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老師,財(cái)稅〔2018〕54號(hào))規(guī)定:企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊 到底是用不用分年度?
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2018-12-25
請(qǐng)教您一個(gè)問題,我們公司收到一筆10萬的融資貼息,這個(gè)我怎么做賬,是直接沖財(cái)務(wù)費(fèi)用,還是入補(bǔ)貼收入。另外一筆企業(yè)入規(guī)獎(jiǎng)勵(lì),這個(gè)做補(bǔ)貼收入可以嗎,要不要交企業(yè)所得稅?
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2020-08-04
沙盤模型費(fèi)應(yīng)該填在所得稅匯算清繳銷售費(fèi)用里的哪里呢
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2021-05-26
所得稅匯算清繳的時(shí)候,公司給員工買的保險(xiǎn)是放在期間費(fèi)用表中的工資里面還是各項(xiàng)稅費(fèi)?
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2019-04-10
18年的所得稅納稅申報(bào)今年可以補(bǔ)登嗎?期間費(fèi)用申報(bào)有誤,這么久可以操作嗎?
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2020-04-28
所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用和帳上要一致嗎
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2016-05-18
老師 那種情況下允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除呢
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2020-04-26
老師,銀行存款中的利息費(fèi)用支出需要在企業(yè)所得稅中調(diào)增嗎?
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2019-05-28
老師,稅法規(guī)定新購(gòu)進(jìn)設(shè)備價(jià)值低于500萬元的允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,可是設(shè)備是每個(gè)月折舊的,怎么扣除,這個(gè)規(guī)定是什么意思呢
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2021-08-20
企業(yè)購(gòu)買的設(shè)備等不超過500萬,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額是扣除,不在分年度計(jì)算折舊,這話怎么理解
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2019-10-05
某公司共有資金1000萬元,其中長(zhǎng)期借款100萬元,年利率10%,每年付息一次,到期一次還本,籌措借款費(fèi)用率2%;按面值發(fā)行債券200萬元,票面利率10%,發(fā)行費(fèi)用率為3%;發(fā)行普通股100股,每股發(fā)行價(jià)7元,第一年支付股利每股1元,發(fā)行費(fèi)用率為2%,預(yù)計(jì)股利增長(zhǎng)率為5%。該公司適用所得稅稅率為25%,分別計(jì)算該公司三種融資方式下的資本成本和加權(quán)平均資本成本。(20分)(小數(shù)點(diǎn)后保留2位)
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2022-06-21
老師這個(gè)題怎么理解單獨(dú)核算的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入700 萬元,與之配比的技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本費(fèi)用100 萬元。(6)該企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額。
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2020-07-22
老師這題分錄我看的不明白 借:資產(chǎn)處罝收益30 貸:無形資產(chǎn)30 借:無形資產(chǎn)一累計(jì)攤銷5 貸:管理費(fèi)用5(30/5*10/12) 借:少數(shù)股東權(quán)益5 貨:少激股益5[ (30-5) x20%] 借:遞延所得稅資產(chǎn)6.25 (問題1 這里我看不懂了是處置了30萬無形資產(chǎn)所以減少所得稅費(fèi)用嗎) 貸:所得稅費(fèi)用6.25[(30 - 5*25%] 借:少數(shù)股東損益1.25 (6.25*20%) (問題2 這里也不明白 這怎么重復(fù)了 上面不是寫了個(gè)一樣分錄5 ) 貸:少數(shù)股東權(quán)益 1.25 1597205495642
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2020-09-21
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,營(yíng)業(yè)成本是否包含稅金及財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用?
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2019-10-09
老師,問一下,每個(gè)季度單位都會(huì)收到銀行給的存款利息收入,這個(gè)收入是不是在沖減完財(cái)務(wù)費(fèi)用之后如果是費(fèi)用大于收入:就是財(cái)務(wù)費(fèi)用科目借方余額就不用交所得稅,如果收入大于費(fèi)用:財(cái)務(wù)費(fèi)用科目貸方余額就要交企業(yè)所得稅
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2016-03-27
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳申報(bào)表(A類)第一行營(yíng)業(yè)成本是不是不包括管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用
2/1003
2020-04-04
老師,所得稅匯算清繳期間費(fèi)用里面的明細(xì)沒有社保這一欄,那就填在其他這一欄嗎?
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2020-05-08
什么是遞延所得稅。所得稅的計(jì)算,如果不存在納稅調(diào)整事項(xiàng)和遞延所得稅,利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用:項(xiàng)目金額:可以直接根據(jù)利潤(rùn)總額項(xiàng)目金額乘以所得稅稅率計(jì)算得到。 能否舉例子解說一下,謝謝
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2019-07-16
累計(jì)12月份利潤(rùn)總額3088641.03,則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借:所得稅費(fèi)用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
你好老師,前面問了一問題,后面自己又不知道該咋處理了,2018年上了一千多的所得稅,因?yàn)檫@個(gè)銀行回單1月份才出來,當(dāng)時(shí)做分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 然后2019年的利潤(rùn)表里 利潤(rùn)總額是虧的,倒數(shù)第二行所得稅費(fèi)用有個(gè)一千多的金額,這樣凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用 凈利潤(rùn)更是負(fù)數(shù)更小了。 2019年是虧的沒上過所得稅那所得稅費(fèi)有金額就涉及到退稅問題了對(duì)吧 現(xiàn)在我把它沖掉 借:以前年度 貸:所得稅費(fèi)用 借:利潤(rùn)分配 貸 :以前年度損益調(diào)整 但老師又說小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不能用以前年度損益這個(gè)科目,但不用又會(huì)影響我今年的所得稅費(fèi)用
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2020-03-30
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