一個(gè)排水項(xiàng)目工程,已經(jīng)有管理費(fèi)用了,試運(yùn)行費(fèi)用,那么再有鋪底流動(dòng)資金,費(fèi)用重復(fù)了嗎?還有利息資本化的計(jì)算條件及方法
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2019-07-31
祥順會(huì)員
老師,您好,我公司是研發(fā)污水處理藥劑的,正在研發(fā)新的藥劑,研發(fā)中主要的費(fèi)用有人工、領(lǐng)用原材料、差旅費(fèi)、購(gòu)買一些儀器、零件等,請(qǐng)問開發(fā)階段的費(fèi)用哪些可以資本化?
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2019-11-27
老師 為什么2020年只算到廠房結(jié)束呢 這個(gè)錢都沒有還 財(cái)務(wù)費(fèi)用還是要按照2020年一年算財(cái)務(wù)費(fèi)用 符合資本化的在建工程按照到期2020年6月30日
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2020-07-06
研發(fā)支出資本化工資員工辭退金,是計(jì)入管理費(fèi)用還是研發(fā)支出?
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2019-10-28
實(shí)物中將研發(fā)費(fèi)用--資本化階段轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn)是已專利是否下來(lái)為準(zhǔn)嗎?
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2019-03-22
我想咨詢有關(guān)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的問題
我自主研發(fā)的產(chǎn)品,在18年6月份取得了軟著證書,軟著證書上列示開發(fā)完成日期為2018年4月
賬面列支的研發(fā)支出為2018年1月至2018年12月
我想問,研發(fā)支出資本化的節(jié)點(diǎn)是什么時(shí)間
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2019-05-15
4月份將研發(fā)支出-資本化支出轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了,現(xiàn)在可以將其調(diào)整出來(lái)嗎
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2016-12-14
你好,我們公司委托別的機(jī)構(gòu)開發(fā)了一個(gè)平臺(tái),這個(gè)開發(fā)費(fèi)用是不是資本化,形成無(wú)形資產(chǎn),這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)的攤銷年限多久
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2022-05-23
資料:甲公司2019年1月1日動(dòng)工興建一棟辦公樓,年底完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。工程采用出包方式,分別于2019年的1月1日、7月1日和10月1日支付工程進(jìn)度款1 500萬(wàn)、3 000萬(wàn)和1 000萬(wàn)。????公司為此項(xiàng)工程發(fā)生的兩筆專門借款是:(1)2019年1月1日借入的專門借款2 000萬(wàn)、期限3年、年利率9%、利息按年支付;(2)2019年7月1日借入的專門借款2 000萬(wàn)、期限5年、年利率12%、利息按年支付。閑置專門借款資金均用于固定收益的短期債券投資,已知該債券投資月收益率為0.7%。
????由于公司建造辦公樓實(shí)際累計(jì)支出5 500萬(wàn),超過專門借款,因此,占用其他一般借款1 500萬(wàn)。所占用的兩筆一般借款分別是:(1)2018年1月1日發(fā)行的公司債券1億元、期限5年、年利率10%、按年付息;(2)2019年6月1日向銀行借入的本金為3 000萬(wàn)、期限3年、年利率8%、按年付息。
要求:(金額以萬(wàn)元為單位)
(1)計(jì)算2019年專門借款利息資本化金額,并按年編制計(jì)息的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄;
(2)計(jì)算2019年累計(jì)資產(chǎn)支出超過專門借款部分的資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù);
(3)計(jì)算2019年
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2020-06-20
某公司于2019年1月1日正式動(dòng)工興建一棟辦公樓,工期預(yù)計(jì)為1年零6個(gè)月,工程采用出包方式,2019年1月1日、7月1日、2020年1月1日分別支付工程進(jìn)度款1000萬(wàn)元。公司為建造辦公樓于2019年1月1日向銀行專門借款1500萬(wàn)元,借款期限2年,年利率為6%,閑置借款用于固定收益?zhèn)唐谕顿Y,月收益率0.4%在辦公樓興建過程中還占用兩筆一般借款:(1)向甲銀行借款800萬(wàn)元,期限為2018年12月1日至2021年12月1日,年利率8%;(2)向乙銀行借款2000萬(wàn)元,期限為2018年1月1日至2022年12月31日,年利率6%;要求:按年計(jì)算該公司應(yīng)予資本化的利息金額。
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2021-09-26
本月付3個(gè)月房租3萬(wàn) 借預(yù)付賬款3貸銀行存款3 當(dāng)月借管理費(fèi)用1貸預(yù)付賬款 沒收到發(fā)票 次月收到3萬(wàn)發(fā)票 收到發(fā)票怎樣做帳
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2018-12-30
老師,我們是專門舉辦各種賽事的小規(guī)模納稅人,每場(chǎng)比賽都是由我們公司先發(fā)起的,都是先發(fā)生成本費(fèi)用,后才有收入,這些費(fèi)用有些是員工墊付的,當(dāng)時(shí)我做的分錄:
借:預(yù)付賬款—XX賽事比賽
貸:其他應(yīng)付款-員工墊付
確認(rèn)收入:
借:銀行存款/應(yīng)收賬款等
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——XX賽事活動(dòng)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——XX賽事活動(dòng)
貸:預(yù)付賬款——XX賽事活動(dòng)
支付員工墊付款
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
或者
借:預(yù)付賬款-XX賽事活動(dòng)
貸:其他應(yīng)收款——備用金——XX員工
收入、成本同上分錄。
我這么處理可以嗎?
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2020-03-12
企業(yè)借款,等額本息方式還款,怎么賬務(wù)處理?
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2023-12-06
單位向外單位借款,用于發(fā)放本單位工資,但是借款打到單位勞資職員個(gè)人銀行卡中,由其從個(gè)人卡中匯給員工,怎樣做賬?
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2019-04-08
老師,請(qǐng)問視同銷售分錄這樣是對(duì)的嗎?
借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬。
借:應(yīng)付職工。貸:收入,稅(銷)
借:成本。貸:庫(kù)存。
借:應(yīng)付職工。貸:銀行存款
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2019-05-09
收到政府專項(xiàng)補(bǔ)助款,用于工地綠化和配套設(shè)施,目前公司挪用了這筆款項(xiàng),該如何處理
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2017-04-22
利息收入分錄 是 借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入 負(fù)數(shù) 期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是 借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù) 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入負(fù)數(shù)嗎?
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2017-07-28
向別的企業(yè)借款用于支付本企業(yè)其他經(jīng)營(yíng)欠款和支付貨款發(fā)放工資,借入款項(xiàng)屬于現(xiàn)金流量表的哪個(gè)項(xiàng)目,因?yàn)楦冻鋈サ氖歉?jīng)營(yíng)有關(guān)的,利息也是
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2021-07-05
老師,如果金稅盤年費(fèi)是280,那我申報(bào)本期增值稅是不是可以在這張表內(nèi)填本期發(fā)生額280?分錄1是借管理費(fèi)用 貨銀行存款,分錄2是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用?
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2022-04-08
老師好,我公司是代加工廠,看以前記賬是:來(lái)料直接計(jì)入 借:制造費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款(銀行存款),然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸制造費(fèi)用,無(wú)別的處理,這樣可以嗎?我是否按該這樣記下去?
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2020-04-11
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