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委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,收回后直接出售,如電池、游艇等不在可抵扣已納消費(fèi)稅范圍內(nèi)的應(yīng)稅消費(fèi)品,可以抵扣已納消費(fèi)稅嗎?
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2021-08-06
應(yīng)稅消費(fèi)品,什么意思,老師
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2020-03-11
燙花木制筷子屬于應(yīng)稅消費(fèi)品嗎
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2018-08-27
領(lǐng)用自產(chǎn)的產(chǎn)成品,消費(fèi)稅需要計(jì)入成本么,前面看到一個(gè)例題,領(lǐng)用自產(chǎn)的產(chǎn)成品一批,實(shí)際成本為5 000元,售價(jià)為12 000元,該產(chǎn)品為應(yīng)稅消費(fèi)品,消費(fèi)稅稅率為10%,這到例題答案里顯示以實(shí)際成本5000計(jì)入并沒(méi)有+消費(fèi)稅
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2022-06-01
5.下列產(chǎn)品中,在計(jì)算繳納消費(fèi)稅時(shí)準(zhǔn)許扣除外購(gòu)應(yīng)稅消費(fèi)品已納消費(fèi)稅的是( )。 A.外購(gòu)已稅煙絲連續(xù)生產(chǎn)的卷煙 B.外購(gòu)已稅摩托車(chē)生產(chǎn)的應(yīng)稅摩托車(chē) C.外購(gòu)已稅溶劑油生產(chǎn)的應(yīng)稅涂料 D.外購(gòu)已稅游艇生產(chǎn)的應(yīng)稅游艇
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2024-02-05
老師好,應(yīng)稅消費(fèi)品是什么意思?辛苦老師
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2019-05-11
老師,請(qǐng)問(wèn)為什么委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品所代收代繳的消費(fèi)稅不計(jì)入銷(xiāo)售額呢?
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2021-01-24
下列情形中,可以扣除外購(gòu)應(yīng)稅消費(fèi)品已納消費(fèi)稅的有( )。 A.以已稅煙絲生產(chǎn)的卷煙 B.以已稅白酒為原料生產(chǎn)的白酒 C.以已稅桿頭為原料生產(chǎn)的高爾夫球桿 D.以已稅珠寶玉石生產(chǎn)貴重珠寶首飾 E.以已稅實(shí)木地板為原料生產(chǎn)的實(shí)木地板 ACDE 消費(fèi)稅的扣稅有范圍限制,白酒不在扣稅范圍中,所以外購(gòu)已稅白酒為原料生產(chǎn)的白酒,不能扣除已納消費(fèi)稅。 白酒為啥不在里面?
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2022-12-04
您好,后期消費(fèi)時(shí),或者開(kāi)發(fā)票時(shí),再借:預(yù)收賬款,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 如果在辦卡時(shí)就開(kāi)票了,帳務(wù)如何處理?謝謝
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2019-12-02
一般納稅人,目前手里成本票專(zhuān)票很多有留底稅,明年問(wèn)廠(chǎng)家要票可不可以要成普票,不抵扣增值稅,把之前的留底稅先消化一下
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2018-12-29
你好,增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)了16稅點(diǎn),現(xiàn)在是13稅點(diǎn),目前發(fā)現(xiàn)多開(kāi)了金額,能不能把多開(kāi)的金額分別來(lái)給不同的公司,抵消這筆錢(qián)
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2019-05-30
公司是消防工程,要是開(kāi)出發(fā)票名稱(chēng)是公共安全設(shè)備*懸掛式干粉滅火裝置粉增值稅普票,能不能用買(mǎi)車(chē)進(jìn)來(lái)的專(zhuān)票抵扣稅額?
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2018-07-25
某酒廠(chǎng)銷(xiāo)售本月生產(chǎn)的白酒6噸,含稅價(jià)11300元/噸,開(kāi)出普通發(fā)票,貨款尚未收到 1不含稅銷(xiāo)售額 2增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 3應(yīng)交消費(fèi)稅
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2023-11-02
工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的化妝品小樣送給客戶(hù)視同銷(xiāo)售嗎?怎樣會(huì)計(jì)處理?化妝品生產(chǎn)及銷(xiāo)售,一般納稅人,交16%的增值稅,還需交消費(fèi)稅嗎
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2019-01-09
你好老師,我們是銷(xiāo)售黃金珠寶首飾的,我才接上會(huì)計(jì),我咨詢(xún)下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人免征增值稅,那么消費(fèi)稅是否免征呢?謝謝老師。
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2023-03-15
老師酒店或者超市收到辦理會(huì)員的錢(qián)時(shí),借現(xiàn)金貸預(yù)收賬款,等消費(fèi)時(shí)借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅,對(duì)嗎?
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2019-09-08
用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,那按理說(shuō)開(kāi)的辦公費(fèi)(文具、書(shū)籍類(lèi))也是用于集體福利,那么也不能抵扣嗎?
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2018-05-09
請(qǐng)問(wèn):2018年借:管理費(fèi)用:4324.14 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅691.86 貸:銀行存款:5016 2019年發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用是個(gè)人消費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,怎么樣做分錄?
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2019-10-23
應(yīng)稅企業(yè)外購(gòu)進(jìn)來(lái)的固定資產(chǎn)也要繳納企業(yè)所得稅嗎這個(gè)企業(yè)所得稅繳稅范圍是不是比增值稅和消費(fèi)稅的要廣且稅率高
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2020-03-02
老師,想請(qǐng)教一下,由于合同取消了,進(jìn)項(xiàng)已抵扣的已紅沖,對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)的也已經(jīng)紅沖。然后產(chǎn)生增值稅退稅,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄如何做呢?
2/200
2023-11-03
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