
老師好,我們5月分支付了今年5月到明年4月份的房租,發(fā)票要年底才開進來,請問我現(xiàn)在是不是付錢的時候借應付賬款,貸銀行存款。月底攤銷的時候借管理費用,直到費用,貸應付賬款;那請問年底發(fā)票進來的時候我怎么做分錄
答: 老師,好,攤銷的時候是按含稅價攤銷的,發(fā)票開進來還有一個稅金
如果我現(xiàn)在付款的公司電話費是3年的費用,如何做賬,借:應付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:應付賬款嘛,攤銷在每個月嘛,還是怎么著呢
答: 借長期待攤費用貸銀行存款,然后按月分攤,這個是辦公用的嗎?如果是的話,借管理費用、辦公費貸長期待攤費用。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到房租發(fā)票時(借:預付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用 貸:預付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費用--房租費 應交稅費 貸:銀行存款)這樣對嗎?
答: 老師,請問正確的應該怎么做呢?麻煩詳細說一下


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2021-06-04 17:28
辜老師 解答
2021-06-04 17:38
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2021-06-05 08:24
辜老師 解答
2021-06-05 08:34