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10月稽查補稅后,做了分錄如下:納稅檢查補交增值稅做會計分錄: 1、計提 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--增值稅檢查調整 2、查補轉出 借:應交稅費--增值稅檢查調整 貸:應交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結轉損益調整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 現在我在季報財報,發現資負表和利潤表勾稽不平了,差額正是稽查補稅的金額,也就是“以前年度損益調整” 的金額
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2018-01-10
那借:管理費用——稅控系統維護費 820 貸:銀行存款 /現金/其它應付款-XXX 820 那么這是五月份當月購進當月已經繳納了稅控系統維護費。 那么當月繳納了但是當月沒有銷售收入,所以我們沒有抵扣。 借:管理費用 820 貸:應交稅費——轉出未交增值稅 820 這筆分錄是不是有了銷售收入我們需要抵減時必須做的會計分錄 實務問題,希望老師答答疑
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2019-10-04
老師,就是期初根據科目余額表來建賬,建賬以后試算平衡的時候,那個金額是不是應該和上面資產負債表的期末余額一致才對呢?怎么把之前的增值稅轉出未交增值稅填寫到其他流動資產里呢
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2020-06-02
建筑企業增值稅一般納稅人在項目所在第預交稅款如何記賬,當銷項大于進項時分錄,稅款在下月繳納時分錄,年底如何結轉應交增值稅銷項、進項、未交稅金、轉出未交稅金等科目。請老師幫忙詳細講解一下一下,對這一塊比較混亂,或者老師能夠推薦一節專門講這一塊的課程
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2017-12-17
如果發現以前有結轉的未交增值稅(即實際繳納的增值稅)比(銷項稅-進項稅)小,導致資產負債表上應交稅金不準確,應該可以怎么調?還是說下次報稅把這一點點補上?
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2017-08-29
應交稅費-進項稅額,待認證,待抵扣稅額,未交增值稅額這些都是怎么轉換的?
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2019-07-24
月末的時候科目余額表的應交稅費貸方有余額,應交稅費還需要轉到未交增值稅科目嗎
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2019-09-03
老師好,今天看老會計的賬,摘要寫計提稅費,分錄是:借:應交稅費--未交增值稅。 貸:稅金及附加。我沒看懂啥意思,請老師指點
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2019-12-17
所得稅季度預繳,可以減以前年度虧損,本年上個季度虧損可以扣嗎
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2018-07-15
為什么進項稅額未認證抵扣借方要計應交增值稅未認證稅額而不是未抵扣稅額呢
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2019-02-13
增值稅申報表30行本年累計,上個月進項大于銷項,未交增值稅,這筆是否也計入本年累計?
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2019-08-08
購買稅控專用設備 ,可全額抵減的,抵減增值稅時的分錄,借:應繳稅費-應繳增值稅(未交增值稅) 貸:營業外收入,這個營業外收入要不要交稅啊,怎么交
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2014-09-11
應交稅費-應交增值稅-出口抵減內銷應納稅額,借方余額怎么處理,這個月數據掛著下個月當留抵使用嗎,還是當月把增值稅結轉到未交增值稅里面?
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2023-07-20
4月加計抵減3524.96;增值稅是1568.4;那5月份繳納增值稅1568.4元,5月的賬是不是借:應交稅費-未交增值稅1560.4 應交稅費-加計抵減3524.96 貸:營業外收入 3524.96 銀行存款1568.4
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2020-06-19
購置金稅盤的費用在抵減增值稅時借應交增值稅減免稅,貸管理費用,這個借方的減免稅在月末時,怎么結轉到未交增值稅里面呢?
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2018-03-04
應交增增值稅的會計分錄怎么寫,比如啊,上月未交2846.73,這月扣繳了,這月進項14518.3 銷項15791.62
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2017-09-04
小規模納稅人開的票,銷項稅應該計入應交稅金—未交增值稅 科目里,我3月份的時候錯計入了應交稅金—應交增值稅/銷項稅額 里,請問,怎么調賬?
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2016-10-21
請教一下老師,公司是小規模納稅人,享受了增值稅的減免優惠政策,本來應該做分錄如下 借:應交稅費--應交增值稅--未交增值稅 貸:應交稅費--減免稅費 去年沒有做這筆分錄,現在才發現,如果現在要補做的話,要如何進行賬務處理呢
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2020-03-04
老師,收到福利費專票當月,如果選擇勾選不抵扣,借管理費用貸銀行存款就可以。如果選擇認證抵扣,借管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:銀行存款,轉出時借管理費用貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,月底結轉:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出貸:應交稅費-未交增值稅,這樣還要交增值稅,是不是哪里理解的不對
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2021-11-19
自然人申報生產經營所得納稅 提示說 未獲取到企業開業設立日期,無法判斷稅款所屬期起,請在單位信息里手動點擊更新獲取, 但是點了單位信息,征收方式是空的,點擊更新,提示說 沒有返回稅費種認定信息。這個怎么操作?
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2020-04-13
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