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老師請(qǐng)問下,季度所得稅申報(bào)表里面的營業(yè)成本是那些?包括期間費(fèi)用嗎?
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2021-07-03
在填所得稅申報(bào)表的時(shí)侯營業(yè)成本包括期間費(fèi)用嗎
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2021-04-19
外籍員工境外的勞務(wù)所得,是否要合并計(jì)稅的問題情況是這樣的,公司的一批外籍員工在境外公司有收入,而境外支付勞動(dòng)報(bào)酬的這家公司定期發(fā)賬單向公司清理代發(fā)的工資費(fèi)用這個(gè)涉及到個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅兩個(gè)稅種困惑有兩個(gè):1、個(gè)稅是否合并計(jì)稅?2、這部分往來清算以什么名義入賬可以所得稅稅前扣除
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2018-07-16
幫我算一下,40萬的工程款,(個(gè)人所得稅1% 增值稅11% 企業(yè)所得稅2.5% 管理費(fèi)用1%-1.5% 城建稅及附加12% 印花稅 0.03% 工會(huì)經(jīng)費(fèi)殘保金2.3% )稅金一共是多少呀
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2016-10-17
本季計(jì)提所得稅費(fèi)用,要影響利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表?
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2018-11-19
年度所得稅匯繳清算,管理費(fèi)用是怎么算的
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2018-04-13
經(jīng)營所得稅季報(bào),19年是 收入總額-成本費(fèi)用=利潤總額,利潤總額*0.2-10500=得出個(gè)人所得稅,是這樣嗎?
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2019-07-15
我們是小規(guī)模納稅人,到季末已經(jīng)計(jì)提所得稅了,但是沒有交所得稅費(fèi)用,怎么做分錄?
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2022-04-13
老師第二張圖的第四問和第五問,為什么特許權(quán)使用費(fèi)計(jì)算個(gè)人所得稅不并入綜合所得而是直接乘以20%的稅率 而第五問的稿酬是查的七級(jí)累進(jìn)稅率表乘以稅率減速算扣除數(shù)呢 特許權(quán)使用費(fèi)和稿酬不是都應(yīng)該并入綜合所得嗎?
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2020-07-30
老師,公司給員工轉(zhuǎn)備用金,但是員工提供的票據(jù)只是收據(jù),并不是發(fā)票,這個(gè)備用金支出,再計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),可以稅前扣除么
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2021-06-18
所得稅申報(bào)表李營業(yè)成本的填寫金額要包括期間費(fèi)用嗎?
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2018-04-14
所得稅申報(bào)表中,營業(yè)成本需要加期間費(fèi)用嗎
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2021-01-13
老師:您好!我想咨詢:企業(yè)上半年盈利,已預(yù)交所得稅,全年虧損。已預(yù)提并預(yù)交的這部分所得稅,年終結(jié)賬時(shí)沖回所得稅費(fèi)用,掛賬其他應(yīng)收款-已預(yù)交所得稅,可以嗎?
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2019-12-24
計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),營業(yè)外支出可以算費(fèi)用內(nèi)嗎?
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2017-04-01
所得稅費(fèi)用每月計(jì)提還是每季計(jì)提?計(jì)提的同時(shí)就結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
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2016-12-19
籌建期有點(diǎn)長 現(xiàn)在還沒產(chǎn)生收入 但是在賬務(wù)上 之前的會(huì)計(jì)已經(jīng)全部費(fèi)用化了 沒有計(jì)入長期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在要報(bào)18年企業(yè)所得稅,我把負(fù)數(shù)利潤填進(jìn)去申報(bào)還是什么也不填申報(bào)好?因?yàn)閾?dān)心如果填了負(fù)數(shù)利潤,那政策允許在5年內(nèi)彌補(bǔ)虧損,5年是不是要從18年就開始計(jì)算了?
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2019-01-18
所得稅季報(bào)里的營業(yè)成本是不是要包含利潤表里營業(yè)成本加管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用這些
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2019-07-12
今年2月份剛開的公司現(xiàn)在要報(bào)企業(yè)所得稅,怎么報(bào)只有注冊(cè)資金和員工公交和管理費(fèi)用還有財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2018-04-10
如果年末結(jié)賬的時(shí)候有的成本費(fèi)用發(fā)票沒有來,也沒有計(jì)提的話。后來知道了,并且也來了發(fā)票。但是這邊12月份已經(jīng)結(jié)賬的話。并且申報(bào)了12月份的報(bào)表。那我這個(gè)費(fèi)用也不可以稅前扣除了,那不就多繳納所得稅了么?
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2021-01-15
財(cái)稅(2018)54號(hào)規(guī)定,企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具、單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊,那購買轎車呢?老師
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2019-10-08
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