稅率是多少?
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2015-11-18
掛靠別人公司一般納稅人道路工程,被叫按工程總金額提供成本票95%,進(jìn)項(xiàng)票6%,交增值稅3%,企業(yè)所得共2%,附加按應(yīng)交增值稅支付,另管理費(fèi)按工程總價(jià)1.5%付,這樣合理嗎,請(qǐng)老師指導(dǎo)。
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2022-01-24
老師七月合作社申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)沒有小微企業(yè),只有高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)、技術(shù)入股遞延納稅事項(xiàng),我該怎么選
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2020-07-01
個(gè)人所得稅經(jīng)營所得納稅申報(bào)表(A類)投資者減除費(fèi)用:45000,包含哪些費(fèi)用
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2019-10-17
你好,我加油開增值稅普通發(fā)票,能低我公司的稅收嗎
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2019-07-30
個(gè)體工商戶出租房屋都需要交哪些稅?稅點(diǎn)都是多少?
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2022-04-12
老師,新注冊(cè)的公司,注冊(cè)資本未到位,需要繳納什么稅
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2019-05-11
企業(yè)所得稅—來源地 1.股息、紅利等權(quán)益性投資所得—分配所得的企業(yè)所在地(給錢的) 2.利息所得、租金所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得—支付、負(fù)擔(dān)所得的企業(yè)、機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所所在地,或支付、負(fù)擔(dān)所得的個(gè)人的住所所在地(給錢的) 為啥不是收入的一方確定來源地呢?
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2020-04-02
企業(yè)所得稅匯算清繳后補(bǔ)交所得稅后,用不用調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)據(jù)?
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2017-06-13
8月10日,購入原材料一批己驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專票上的價(jià)款為20000元,增值稅稅額為26000元,己用銀行匯票辦理結(jié)算,多余款項(xiàng)24000元退回開戶銀行,分錄怎么寫
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2019-12-06
《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第68條規(guī)定:企業(yè)所得稅法第13條第㈠項(xiàng)和第㈡項(xiàng)所稱固定資產(chǎn)的改建支出,是指改變房屋或者建筑物結(jié)構(gòu)、延長使用年限等發(fā)生的支出。。。。。我想知道里面的“改變房屋或者建筑物結(jié)構(gòu)”,怎么就確定是改變了房屋或者建筑物的結(jié)構(gòu)??有什么標(biāo)準(zhǔn)嗎?
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2019-07-29
老師你好,我們公司第一季度的土地使用稅申請(qǐng)了延期申報(bào),第二季度可以繼續(xù)申請(qǐng)延期嗎
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2020-06-05
老師我們第一季應(yīng)交企業(yè)所得稅19629.14元,但季度沒超過一百萬有減免稅15703.31元,所以最后實(shí)際交所得稅19629.14-15703.31=3925.83我們之前的會(huì)計(jì)計(jì)提所得稅借所得稅費(fèi)用19629.14貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,,繳納所得稅時(shí)又應(yīng)交所得稅3925.83貸銀行,把減免的15703.31做成借應(yīng)交所得稅貸其他收入,我認(rèn)為老師這個(gè)所得稅交了3925.83就該計(jì)提3925.53而不是19629.14,正確的處理方法是什么老師
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2019-07-08
老師,我想問下,我在去年四季度的時(shí)候所得稅多計(jì)提了我在四月份沖銷更正了重新計(jì)提繳納,但是會(huì)影響我這個(gè)季度的所得稅成負(fù)數(shù),我是要做個(gè)什么科目調(diào)整過來,原分錄計(jì)提所得稅 貸應(yīng)交企業(yè)所得稅6000更正沖銷藍(lán)字計(jì)提所得稅 貸 應(yīng)交所得稅1038 導(dǎo)致這期的利潤表所得稅費(fèi)用那里是負(fù)數(shù)
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2020-07-14
老師:核定征收的企業(yè),如果這幾月每月收入,而且一直以來都是虧損,每月的B類所得稅表收入都是零,我還需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?還有,前幾月有收人時(shí),開票時(shí)繳納了所得稅,我把繳納的這筆所得稅可以做進(jìn)所得稅費(fèi)用嗎? 田老師 的回答是:企業(yè)所得稅=納稅所得額(利潤)*稅率沒有利潤就沒有所得稅 開票時(shí)繳納了所得稅,繳納的這筆所得稅可以做進(jìn)所得稅費(fèi)用 曉海老師的回答是 :你好!核定征收不管是否盈利,都應(yīng)該按核定的數(shù)額繳納所得稅。我有些疑問:1.核定征收應(yīng)該是按收入*核定利率*所得稅稅率計(jì)算的吧?2.曉海老師說的不管是
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2016-01-22
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