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老師交稅控盤維護費是:借:管理費用-280 貸:銀行存款280 抵稅的時候做借:應交稅費-應交增值稅(抵減稅額)280 貸:管理費用280 月底還需要結轉應交稅費-應交增值稅(抵減稅額)嗎
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2020-12-05
行政單位的食堂開支怎么賬務處理?
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2018-07-09
老師,假如不含稅銷售額是100征收率3%,應納稅額就是3,如果減按1%征收率征收增值稅減增額是多少怎么算?本期實際繳納稅額多少?
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2022-04-09
增值稅填表:這個季度,有發票和自己開普票的行為 附表一:全部含稅收入(適用3%征收率) 應該填什么?
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2017-04-18
增值稅申報表中,增值稅申報表中附表一(本期銷售情況明細表),簡易計稅方法征稅中,3%征收率的服務、不動產和無形資產,這個3%的稅率中,不動產什么情況下開具這樣的稅率發票。
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2020-04-13
小規模納稅人銷售自己使用過的除固定資產以外的物品,應按3%的征收率征收增值稅。這個申報增值稅的時候怎么申報呢
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2019-10-10
你好,員工借支一筆費用去交罰款,后面開回來發票,對沖了這筆其他應收款,罰款單沒有增值稅。 現在該行政單位又把罰款退回來,怎么做賬?分錄怎么寫?
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2022-08-05
我們是建筑行業,按9%繳納增值稅,先異地預繳2%的稅,這預繳的2%不能差額征收shift嗎?
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2020-02-27
老師,旅行社差額征稅,如果能抵扣的成本發票還沒收到,我可以先預提抵扣增值稅嗎
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2021-06-30
房地產企業預收賬款繳納土地增值稅的賬務處理
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2020-05-25
,我們公司是小規模核定征收建筑企業,專給別人掛靠收取12%管理費,包括納稅開票。問題是假如公司收到100萬應收賬款,扣除12%管理費,剩余88萬在轉給施工隊。但是這個賬是公對私的,如果查賬征收的話該如何做賬,轉給私人取不到進項票。
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2019-07-02
小規模差額征稅,差額后應稅月收入不足十萬,免增值稅,附表怎么填?主表填在小微企業免稅收入一欄,附表怎么填?
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2019-04-02
老師,1.小微企業季度不超過30萬免征增值稅,無論自開代開專票不會受他影響季度享受優惠30萬(因專票沒算在30萬之內),專票自開代開都要交稅給對方可以抵扣已享受政策所以不能在免稅? 2.開普票和沒開票收入如果沒季度超過30萬填寫增值稅報表時都填寫在第10欄免稅收入,如果季度超過超過30萬就分別填寫到第3行自開普票,和第一行無票收入?正常繳稅?
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2020-03-29
單位是一家門窗生產安裝企業,和一家房地產企業簽了生產和安裝兩份合同,相當于門窗賣給客戶后,客戶再包給安裝,安裝的部分可不可以適用甲供材采用簡易征收繳納增值稅?
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2017-07-11
公司是建筑企業,有一個老項目簡易征收,購入材料收到對方的增值稅專票,進項稅應該不能抵扣吧,請問抵扣聯還需要認證嗎?如何走賬?
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2017-08-09
政府購買服務政府方的會計處理方法
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2019-12-16
清理固定資產依照3%征收率減按2%征收增值稅的“減稅性質代碼及名稱”是什么?圖片上合計欄對應的“本期發生額”填29.13正確嗎?
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2017-09-01
什么叫做稅負,有哪些稅叫稅負
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2021-12-16
服務性行業增值稅加計10%抵減政策,賬務處理是不是在月底直接將當月所有的進項的10%一次性計入其他收益?借:應交稅費-增值稅加計抵減貸:其他收益 然后借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅加計抵減 會計科目這樣做對嗎?
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2019-05-06
2017年度增值稅稅控系統技術維護費330元的普通發票,目前公司沒有收入月月都是零申報,賬務處理借:管理費用 貸:現金 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅 貸:管理費用 請問老師月底如何處理 應交稅費-應交增值稅-減免稅科目余額
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2017-10-07
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