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一般納稅人,目前手里成本票專(zhuān)票很多有留底稅,明年問(wèn)廠(chǎng)家要票可不可以要成普票,不抵扣增值稅,把之前的留底稅先消化一下
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2018-12-29
你好,增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)了16稅點(diǎn),現(xiàn)在是13稅點(diǎn),目前發(fā)現(xiàn)多開(kāi)了金額,能不能把多開(kāi)的金額分別來(lái)給不同的公司,抵消這筆錢(qián)
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2019-05-30
公司是消防工程,要是開(kāi)出發(fā)票名稱(chēng)是公共安全設(shè)備*懸掛式干粉滅火裝置粉增值稅普票,能不能用買(mǎi)車(chē)進(jìn)來(lái)的專(zhuān)票抵扣稅額?
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2018-07-25
某酒廠(chǎng)銷(xiāo)售本月生產(chǎn)的白酒6噸,含稅價(jià)11300元/噸,開(kāi)出普通發(fā)票,貨款尚未收到 1不含稅銷(xiāo)售額 2增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 3應(yīng)交消費(fèi)稅
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2023-11-02
工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的化妝品小樣送給客戶(hù)視同銷(xiāo)售嗎?怎樣會(huì)計(jì)處理?化妝品生產(chǎn)及銷(xiāo)售,一般納稅人,交16%的增值稅,還需交消費(fèi)稅嗎
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2019-01-09
你好老師,我們是銷(xiāo)售黃金珠寶首飾的,我才接上會(huì)計(jì),我咨詢(xún)下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人免征增值稅,那么消費(fèi)稅是否免征呢?謝謝老師。
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2023-03-15
老師酒店或者超市收到辦理會(huì)員的錢(qián)時(shí),借現(xiàn)金貸預(yù)收賬款,等消費(fèi)時(shí)借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅,對(duì)嗎?
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2019-09-08
用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,那按理說(shuō)開(kāi)的辦公費(fèi)(文具、書(shū)籍類(lèi))也是用于集體福利,那么也不能抵扣嗎?
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2018-05-09
在規(guī)劃可變間接成本時(shí),管理者必須將注意力集中在創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品或服務(wù)的活動(dòng)上,并消除不增加價(jià)值的活動(dòng)。 選擇一個(gè): 對(duì) 錯(cuò)
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2021-10-15
公司因員工出差計(jì)劃取消,支付給航空代理公司退票費(fèi),并取得了6%稅率的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。請(qǐng)問(wèn),公司可以抵扣該筆進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
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2019-04-24
買(mǎi)進(jìn)的成品油是不是要在增值稅選擇確認(rèn)平臺(tái)下載庫(kù)存該怎么操作啊,我在選擇確認(rèn)平臺(tái)看到有個(gè)成品油消費(fèi)稅管理然后呢
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2018-11-21
某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月直接向消費(fèi)者零售食品,取得零售收入79100元。要求計(jì)算該企業(yè)6月份銷(xiāo)售稅額
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2022-01-02
你好,我們是砂石銷(xiāo)售,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),但是開(kāi)了消項(xiàng)發(fā)票,每個(gè)月的增值稅,城建稅都交了,現(xiàn)在還有個(gè)人所得我們?cè)趺唇唬渴且话慵{稅人
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2020-01-14
住宿費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是不是要填在增值稅申報(bào)表二的集體福利,個(gè)人消費(fèi)情況下?如果填在其他情形下,可以嗎?有問(wèn)題沒(méi)?
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2018-06-14
小規(guī)模,做完稅控維護(hù)280元的減免分錄后,期末余額是否為:減免稅款余額借方280,應(yīng)交增值稅余額貸方280,互相抵消了,是這樣嗎?
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2018-11-05
以舊換新向消費(fèi)者銷(xiāo)售新產(chǎn)品微波爐,共收取現(xiàn)金465000元(已扣除收購(gòu)舊微波爐抵價(jià)100000元),并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票 會(huì)計(jì)分錄怎么做
1/2017
2020-06-23
這道題 應(yīng)稅消費(fèi)品 不就是包含消費(fèi)稅的嗎 為什么他包含消費(fèi)稅 還是85呢 他直接對(duì)外出售了 成本應(yīng)該包含是消費(fèi)稅吧
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2021-03-16
根據(jù)消費(fèi)稅的有關(guān)規(guī)定,某些應(yīng)稅消費(fèi)品是用外購(gòu)的已繳納消費(fèi)稅的應(yīng)稅消費(fèi)品連續(xù)生產(chǎn)出來(lái)的,在對(duì)這些連續(xù)生產(chǎn)出來(lái)的應(yīng)稅消費(fèi)品計(jì)征消費(fèi)稅時(shí),符合抵扣條件的,應(yīng)按()計(jì)算準(zhǔn)予扣除外購(gòu)的應(yīng)稅消費(fèi)品已納的消費(fèi)稅稅款。 A.當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用量 B.當(dāng)期購(gòu)進(jìn)數(shù)量 C.當(dāng)期連續(xù)生產(chǎn)出來(lái)的應(yīng)稅消費(fèi)品的生產(chǎn)數(shù)量 D.當(dāng)期連續(xù)生產(chǎn)出來(lái)的應(yīng)稅消費(fèi)品的銷(xiāo)售數(shù)量 A 某些應(yīng)稅消費(fèi)品是用外購(gòu)已繳納消費(fèi)稅的應(yīng)稅消費(fèi)品連續(xù)生產(chǎn)出來(lái)的,在對(duì)這些連續(xù)生產(chǎn)出來(lái)的應(yīng)稅消費(fèi)品計(jì)征消費(fèi)稅時(shí),符合抵扣條件的,應(yīng)按“當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量”計(jì)算準(zhǔn)予扣除外購(gòu)的應(yīng)稅消費(fèi)品已納的消費(fèi)稅稅款。 為啥不是銷(xiāo)售領(lǐng)用量?
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2022-12-04
第三章 消費(fèi)稅 外購(gòu)應(yīng)稅消費(fèi)品已納稅額的扣除 舉例 甲企業(yè)是生產(chǎn)煙絲的企業(yè) 將煙絲賣(mài)給 乙企業(yè)生產(chǎn)卷煙 那么甲企業(yè)是需要交納消費(fèi)稅的 那么乙企業(yè)生產(chǎn)卷煙也是需要交納消費(fèi)稅的 因此 這里說(shuō)的乙企業(yè)交納的消費(fèi)稅 是否 = 乙企業(yè)需要交納的消費(fèi)稅 - 甲企業(yè)已繳納的消費(fèi)稅?
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2023-08-02
收回的委托加工物品,受托方代扣代繳的,用于生 產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅為啥不計(jì)入成本, 、這一塊有啥總結(jié)嗎有的不是計(jì)入成本嗎,
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2021-07-13
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