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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-10-07 10:17

你好,沒有應納稅額不需要做第二筆分錄 
減免的明細科目不需要結轉,體現在期末余額就是了

雨后彩虹 追問

2017-10-07 10:21

如本年一直沒有收入,第二年允許抵扣嗎,如果不允許,年底如何進行賬務處理

鄒老師 解答

2017-10-07 10:22

你好,在一年之內是可以抵扣的 
沒有抵扣不需要做第二筆分錄,做了這個分錄就做相反分錄沖銷

雨后彩虹 追問

2017-10-07 10:34

也就是,如果企業本年一直沒有收入,稅控維護費330 年底作為費用處理,不抵扣。

鄒老師 解答

2017-10-07 10:35

你好,是的,一年之內沒有收入,就做費用處理,沒有應納稅額可供減免

雨后彩虹 追問

2017-10-07 10:39

老師:看其他答疑,稅控維護費330什么情況下貸記營業外收入

鄒老師 解答

2017-10-07 10:42

你好,防偽稅控設備計入固定資產的情況下,隨著折舊計提才是計入營業外收入 
費用直接計入管理費用核算,減免就沖銷費用,而不是計入營業外收入的

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相關問題討論
您好 借:管理費用——辦公費 貸:銀行存款 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 借方藍字 借:管理費用 借方紅字
2019-09-20 13:32:44
購買時候借管理費用貸銀行存款 抵減時候借應交稅費應交增值稅減免稅貸營業外收入補貼收入
2015-10-11 09:15:20
后期每年發生的技術維護費也可以全額抵減增值稅的 賬務處理沒有區別
2019-09-29 16:37:18
可以參考圖片上面的分錄進行處理。
2019-01-08 14:57:59
2015年2月份產生了一筆稅控系統技術維護費用,600塊錢。當時只做了1筆分錄: 借:管理費用-辦公費 600; 貸:銀行存款 600; 同時在小規模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》第11欄“本期應納稅額減征額”(本期減征額大于第10欄“本期應納稅額”)。 現在需要補做一筆分錄: ”借:應交稅費-應交增值稅 ; 貸:管理費用-辦公費;“么? 謝謝!
2015-11-11 09:26:24
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