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2021年,居民個(gè)人張某每月從任職單位取得工資10000元。2021年5月張某從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬8000元。10月取得稿酬10000元。11月取得特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)8000元。上述收入均為稅前收入。假定2019年張某每月繳納“三險(xiǎn)一金”1100元; 他有正在上小學(xué)的獨(dú)生兒子,夫妻雙方各負(fù)擔(dān)50%;父親已年過七旬,張某是獨(dú)生子。他已經(jīng)提交了專項(xiàng)附加扣除的個(gè)人信息。稅率3%,請計(jì)算張某2021年度綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。
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2022-12-21
無償贈(zèng)送給客戶,買一箱酸奶送杯子一個(gè),這屬于增值稅視同銷售還是企業(yè)所得稅視同銷售呀,借記銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 的情況下,如何填報(bào)表
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2024-05-23
請問一下,所得稅申報(bào)表中,營業(yè)成本包含利潤表中的管理費(fèi)用嗎?
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2016-09-21
企業(yè)因?yàn)檠邪l(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除而少繳納企業(yè)所得稅,需要進(jìn)行賬務(wù)處理嘛?如何讓處理
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2022-01-18
去年有一筆材料款全部入費(fèi)用了 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)入多了 可以通過跨期扣除費(fèi)用做納稅調(diào)增嗎 那賬如何做呢 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不入遞延所得稅資產(chǎn)對不 ?借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借:利潤分配——未分配利潤 貸:所得稅費(fèi)用 這樣做對嗎 ?
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2022-04-15
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 (消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每斤0.50 元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
老師,您好! 所得稅按季申報(bào),是不是一個(gè)季度的收入減成本費(fèi)用算出的所得稅?比如如果這個(gè)月是收入大于成本費(fèi)用,所得稅是正數(shù),下個(gè)月收入小于成本費(fèi)用,所得稅是負(fù)數(shù),要繳納的金額是正數(shù)減過負(fù)數(shù)后的才是要申報(bào)的對吧?
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2019-08-27
你好,申報(bào)經(jīng)營所得稅時(shí)申報(bào)失敗原因【通用業(yè)務(wù)錯(cuò)誤:該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”,根據(jù)稅法規(guī)定,上述費(fèi)用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營所得匯算清繳中重復(fù)享受。】。請問怎么處理
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2022-03-18
應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說明: 1、勞務(wù)報(bào)酬所得在800元以下的,不用繳納個(gè)人所得稅; 2、勞務(wù)報(bào)酬所得大于800元且沒有超過4000元,可減除800元的扣除費(fèi)用; 3、勞務(wù)報(bào)酬所得超過4000元的,可減除勞務(wù)報(bào)酬收入20%的扣除費(fèi)用;, 這道題為什么是*1-20%,而不是直接減800,不是沒有超過4000嗎
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2021-05-12
甲公司2x16年6月30日自用房地產(chǎn) 出租,且以公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量, 房產(chǎn)原值1000萬元,預(yù)計(jì)使用年限 10年,采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈 殘值為零,至2x16年6月30日已經(jīng)使用 3年,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,轉(zhuǎn)換日公允價(jià)值 為1000萬元,2x16年12月31日公允價(jià) 值為930萬元。假設(shè)稅法對該房產(chǎn)以成本 計(jì)量,且與房產(chǎn)自用時(shí)的折舊政策一致。 甲公司適用的所得稅稅率為25%,不考慮 其他因素,下列與該投資性房地產(chǎn)相關(guān)的 確認(rèn)計(jì)量表述中正確的有 A.2x16年12月31日投資性房地產(chǎn)賬面 價(jià)值為930萬元 B.2x16年12月31日投資性房地產(chǎn)計(jì)稅 基礎(chǔ)為650萬元 C.2x16年12月31日遞延所得稅負(fù)債期 末余額為70萬元 D.20×6年確認(rèn)所得稅費(fèi)用70萬元 為什么d選項(xiàng)不對,這道題關(guān)于20×6年所得稅是怎么處理的
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2020-04-22
4月份申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅,要求享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策。那賬務(wù)處理怎么做?如:1至3月份利潤總額是10337.25元,正常計(jì)提所得稅是2823元。在填制季度報(bào)表時(shí),提示達(dá)到小型微利企業(yè)條件,減按10%計(jì)算出企業(yè)所得稅為1066元,那么會(huì)計(jì)分錄也需要改成 借:所得稅費(fèi)用1066 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 1066
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2017-04-16
電子稅務(wù)局發(fā)來一條推送提示企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險(xiǎn)提示,異常項(xiàng)目名稱為:企業(yè)開發(fā)票收入大于所得稅費(fèi)用申報(bào)收入,現(xiàn)在是不是我要更正匯算清繳報(bào)表里納稅調(diào)整附表調(diào)增收入其他項(xiàng)金額,然后在扣除類調(diào)整其他項(xiàng)相應(yīng)金額,這樣一收一付就不用補(bǔ)交稅了哈,還是直接在匯算清繳報(bào)表的營業(yè)收入和主營業(yè)務(wù)成本里增加,并在財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表更改利潤表里的營業(yè)收入和成本好呢?
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2022-04-11
7.甲公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅費(fèi)用的核算,該公司2×18年度利潤總額為4 000萬元,適用的所得稅稅率為15%,已知自2×19年1月1日起,適用的所得稅率變更為25%。2×18年發(fā)生的交易和事項(xiàng)中會(huì)計(jì)處理和稅收處理存在差異的有:本期計(jì)提國債利息收入500萬元;年末持有的交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值上升1 500萬元;年末持有的其他債權(quán)投資公允價(jià)值上升100萬元。假定2×18年1月1日不存在暫時(shí)性差異,則甲公司2×18年確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為( )萬元。 為什么計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候不調(diào)減其他債權(quán)公允上升的100呢?
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2020-06-19
老師,您好,請問其他債權(quán)投資的公允價(jià)值變動(dòng),會(huì)產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,借:其他綜合收益 貸:遞延所得稅負(fù)債。為啥這個(gè)借方是其他綜合收益?而不是所得稅費(fèi)用?
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2022-08-18
今天才有空查看外賬公司的帳,看到他們把工資做 借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:應(yīng)付工資- 真的是覺得好無語啊,這個(gè)帳我要怎么調(diào)啊,2018年1月-11月是小規(guī)模的,12月我才來這里上班,還有他們的季度所得稅報(bào)表和他們做的帳的數(shù)據(jù)根本對不上啊,不知道他的利潤總額是怎么算出來的,看到所得稅季報(bào)只有營業(yè)收入和營業(yè)成本對的上
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2019-01-14
小規(guī)模納稅人季度預(yù)提企業(yè)所稅,(1)借:應(yīng)交所得稅 貸:應(yīng)交稅金_所得稅(2)借:本年利潤 貸:應(yīng)交所得稅還用再放到未分配利潤里面嗎
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2019-03-28
老師,這個(gè)表計(jì)算企業(yè)所得稅是用611273.66*0.25=152818.42元,這是本季度要交的企業(yè)所得稅嗎
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2019-10-24
老師,幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅?稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
新小規(guī)模公司,個(gè)人所得稅什么時(shí)候啟用?還是說要像企業(yè)所得稅那樣去核定?
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2018-11-27
增值稅和企業(yè)所得稅都是什么意思?是不是做虧損賬就不用繳納企業(yè)所得稅?
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2022-03-11
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