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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-19 16:03

你設置明細不對,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額

竹子 追問

2020-05-19 16:06

老師,減免的增值稅稅額需計入營業外收入嗎?

maize老師 解答

2020-05-19 16:16

需要,借未交增值稅 貸營業外收入,你這個是不是季度不超過30萬優惠,你這個不做這個減免稅款 這個小規模沒有這個,小規模只做借應交增值稅就完了,要不就做未交增值稅,不做三級科目

竹子 追問

2020-05-19 16:21

是一般納稅人稅控設備維護費抵扣額使用的時候

maize老師 解答

2020-05-19 16:28

借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額

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相關問題討論
你好! 平時不需要的
2018-12-04 18:53:26
你設置明細不對,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020-05-19 16:03:35
購買時先要計入管理費用~辦公費,抵減時,借,應交稅費~應交增值稅~減免稅,貸,管理費用~辦公費
2020-07-11 17:24:44
您好!是的。不需要。 對的。 購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業外收入 根據《財政部 國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》(財稅〔2012〕15號)第五條規定:“納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報:增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應納稅額減征額“。
2017-06-15 17:29:52
您應該是小規模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
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