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老師,計提利息時候 借:管理費用 5 貸:應付利息 5 支付利息時候 借:管理費用 5 應付利息 5 貸 銀行存款 10 這個支付利息的時候為啥借是那個呢例如這個數額
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2019-06-23
在7月份的時候有張發票是商標權7500,我入賬借:無形資產-商標權 貸:銀行存款 ;公司業績下降,沒有什么業務了 ,我在本月12月份的時候 ,就做了 調整:借:管理費用-其他, 貸:無形資產-商標權 可以做這樣的分錄嗎?
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2017-12-27
老師,上午我拿到銀行回單,有跨行轉帳手續費和信使費兩個回單,做憑證時能粘貼在一起做借:單位管理費用嗎
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2019-08-05
企業給員工買的意外保險怎么做賬,保險費3000,手續費6,是不是借:管理費用-保險費 3006 貸:銀行存款 3006
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2018-08-29
公司員工的體檢費報銷直接用基本戶進行報銷了,分錄是否可以直接做分錄是:借管理費用-福利費,貸銀行存款?
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2017-05-01
老師好,我們5月分支付了今年5月到明年4月份的房租,發票要年底才開進來,請問我現在是不是付錢的時候借應付賬款,貸銀行存款。月底攤銷的時候借管理費用,直到費用,貸應付賬款;那請問年底發票進來的時候我怎么做分錄
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2021-06-04
購買財務軟件的款3500計入借:管理費用-軟件費,貸:銀行存款,這樣處理可以嗎
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2017-11-04
老師,我去年12月份繳納房租 當時付錢的時候是 借 預付賬款 貸 銀行存款 今年開始待攤 不是 借 管理費用 貸 預付賬款嗎 為什么會出現負數呢 這個借方余額夜魔懂滴結轉過來
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2020-06-08
老師好,1、我公司商標權支付1200元,分錄是借:無形資產--商標權1200,貸銀行存款1200嗎?2、因為金額少,我可以:借管理費用,貸銀行存款嗎?3、如果計入無形資產,按多久攤入什么費用?4、攤完后,那么無形資產的賬面就是0了嗎?謝謝老師。
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2020-03-29
老師,我6月預付了6,7,8三個月的房租,我做了借:預付賬款,貸:銀行存款。是不是還需要做一筆6月的攤銷分錄,借:管理費用,貸:預付賬款。謝謝
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2019-07-04
檢測費在7月已付款,且收到發票,但未抵扣,7月記賬借:管理費用貸:銀行存款,這個月抵扣時如何做分錄記賬
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2019-12-10
老師好,長期待攤費是這樣寫分錄嗎?借長期待攤,貸銀行存款,攤攤銷時,借管理費用,貸累計攤銷嗎
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2022-01-10
員工自己墊付的款買辦公用品,分錄是借管理費用貸銀行存款嗎
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2020-03-31
增值稅稅控盤維護費,借:管理費用—辦公費用 貸:銀行存款 對嗎老師
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2021-12-08
請問老師現在固定資產是否沒有超過500萬元都可以一次性計入費用? 那假設公司購入電腦5000元,會計憑證如何做?1.借:管理費用 貸 銀行存款? 2.借: 固定資產 貸銀行存款 借:累計折舊 貸 固定資產 以上哪種是正確的做法?
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2020-04-27
(8)在開展業務活動過程中發生應當計入當期業務活動費用的相關辦公費用4300本次庫存物品共領出1540元(820+720)。元,應當計入當期單位管理費用的相關辦公費用1800元,款項合計6100元(4300十1800)通過銀行存款賬戶支付。
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2021-06-14
銀行卡年費 計入財務費用還是計入管理費用
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2017-12-12
工傷保險,一次收3個月,之前分錄 預付賬款–社保 貸銀行存款。每個月攤銷 借 管理費用貸 預付賬款–社保。交7月份工傷時 調整基數了,退了5月6月多交的113. 7月工傷應交270.45 實際交了156 分錄怎么做
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2019-08-13
老師,外貿企業通過銀行公戶向國外客戶個人支付傭金怎么做賬?借:管理費用-傭金 貸:銀行存款 這樣對嗎?
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2020-01-02
老師,購買軟件分錄:借無形資產,貸銀行存款,攤銷分錄:借管理費用,貸無形資產,是這樣嗎?
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2019-06-10
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