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老師小規模免稅,計入營業外收入,借方是應交稅費應交增值稅減免稅額這個科目會有余額嗎?
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2021-12-29
老師,增值稅稅控盤每年的服務費280,我付款的時候做的是借:管理費用 280 貸:銀行存款 280,我在做增值稅減免的時280是計入管理費用還是營業外收入呢,抵減時會計分錄:借:應交稅費-應交增值稅減免稅 280 貸:管理費用 280,對嗎?
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2020-06-13
老師好,我們單位是一般納稅人簡易計征,是生活服務類企業,疫情的政策,我們進行免稅申報,稅款是0,那么在賬務處理時已經計提了,那現在如何往下做憑證呢, 若計提的稅額是A,接下來的賬務處理,是借:應交增值稅減免稅額A 貸:其他收益A 是這樣嗎
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2020-02-27
小規模月銷售沒達到10萬,免征增值稅,之前計提的附加稅如何處理,是計入營業外收入嗎?還是說當免征增值稅時不需要計提附加稅
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2019-04-01
小規模納稅人季度申報時,季度銷售額不超過30萬,是不是免征增值稅,這個在季度增值稅申報的時候,需要填寫免稅的那張報表嗎?
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2020-03-28
老師你好,我們是小規模企業 季收入不到30萬,增值稅給免交 那在匯算清繳時,免交的增值稅是否需要交所得稅,在哪賬表上需要填
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2020-03-12
沒有收入不超過3萬,屬于小規模納稅人,免征增值稅,免征的增值稅已經轉入營業外收入,那另外的附加稅也需要計入營業外收入嘛?
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2017-10-05
小規模納稅人,9月開了6萬的普票,10月份沖紅了,10月份申報7-9月份的6萬普票的增值稅是免征,那免征的增值稅怎么處理呢?
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2017-11-13
減免的增值稅借方應計入“應交稅費-應交增值稅-減免稅款”科目,貸方應計入其他收益的相關政策依據,或者是會計準則規定是哪一條?
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2024-07-31
老師,您好!本公司第二季度產生無票收入10萬,屬小規模,小規模季度銷售額30萬,增值稅減免,那么,這種增值稅減免怎么做會計分錄?
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2019-06-27
小規模季度報稅的,是不是只要在季度內開票不超過9萬元就免征增值稅?還是說規定每個月都必須不超過3萬元,才能免征增值稅?
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2017-10-17
您好,購買稅控服務費,月末做了應繳稅費-應交增值稅-減免稅款280元后,這個科目應繳稅費-應交增值稅-減免稅款的余額月末結轉到哪
1/896
2018-12-07
減免的增值稅借方應計入“應交稅費-應交增值稅-減免稅款”科目,貸方應計入其他收益的相關政策依據,或者是會計準則規定是哪一條?
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2024-07-31
減免的增值稅借方應計入“應交稅費-應交增值稅-減免稅款”科目,貸方應計入其他收益的相關政策依據,或者是會計準則規定是哪一條?
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2024-07-31
這個580抵扣完了,賬務處理:借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸應交稅費-應交增值稅(減免稅款),減免稅款明細科目無余額,分錄對不對?
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2017-11-01
老師,小規模納稅人未達起征點免交增值稅,計入營業外收入分錄明細: 借:應交稅費-應交增值稅(免稅) 貸:營業外收入-政府補助 是否正確?
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2019-11-14
老師我們銷售有應稅貨物和免稅貨物,計算增值稅稅負時直接用實際繳納的增值稅除以應稅的收入,不考慮免稅的那部分收入是嗎?
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2018-01-04
老師您好!請問,個人代開勞務發票按次500元免增值稅,一個月有幾次500元啊?另外未稅務登記的自然人可以享受月10萬免增值稅嗎?
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2019-05-08
老師好!請問下,免抵退匯總表里的當期免抵稅額為5000元,當期的增值稅申報表的應納稅額為9000元,這種情況下當月須要交多少增值稅?
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2019-06-25
老師,小規模納稅人增值稅申報時,享受小微政策免征增值稅,免稅額是按3%算的。但開票時是稅率1% 請問賬務上營業收入怎么計提呢
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2021-09-09
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