
汪老師您好! 我申報稅控技術(shù)維護費280元 附表四 和B44減免申報明細(xì)表 兩個表都填了 仍然提示申報失敗 請問是不是因為我的留抵稅額一直是負(fù)數(shù)(我是出口免退稅企業(yè)) 不應(yīng)該填列“本期實際抵減稅額”的原因?如是 那我何時才能申報抵減?
答: 不能抵減,你免退不需要交增值稅沒有抵減的時候啊,你沒有內(nèi)銷吧,幾時有內(nèi)銷幾時可以抵減你可以先備案填寫附表4之后留著,到時候有內(nèi)銷就可以抵減了
稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費如何抵減問題?例如:公司這月應(yīng)交增稅300元, 上月留抵發(fā)票(增值稅發(fā)票留抵稅額)20,公司有張稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費330元,那么這月“稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費應(yīng)抵減多少稅額”留抵稅額是多少?要詳細(xì)點的解說,給例個公式吧?
答: 您好!抵減330,留抵10
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月有增值稅留抵稅額,技術(shù)維護費330可以入賬減免嗎?
答: 你好,都有留抵是無法減免的

