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老師,請問未交增值稅-減免稅款,期末需要結轉嗎?如需結轉,分錄是什么?謝謝
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2020-05-19
加計抵減的未交增值稅,年底結轉到哪里呀老師,結轉到營業外收入可以嗎
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2022-01-07
老師17年的時候錯把未交增值稅當成營業收入填入了,現在該怎么改?改了會不會影響其他的利潤表的
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2020-03-11
結轉增值稅的分錄是借:應交稅費-銷項 貸應交稅費-未交 下個月繳納以后的分錄是借:應交稅費-未交 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2019-01-09
我2月交1月實際納稅用了留抵稅額2500,扣款25000,但是1月結轉應交增值稅—未見增值稅是27500,這2500該怎么做賬
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2022-03-29
小規模納稅人繳納增值稅30萬以上的和30萬以下的二級科目不同嗎 應交稅費—未交增值稅科目用來干嘛的
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2020-12-23
賬上的增值稅比申報表少1分錢,只能再做個借 營業外支出 貸 應交稅費 -未交增值稅,不能調賬里的分錄,是吧
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2018-07-16
甲公司為一般納稅人,經營家電產品,1月份銷售收入 100萬元,收取包裝物租金 5萬元包裝物押金 1萬元,沒收逾期包裝物押金 2萬元,稅率13%,計算1月份銷項稅額。
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2023-05-16
某酒廠2021年5月銷售黃酒300噸,不含稅售價為1500元/旽;銷售自產糧食白酒100噸,不含稅售價為3000元/噸,另價外收取包裝費、裝卸費4000元。計算應納的消費稅稅額。
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2023-04-23
2月先開出增值專票102.1萬元,貨物未交,且貨物還未做好。應如何做賬務處理?
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2018-03-05
老師,為什么進項轉出的會計分錄借方是原材料,這不是原材料增加了嗎? 下面會計分錄是復制了其他老師解答的,不懂為什么借方是用原材料、主營業務成本這些, “借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款”
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2024-10-21
我們建筑安裝服務行業,有按11%開增值稅專用發票的,也有按3%開增值稅普通票的,按3%開票的稅額屬于簡易征收,不能進項抵扣。那我期末增值稅會計處理,怎么處理?也可以和11%的處理借:應交稅費~轉出未交增值稅;貸:應交稅費~未交增值稅嗎?還是有別的會計分錄處理簡易征收這塊
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2018-01-16
請教老師,看我做的分錄有沒有問題?有沒有重復的情況?“轉出應交增值稅”和“結轉未交增值稅”是一個意思嗎?
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2017-11-14
8月應交增值稅為:17555.33,可是填增值稅報表是18168.70,相差-613.37是7月份時收到廣告費發票未認證,本月8月認證抵扣的,怎樣填增值稅報表和賬上應交增值稅一致?
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2018-09-11
請教老師,看我做的分錄有沒有問題?有沒有重復的情況?“轉出應交增值稅”和“結轉未交增值稅”是一個意思嗎?
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2017-11-14
請教老師,看我做的分錄有沒有問題?有沒有重復的情況?“轉出應交增值稅”和“結轉未交增值稅”是一個意思嗎?
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2017-11-14
老師,月末進項稅額大于銷項稅額怎么做會計處理?沒有應交增值稅—未交增值稅,與它相關的附加稅還申報嗎?
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2019-07-03
小規模季度沒有達到30萬,呢我未交的增值稅是不是計入減免增值稅里。 然后把減免增值稅計入營業外收入
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2020-04-08
稅控系統維護費全額抵扣有賬務處理,1、借:管理費 貸:銀行存款(現金);2、借:應交稅費——應交增值稅(應納稅額減征額) 貸:營業外入;月未如何把應交稅費——應交增值稅(應納稅額減征額)就是月未不知道如何把應交稅費——應交增值稅(應納稅額減征額)轉平?
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2018-08-16
每月繳納的增值稅:進銷項和轉出未交增值稅之間是每月結轉還是年底一次性結轉?
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2018-11-27
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