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你好老師,我們是銷售黃金珠寶首飾的,我才接上會計,我咨詢下現在小規模納稅人免征增值稅,那么消費稅是否免征呢?謝謝老師。
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2022-03-25
公司在異地有一項小區消防設備安裝的合同,12月份給合同甲方開出合同總價安裝專票,這個是否需要在異地預繳增值稅呢
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2019-01-14
商場的預售卡在哪個環節可以給客戶開增值稅專票售卡時是普票,售卡單位做預收,開的發票不能入賬,消費時給開正規發票么
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2018-05-30
某食品生產企業為增值稅一般納稅人,2019年6月直接向消費者零售食品,取得零售收入79100元。要求計算該企業6月份銷售稅額
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2023-03-26
公司名下有一輛車的,員工有時候通過自己的車子出去接客戶,通過副卡消費加油,那到時候開的增值稅專票入賬,這樣可行嗎?
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2018-10-16
甲公司銷售一批應稅消費品給乙公司,1.15甲公司預收乙公司貨款,1.20甲公司發貨給乙公司,1.22甲公司開增值稅專用發票給乙公司,問:消費稅繳納時間,為什么是1.20發貨日,不是1.22開票日? 不是開票優先的嗎?
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2020-08-22
請問出售2009年前購進資產。 按3%減2%徵收。 請問發票開的稅率是3%嗎? 差額的1%如何入帳?
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2019-08-28
老師,國稅打招呼說這個月按1個點交稅,我們不含稅的收入是5120391.82,應該認證多少進項稅?
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2014-09-26
土地使用權是2015收到的發票 會計一直沒做賬,也沒交稅,現在做賬這樣掛到賬上能行嗎?
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2018-08-16
發票勾選認證后有留底,這樣就交不了稅了,那么進項票來了可以放多長時間不認證呢?
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2020-03-25
小規模納稅人的手工賬,前兩年度的賬務處理有問題,怎么調賬啊?之前的賬可以重做嗎?
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2019-05-23
老師,非應稅消費品啥意思
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2021-10-22
甲酒廠為增值稅一般納稅人,本年1月用糧食白酒10噸,抵償勝利農場大米款50000元。該糧食白酒每噸本月售價為4800~5200元,平均銷售價格為每噸5000元(不含增值稅)。 要求:⑴計算甲酒廠的增值稅銷項稅額; ⑵計算甲酒廠的應納消費稅; ⑶對甲酒廠上述業務進行賬務處理
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2020-06-16
某企業為增值稅一般納稅人,2019年8月經營狀況如下: (1)生產食用酒精一批,將其中的50%用于銷售,開具的增值稅專用發票注明金額20萬元、稅額2.6萬元。 (2)將剩余50%的食用酒精作為酒基,加入食品添加劑調制成45度的配制酒2噸,當月全部銷售,開具的增值稅專用發票注明金額18萬元、稅額2.34萬元。 (3)配制葡萄酒一批,裝瓶對外銷售,開具的增值稅專用發票注明金額36萬元、稅額4.68萬元。 (4)從農戶手中收購高粱,收購成本價43萬元;所收購的高粱當月全部委托A公司生產白酒35000千克,收到A公司開具增值稅專用發票金額4萬元,稅額0.52萬元。當月收回的白酒全部銷售,收取了不含稅價款80萬元。 其他相關資料:企業當期通過認證可抵扣的進項稅額為8萬元,白酒消費稅比例稅率20%,定額稅率0.5元/500克,其他酒消費稅稅率為10%。 要求:根據上述資料,按照下列序號回答問題,如有計算需計算出合計數。 (1)計算業務(1)應繳納的消費稅。 (2)計算業務(2)應繳納的消費稅。 (3)計算業務(3)應繳納的消費稅。 (4)計算A公司代收代繳消費稅。 (5)計算(4)消費稅
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2020-07-15
綜合題(1小題,共24分) 某企業為增值稅一般納稅人,主營高檔化妝品的生產銷售,增值稅稅率13%,消費稅稅率15%。2×21年10月發生以下業務: 25.簡答題 (24分) (1)購入一批A材料,取得增值稅專用發票,注明價款10000元,增值稅稅額1300元,開出銀行承兌匯票支付貨款,材料已驗收入庫; (2)銷售高檔化妝品一批,成本30 000元,銷售額40 000元(不含稅),貨款已收; (3)將自產的一批護膚品用于發放職工福利,其不含稅市價為10 000元; (4)購入一項專利權,取得增值稅專用發票注明價款10 000元,增值稅600元; (5)取得當月出租包裝物的不含稅租金收入10000元,款項已收; (6)將業務(1)中購入的A材料的10%用于非應稅消費品的連續生產。要求:編制該企業以上業務的會計分錄。
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2022-12-05
【不定項選擇題】下列各項中,屬于城建稅和教育費附加、地方教育費附加計稅依據的是( )。 A.進口機器設備實際繳納的關稅 B.進口化妝品實際繳納的消費稅和增值稅 C.銷售包裝物實際繳納的增值稅 D.銷售小汽車實際繳納的增值稅 對這個概念不是很懂 謝謝
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2024-03-26
你好,想問下合并報表中,小規模納稅人,集團內部交易產生的增值稅部分,應如何抵消?比如:母公司確認的收入是不含稅金額:97,稅額:3;但是門店確認成本是:100;那現在做抵消分錄,金額是:97還是100呢
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2020-02-06
B選項中,委托加工物資的成本不是應該不包含稅費嘛?一般納稅人的增值稅、以及持續加工的消費稅不是都應該單獨計算嗎?
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2019-04-24
還有一個問題,就是申報增值稅未開票部分為負數,不能提交申報,我們可以填寫0,按0申報,后續月份對未開票部分抵消沖減嗎
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2019-08-06
你好,請問企業財報中的現金流量表里的收到的稅費返還包括哪些稅種?有增值稅,消費稅,企業所得稅,車船稅和車輛購置稅嗎??
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2024-05-12
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