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金稅盤維護費280元,本月我不抵減,只是付費了,表四和減免稅明細表也要填嗎
5/1403
2019-02-12
稅盤全額抵扣的時候 應交稅費-應交增值稅-減免稅款的金額是不是寫在借方?
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2018-04-02
老師 我想問一下今年19年減稅免稅新規 現代服務業可多抵扣10% 怎樣做分錄
1/1120
2019-07-10
小規模季末免的增值稅計入營業外收入這個免得增值稅計提所得稅么
1/444
2019-03-25
有增值稅,但是免征附加稅。就是說附加稅免征部分直接轉到營業外收入?
1/944
2017-01-12
個體工商戶代開咨詢發票,這個減免稅種應該沒有吧 征收率是免稅對嗎
1/227
2023-01-05
外貿企業出口收入,需要填寫增值稅減免申報明細表的出口免稅部分 嗎?
1/1715
2019-03-14
請問老師,政府給予的免稅收入或者減免的地方稅及社保費,分錄怎么做?
1/1032
2020-05-16
汪老師您好! 我申報稅控技術維護費280元 附表四 和B44減免申報明細表 兩個表都填了 仍然提示申報失敗 請問是不是因為我的留抵稅額一直是負數(我是出口免退稅企業) 不應該填列“本期實際抵減稅額”的原因?如是 那我何時才能申報抵減?
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2019-07-14
之前稅控盤賬目已做,只是抵稅分錄未做,等到10月繳納增值稅時,抵扣了480,未抵扣稅費是3962,實際繳納增值稅的會計分錄 借:應交稅費——應交增值稅(銷項)3962.01,貸:銀行存款3482.01 管理費用480?免稅分錄是:借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480,借:管理費用-480?
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2018-11-14
第二步---抵稅,計算當期應納增值稅: 當期應納稅額=當期內銷貨物銷項稅額-( 上期期末留底-上期審批通過退稅額 當期進項稅額-當期免抵退稅不得免征和抵扣稅稅額-其他進項稅轉出 )=3900-( 156009384 ) =-2316(元)。老師 不太明白為什么是再減去上期審批通過退稅額
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2023-04-12
小規模納稅人,主營業務收入5000元,這樣做分錄對嗎? 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 符合免稅條件: 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:營業外收入-免稅收入
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2019-09-19
我是湖北旅**業的一般納稅人,今年享受政策減免普票都是免稅的,那么我在確認收入時直接做的分錄是 借:應收賬款 貸:主營業務收入;我們公司是實行差額征收的,那么我成本這一塊要怎么做呀,要不要反應銷項稅額的抵減?還是直接按發生額 借:主營業務成本 貸:銀行存款
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2020-05-15
老師,您好,小規模企業里的收入目前是農產品免稅的也就是應納稅額是0,我想問的是初次購買金稅盤時候當月用做抵減那筆分錄嗎?如果當時不做抵減那筆分錄的話什么時候再做?
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2019-08-19
這個免征的水機基金征收要計入營業外收入吧
1/381
2020-06-05
免征的增值稅 計入到營業外收入還是其他收益
1/10720
2019-04-12
減免的水利基金計入營業外收入還是其他收入?
1/1846
2018-04-07
老師,我們物業公司要收取空置物業費。但是為了達到收繳率,對一部分做平賬減免處理。請問如何做分錄?之前有老師說減免的不做,按減免后的確認收入。但是之前我們都計提了收入的。
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2020-08-12
個人所得稅代扣代繳手續費收入是免稅收入嗎?
1/1268
2017-06-29
增值稅稅收減免。記營業外收入哪一個二級科目?
1/2466
2020-05-14
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