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上月多繳增值稅稅款,在本月抵扣之后在貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 科目怎么平?
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2019-08-27
企業(yè)本月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13600元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額15300元,根據(jù)以上資料確定:本月應(yīng)交增值稅數(shù)額。
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2021-06-06
銷(xiāo)售方開(kāi)具增值稅紅字發(fā)票和購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具增值稅紅字發(fā)票在操作和稅務(wù)上有啥子區(qū)別
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2021-09-02
銷(xiāo)售一批材料,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的售價(jià)60000,增值稅額10200元,款項(xiàng)以用銀行收訖。該
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2015-12-22
出口退稅額低于購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上的增值稅額的差 額,請(qǐng)問(wèn)這是什么意思
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2018-02-27
我們公司是公司形式的小規(guī)模納稅人,增值稅怎么申報(bào),需要網(wǎng)上申報(bào)嘛
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2016-09-07
是小規(guī)模納稅人,以前報(bào)稅的時(shí)候都是在稅務(wù)大廳報(bào),沒(méi)有收入是按0收入報(bào)稅的,這個(gè)季度要在網(wǎng)上申報(bào),這個(gè)季度也開(kāi)了增值稅票,購(gòu)買(mǎi)了稅票系統(tǒng)金融盤(pán),購(gòu)買(mǎi)的這個(gè)金融盤(pán)是不是可以做抵扣?
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2017-07-05
老師我們3月15日取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照,3月27日購(gòu)買(mǎi)的數(shù)字證書(shū)認(rèn)證系統(tǒng),還有航天金穗網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng),并取得增值稅電子普通發(fā)票及定額發(fā)票這2筆業(yè)務(wù)我是應(yīng)該按實(shí)際發(fā)生的日期3月份建賬做外帳,還是在四月建帳時(shí)做賬也可以啊?我剛來(lái)公司以前沒(méi)有會(huì)計(jì)
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2017-05-31
老師:剛注冊(cè)的公司,沒(méi)有收入,只有注冊(cè)資本,這個(gè)月增值稅,附加,個(gè)稅,企業(yè)所得稅都是零申報(bào)嗎?印花稅是根據(jù)注冊(cè)資本多少交稅是在國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)嗎?
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2019-04-12
我們是外貿(mào)企業(yè),所屬期1月份認(rèn)證了退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)稽核了,但是1月份的增值稅申報(bào)附表二上面忘了填待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,所屬期2月份申報(bào)的時(shí)候我能再給他填上嗎?怎么填?
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2023-02-27
工業(yè)總產(chǎn)值=當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+期末庫(kù)存商品-期初庫(kù)存商品 這個(gè)公式中期末庫(kù)存商品數(shù)是指本月的,期初庫(kù)存商品是是指上月的,對(duì)嗎?也就是說(shuō) 產(chǎn)值=本月收入+本月的庫(kù)存商品數(shù)-上月的庫(kù)存商品數(shù),對(duì)嗎?
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2022-06-06
這投資時(shí)點(diǎn)公允價(jià)值6000000不用加上投資時(shí)點(diǎn)資產(chǎn)的評(píng)估增值嗎
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2020-04-10
老師你好!增值稅普通發(fā)票上面的單位發(fā)票章是怎么樣弄上發(fā)票上面的呢?
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2021-06-29
老師好,網(wǎng)上可以補(bǔ)報(bào)上月或上年季度的企業(yè)所得稅和增值稅嗎?怎么來(lái)弄
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2020-03-18
老師,請(qǐng)問(wèn)下,17年每個(gè)月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候做了一筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,第二個(gè)月繳納增值稅的時(shí)候,做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 年底結(jié)賬后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目期初有數(shù)據(jù),在借方,這個(gè)數(shù)據(jù)用不用管它呢?
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2018-03-31
A廠為增值稅一般納稅人(增值稅率13%),201×年銷(xiāo)售商品共計(jì)收入900 000元(不含稅收入)。當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅價(jià)款400 000元,增值稅52 000元;從國(guó)外進(jìn)口原材料一批,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)上注明的的增值稅46800元。采購(gòu)人員國(guó)內(nèi)出差購(gòu)買(mǎi)機(jī)票稅額1200元。要求計(jì)算: (1)銷(xiāo)項(xiàng)稅額(2)進(jìn)項(xiàng)稅額(3)應(yīng)納增值稅稅額
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2021-12-11
若給定即期匯率是$1.8655,90天的遠(yuǎn)期匯率是$1.8723,則英磅在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上會(huì) A估值過(guò)高 B遠(yuǎn)期升水 C估值過(guò)低 D遠(yuǎn)期貼水 請(qǐng)問(wèn)這幾個(gè)選項(xiàng)選什么,請(qǐng)說(shuō)出具體理由
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2020-11-27
老師,國(guó)家稅務(wù)總局公告2021年第5號(hào)規(guī)定,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為,合計(jì)月銷(xiāo)售額未超過(guò)15萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷(xiāo)售額未超過(guò)45萬(wàn)元)的,免征增值稅。但為什么本月申報(bào)時(shí)增值稅納稅申報(bào)表上還是顯示“季度銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn)元,暫免征收增值稅”呢?
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2021-04-14
附加稅怎么算,本期增指稅(8月份銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))2萬(wàn)元,上期留底一萬(wàn)元,本期附加稅的基數(shù)是多少呢?
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2018-08-30
麻煩老師幫我算下增量和存量,生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),本月出口免抵退申報(bào)匯總表上(增值稅納稅申報(bào)表期末留抵16萬(wàn),應(yīng)退稅額16萬(wàn),免抵2萬(wàn))且出口退稅16萬(wàn)已到賬。2019年3月末期末留抵10萬(wàn)。
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2023-03-02
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