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小車保險費560O元專票進項是304元會計憑征錄入借管理費用56O0元,應交稅費一應交增值稅一進項稅3o4元貸銀行存款59O4元這個分錄對嗎?
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2017-05-25
第一次購買金稅盤借:管理費用,貸:銀行存款,現在要抵扣稅額,我寫分錄,借:應交稅費-應交增值稅-遞減稅額,借:管理費用負數,現在要把應交的稅金減去金稅盤金額,怎么x寫分錄?
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2020-04-23
老師,收到專票,6月記賬沒有單列出來計入費用了,記成了借:管理費用 貸:銀行存款,我現在可以做 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:管理費用 嗎
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2019-07-29
全額抵減 不應該是這樣嗎 借:管理費用--辦公費 貸:現金 然后抵減稅款時 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用--辦公費(借方紅字)
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2020-07-27
閱讀理解(共1題,27.0分) 53.(27.0分)務題 資料:東公司為一般人,2022年月份發生的膽分經濟務知 下 n日,從銀行提取現300, (2)9日,售結山機械廠產品30臺,單價500元,增值稅銷項積能 90價未支付 ()12日、倉庫發出原材料一批,計000元其中生產產品耗用 000元,車間一般耗用30元 (4)17日,從銀行入知期借40元存入銀行 (5)18日,通過行收泰山機堿廠日購買甲、乙產品的稅數 }19日,長虹公司購進A材料1000克,價款計5000元,取得的增值 稅專用發票注明的增值稅進項額為650元價稅款通過銀行付清,材料如 驗收入庫 (7)21日用現金報行政人員張玉的內交通費1700元 問題6日.從銀行取現金3000元 A貸:庫存現金3000 B貸:銀行存款3000 c借:庫存現金3000 d借:銀行存款3000
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2022-12-17
想問下上個月營銷買了一部手機送客戶的進項被我抵扣了J:銷售費用 應交稅費(進)D:銀行存款 現在轉出的話分錄是J:應交稅費(進轉出)D:應交稅費-轉出未交 J:應交稅費-轉出未交 D:應交稅費-未交增值稅 這樣可以嘛?
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2022-12-12
老師初次買打印機航天發票打印機分錄是不是就是借管理費用辦公費借應交稅費應交增值稅進項稅貸銀行存款啊,根據那邊開來的發票
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2020-02-27
公司的水電費或者租金取得的是普票,那做會計分錄的時候是做借管理費用 貸銀行存款 呢?還是做借 管理費用 應交增值稅 貸銀行存款???
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2020-02-28
請問老師,公司新購一套家具,茶具,38000元,分錄借:管理費用-辦公費 應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款,可以嗎?審計過得去嗎?
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2022-08-19
老師,請問,付水務集團有限公司4月份水費,分錄是不是,借管理費用,應交稅費/應交增值稅/待認證進項稅,貸銀行,要不要做一筆應付賬款的分錄?
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2019-07-03
給公司做內賬,購進或銷售有沒有必要做價稅分離?是否需要做增值稅進項銷項分錄?月末是否需要做增值稅結轉?如果不需要的話購進、銷售貨物會計在內賬里該怎么做分錄,是否可以把繳納的增值稅記入借:管理費用-增值稅 貸:銀行存款
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2021-12-09
不理解為什么費用要用進項稅,這之間的聯系是什么?比如說 借 銷售費用 應交稅費應交增值稅—進項稅 貸 應收賬款
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2020-07-31
購入一臺需要安裝的設備,買價和稅金共計 904000 元,增值稅稅率 13%,包裝及運雜費為 1500 元,全部款項通過銀行存款支付,設備購回 即投入安裝。設備在安裝過程中,領用甲材料 2000 元(不考慮增值稅),用庫存現金支付安裝 費 1000 元。安裝完畢,達到預定可使用狀態,并 經驗收合格交付使用。 要求:根據以上經濟業務,編制相關分錄。 (1) 購入設備。(3分,1個分錄) (2) 發生安裝費用。(3分,1個分錄) (3) 安裝完畢交付使用。(3分,1個分錄)
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2022-06-24
老師,單位開通稅控盤花了480元,開來的是普票,為什么要做一筆借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款480元,貸:管理費用-開辦費呢?明明不是稅
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2019-08-20
老師您好“”現在車票抵扣,比如火車票300元,汽車票200元,該怎么記賬呢?借:管理費用 458.72應交稅費-應交增值稅41.28(算法:500/(1+9%)*9%)貸:銀行存款500
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2019-07-31
金稅盤抵稅。,借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款480 貸:管理費用——辦公費480 這個減免稅款最后怎么結平呢
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2021-06-29
請問小規模納稅人,自行開具1%的稅率的增值稅專用發票,未達起征點,需要繳納稅款嗎?
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2021-01-06
有一購銷合同我全額開增值稅專票17%,但是合同約定有10%的貨款為質量保證金,有可以是收不回來的,但是我發票開了,實際的收款就會形成差額, 這個差額怎么入賬?先是掛的應收賬款,后面沖減銷售費用,還是壞賬損失?
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2018-01-05
甲公司為增值稅一般納稅人。其債券購買均通過投資款專戶進行,2022年甲公司發生與債券投資相關的業務如下:(1)3月1日,甲公司從二級市場購入乙公司發行的面值為950萬元的債券,支付價款1 020萬元(其中包含已到付息期但尚未領取的債券利息20萬元),另支付交易費用3萬元,取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為0.18萬元。甲公司將其劃分為交易性金融資產進行管理和核算。(2)3月10日,甲公司收到乙公司支付的購入時未領取的債券利息20萬元。(3)3月31日,甲公司持有乙公司債券的公允價值為 1 040萬元。(4)4月10日,甲公司出售了所持有的全部乙公司債券,價款為1 126萬元,轉讓乙公司債
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2024-05-13
籌建期購入一臺生產用設備1700元,附增值稅專票,可以借管理費用,應交稅費…進項,貸銀行存款?
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2017-04-26
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