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取得了一張住宿的專票,已經(jīng)認(rèn)證了,可以走差旅非嗎,聽其他人說費用類不能認(rèn)證,是這樣嗎,只能走成本?
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2018-12-30
我暫估成本和實際的沒有差別。等到實際出賬的該如何做分錄呢。 那暫估多了或者少了,又該如何做賬呢
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2020-03-23
請問一下, 有筆業(yè)務(wù)是我們公司開發(fā)票做收入交稅后 ,收款扣管理費稅費轉(zhuǎn)別家公司 ,差額可以進成本嗎
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2016-08-01
請問,投資咨詢管理公司的運營部門的薪酬、差旅、部門團建等費用,報表是歸集到運營成本,還銷售費用?
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2022-06-30
差旅費、福利費、業(yè)務(wù)招待費等這些費用在總費用成本上有什么要求嘛?或者一般占比把控多少比較合適?
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2019-05-31
老師,我想問下固定資產(chǎn)的賬面成本、賬面余額、賬面價值和賬面凈額是怎么來的,這幾者之間有什么差異?
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2019-12-15
我銷售方在發(fā)出商品時,還沒有確認(rèn)收入的時間,借發(fā)出商品(售價)貸庫存商品(成本價),差價應(yīng)記什么科目?
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2019-06-27
發(fā)出貨50噸,單價2700元,購買方收到貨結(jié)算49.75噸。請問結(jié)轉(zhuǎn)成本是,差的那0.25噸怎么處理,會計分錄怎么做。
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2021-11-18
2、某公司只產(chǎn)銷一種產(chǎn)品,2020年生產(chǎn)10000件,銷售8000件,該產(chǎn)品售價10元。 期初無存貨,本年共發(fā)生成本總額為:直接材料20000元,直接人工15000元,變 動制造費用20000元,固定制造費用20000元,銷售及管理費用10000元(全部為固 定成本)要求: (1)分別計算變動成本法和完全成本法下的產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本 (2)分別計算兩種成本計算法下的稅前利潤 (3)分析稅前利潤產(chǎn)生差異的原因
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2022-05-19
將原材料加工成庫存商品 原先寫的是 借:庫存商品 貸:原材料 基本生產(chǎn)成本 覺得不對就寫了更正上面的分錄 借:基本生產(chǎn)成本 貸:制造費用 然后是結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 借:制造費用 貸:主營業(yè)務(wù)成本 然后發(fā)現(xiàn)利潤表是-109926.87,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末余額-年初余額是-106710.45 這兩個差額是3216.42剛好是制造費用結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額 要怎么更正
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2025-04-21
你好,能否詳細(xì)說下實行售價金額核算的企業(yè)(也就是商品進銷差價),整個過程的分錄,例如入庫時,借:庫存商品 貸:在途物資 貸:商品進銷差價,那后期出庫也就是銷售呢,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候呢,還有最后這個商品進銷差價這個科目需要處理么?
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2016-12-19
請問去外地出差,途中在本市吃的飯,同城餐費發(fā)票可不可以入差旅費?
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2019-11-20
公司用的金蝶軟件專業(yè)版本,我們銷售全是賒銷月結(jié)或季結(jié),10月份的銷售到11月份經(jīng)過雙方對賬確認(rèn)才開發(fā)票,肯定有時間差,謝謝銷售收入按開出發(fā)票確認(rèn),而成本按出庫系統(tǒng)轉(zhuǎn)是不現(xiàn)實的,收入與成本不匹配,我們可以按每月的盤存與上期余額十本期購進的差額先入發(fā)出商品,然后開出發(fā)票再從發(fā)出商品中結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?有沒有更好的處理辦法?
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2018-12-09
材料成本差異率不是應(yīng)該是差異/計劃嗎?不是應(yīng)該是(1000-9100)/(2000?50+10000?50) 嗎?為什么還要減去合理損耗?這里有點想不通,麻煩老師全面的解釋一下,謝謝2019-05-06 00:38
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2019-05-06
老師我公司去年業(yè)務(wù)支付貨款時借:應(yīng)付1415.04,貸銀行存款:1415.04;收到對方開的發(fā)票時借:主營業(yè)務(wù)成本1416:貸應(yīng)付:1416;發(fā)票和付款相差了0.96這個差額調(diào)整到什么科目呢?
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2024-04-07
工程建筑企業(yè),根據(jù)工程量測量確認(rèn)表,完工百分量確認(rèn)收入,成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(這個數(shù)是預(yù)計總成本×完成量) 工程施工―毛利(差額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(合同總金額 ×完成量) 收到貨款的時候, 借:銀行存款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費―應(yīng)交稅費―銷項稅額 實際發(fā)生成本的時候是 借:工程施工―合同成本 貸:原材料等 竣工時要結(jié)平: 借:工程結(jié)算 貸:工程施工―合同成本 工程施工―毛利 老師,我這樣理解對嗎?
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2019-12-28
老師您好,我公司是新成立 的一般納稅人公司。尚未有營收,本月只有應(yīng)差費形成的增值稅進項,也要轉(zhuǎn)入應(yīng)繳稅費 -- 未交增值稅嗎嗎,
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2019-09-04
)加權(quán)平均資本成本=4.69%*800/3200+14.74%*800/3200+19.16%*1600
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2022-03-10
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣差額開票金額是10000元,扣除支付給派遣員工的工資是9500,分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000/1.05=9523.81,應(yīng)交稅費――增476.19,計提成本時,借主營業(yè)務(wù)成本9047.61,應(yīng)交稅費――增452.39,貸應(yīng)付職工薪酬9500,看看我計提成本的數(shù)字可對
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2019-05-28
老師,我們之前有成本少入了,但是在調(diào)整檔期又調(diào)整過單價,因為之前一項材料多暫估了,那我當(dāng)期調(diào)整之前少結(jié)轉(zhuǎn)的成本時按照這個最新調(diào)整好的單價來調(diào)整差額呢?還是之前少結(jié)轉(zhuǎn)成本那月的單價來計算調(diào)整呢?
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2021-12-20
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