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關于遞延收益的問題,我司現在每個月攤銷遞延收益10w,假如利潤表的利潤是30w,其中10w是遞延收益的營業外收入。那么所得稅費用是:30*0.25=7.5w,還是20*0.25=5,這分攤的10w是否需要繳納所得稅,如果不需繳納,是否要填一份免稅資料還是?具體怎樣操作
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2017-10-25
后期沒有收到發票的那部分費用,在所得稅申報表里,哪里納稅調增?比如房租費,管理費用-開辦費
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2018-03-02
所得稅申報表里的營業成本里填報的時候包含期間費用嗎?
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2017-12-07
李某是一名自由職業者,本年收人情況如下,1月取得一項轉許權使用費收人32000元,3月取得另一項特許權使用費收人65000元,5月取得勞務報酶收入100000元,8月取得福利彩票中獎收人50000元,11月取得保險公司賠償收人50000元上述收入均為個人所得稅稅前收入。李某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計40000元。要求:計算李某本年應納個人所得稅
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2023-06-19
現在報第四季度企業所得稅表,研發費用是第三季度的數據,沒有辦法更改,直接申報嗎,謝謝老師
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2022-01-13
老師,請問總公司委派人員到分公司工作,工資社保都由總公司支付,請問總公司支付的該人員工資等費用能否作為分公司成本費用在企業所得稅前扣除
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2022-01-14
所得稅申報表中的營業成本不包含利潤表的管理費用、銷售費用、財務費用對不?
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2024-07-09
老師,你好。收到2020年度的企業所得稅,原來分錄借方:銀行存款,貸方:所得稅費用,現在要將原來的分錄沖減,正確分分錄借方:銀行存款,貸方:利潤分配—未分配利潤。我采用這種方法后,但是利潤表上所得稅費科止出現:有金額。
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2021-12-16
百華公司在籌資過程中通常采用多種籌資方式,該公司本年采取了以下籌資 方式 (1)取得3年期借款100萬元,年利率8%,每年付息一次,到期一次還本。已知公司所得稅稅率為25%,籌資費用率為1%。 (2)發行5年期的債券, 票面面值為1200萬元,票面年利率為10% 每年付息一次,發行價為1200萬元,發行費用率為3%,所得稅稅率為25%。 (3)按面值發行100萬元的優先股股票,籌資費用率為4%, 年優先股股利率 為10%。 (4)發行普通股600萬股,每股10元,籌資費用率為5%,第1年年末每股發放股利2元,預計未米股利每年增長率為4%。 (5)留存收益為600萬元。 要求:(1)公司采取了哪些籌資方式? 各種籌資方式的資金成本包括哪些內容?公司拉合資金成本是多少?
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2023-04-27
資料一:2023年,中國公民張某在國內某公司任職,每月取得工資、薪金所得 23500元,由任職單位扣繳“三險一金”5280元,張某夫婦有1個女兒正在上小學,夫妻雙方約定子女教育專項附加扣除由張某按扣除標準的100%扣除。已知:納稅人的子女接受全日制學歷教育的相關支出,按照每個子女每月2000元的標準定額扣除。 資料二:2023年,居民個人李某每月從任職單位取得工資30000元,每月養老保險等專項扣除2000元,子女教育等專項附加扣除1500元。2023年全年張某從其他單位取得勞務報酬共計20000元,取得稿酬共計15000元,特許權使用費共計8000元,上述均為稅前收入,已經預扣預繳了個人所得稅共計40000元。 要求:1.請根據資料一核算張某1-12月每月預繳的個人所得稅 2.請根據資料二核算李某2023年應納個人所得稅稅額。
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2024-01-16
請各位企業所得稅納稅人按照要求對照2018年度申報結果,特別是應按查賬征收方式申報的而人為采取倒算成本費用套10%應稅所得率的,對不按規定申報的近期我處將逐一核實。老師,請問這是什么意思
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2019-06-12
老師,企業所得稅年報中期間費用明細表沒有福利費一欄可填,我這個福利費可以填在最下面的其他那一欄嗎
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2020-04-12
老師,幫我看看我的理解是否正確,謝謝。 如果籌建期的開辦費計入“長期待攤費用-開辦費”中,等籌建期結束后,可以在以后生產經營納稅年度應該一次性扣除,或者分三年攤銷。 如果籌建期的開辦費計入“管理費用-開辦費”中,先進行所得稅匯算清繳,調整后的應納稅所得額可以在以后生產經營納稅年度的5年內彌補虧損。
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2016-06-02
申報企業所得稅年報付銀行轉賬的手續費填在期間費用明細表的財務費用的哪欄比較合適?這三欄都有人填:1、傭金和手續費 2、利息收支 3、其他
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2018-05-08
企業所得稅年報中“期間費用明細表”管理費用中沒有福利費這一項,2017年度發生的管理費用-福利費5萬多元,如何填寫?
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2018-05-06
企業所得稅年報中的期間費用明細表-管理費用中的職工薪酬包括哪些?
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2018-05-29
老師,一般國債是不用交稅的是嗎?企業債款要交個人所得稅嗎?企業所得稅,不能抵扣,是不是在企業所得額中加上去?
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2019-05-11
你好 請問匯算清繳調整的所得稅 分錄如下:借 應交稅費-應交企業所得稅 236586.26 貸 所得稅費用 236586.26 請問這個怎么結轉分錄
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2019-06-17
這個所得稅率由15%變為25%,為什么只用調整了期初所得稅負債的45/15%*25%,而不調期初的遞延所得稅資產期初余額30萬?
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2019-11-27
有一個個體工商戶,個體戶交納個人所得稅能不能減除成本費用再計算所得額的,還是直接以開票額為應納稅所得額
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2017-04-02
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