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交員工宿舍租賃費是借:管理費用-福利費,貸:銀行存款對不對
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2018-11-19
公司員工個稅費用由公司承擔,銀行扣款,能不能做管理費用
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2022-02-25
上交給商場的管理費怎么做分錄
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2017-07-09
管理部領用商品做招待,會計分錄
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2019-04-17
我是建筑工程公司 在用用友軟件是要選企業類型(商業 工業) 還有行業性質我該怎么選
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2020-12-25
在籌建期,租金水電費管理費,是否可拿到發票再進賬?
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2015-12-16
老師建筑公司的稅金與管理費怎么做賬?
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2016-12-20
其他建筑項目公司需掛靠我們建筑公司需要簽什么合同?公司管理費就是合稅點
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2020-09-11
是新開的建筑企業,由于資質不夠,掛靠其他公司,目前補記第一批進度款,收入,稅金如下,被掛靠公司需要收管理費等,根據這筆業務,一共要做哪些分錄,怎么做?
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2017-05-19
公司是建筑公司 但以掛靠收管理費為主 工程合同是寫分兩次付款 那就必須分兩次開票嗎 按全款開了有什么影響嗎
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2018-10-09
請問,我掛靠人建筑公司,為何收了管理費,還要收稅金
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2019-07-02
這個項目是掛在別人的建筑公司,給他們交管理費,這樣計提收入對嗎,
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2017-06-26
撥款到賬 建筑公司收取的管理費和代扣的費用 合理嗎
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2018-08-20
老師你好,建筑工地上,商混辦理了結算但是款項未付,這個分錄怎么做
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2019-06-17
7月份總工資5萬,產生了個稅3塊,8月份發放7月份工資。 7月計提了工資5萬,分錄借:管理費用。貸:應付職工薪酬5萬。個稅沒有做處理 8月份發放了7月工資5萬,借:應付職工薪酬5萬,貸:現金5萬 9月份申報了工資個稅,交個稅3塊。 現在這個個稅沒有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
老師今年2月份發工資分錄,應該是借:應付職工薪酬 貸:現金,我做成借:管理費用 貸現金,現在需要怎么改正呢
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2022-06-19
請問老師,我3月工資表單位應繳納社保是544.58,但實際扣款時扣了600.16;我3月做賬的時候借:管理費用544.58 貸:應付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應付職工薪酬時借方600.16,這樣我的應付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時借:管理費用655.74 貸:應付職工薪酬-社保600.16,因為我的應付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時直接借:應付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
員工已離職,多發一個月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費用-工資(負數),貸:應付職工薪酬-工資(負數);借:應付職工薪酬-工資(負數),貸:現金(負數)現金退回。
1/2022
2020-03-05
每個月工資正常發,那還需不需要計提呢,就直接借管理費用,職工薪酬,貸,現金就行么?當月發當月可以不用通過應付職工薪酬科目,那通過什么呢?借管理費用,應發工資?
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2018-04-03
問個東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計提,導致,16年工資貸方有余額,我做16年,補提16年12月工資,分錄,借,管理費用,貸 應付職工薪酬。。。。等我做17年,時,要跟調這個余額(16年的余額是17年期初余額),我這個分錄怎么寫
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2019-07-11
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