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附加稅申報(bào)表,免抵稅額指什么
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2020-01-08
老師有沒(méi)有自動(dòng)計(jì)算增值稅納稅申報(bào)表一般納稅人表格下載的
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2016-07-23
金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)填表四,還用填下邊的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嘛?
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2021-04-09
上個(gè)月增值稅申報(bào)表有欄次數(shù)字填寫(xiě)錯(cuò)誤,請(qǐng)問(wèn)如何更正報(bào)表呢
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2018-11-08
老師,能發(fā)一份小規(guī)模增值稅申報(bào)表和一般納稅人的EXCLE表格我嗎
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2019-09-27
出售固定資產(chǎn)后,增值稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表收入不一致,怎么處理
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2024-03-26
一季度在稅務(wù)局代開(kāi)的專票自動(dòng)體現(xiàn)在了增值稅申報(bào)表服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)那一欄,二季度代開(kāi)的體現(xiàn)在貨物及勞務(wù)這一欄,我們主要是汽車裝潢及洗車,應(yīng)該填那一欄合適
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2017-07-08
老師,我們是小規(guī)模納稅人,國(guó)稅是季度申報(bào),需要報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、企業(yè)所得稅、增值稅、增值稅——咨詢費(fèi)、地方教育費(fèi)附加、教育費(fèi)附加、增值稅——廣告費(fèi),我現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)號(hào)財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)國(guó)稅的流程是什么?我需要先報(bào)哪些稅,需要注意些什么?
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2017-01-14
已計(jì)提但未繳納的稅金及附加,在企業(yè)年度申報(bào)表中按帳面填寫(xiě)?還是需要調(diào)增?如果調(diào)增要如何填寫(xiě),填寫(xiě)哪張表?
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2023-04-27
一般納稅人有簡(jiǎn)易增收部分,簡(jiǎn)易增收部分預(yù)交的稅款是否還是填寫(xiě)納稅申報(bào)表附表四中的預(yù)征繳納稅款里面,
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2019-02-22
季度申報(bào)表填寫(xiě)收入總額,是看“增值稅納稅申報(bào)表” 第一部分銷售額的本年累計(jì)嘛
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2018-10-10
老師,上月有個(gè)招待費(fèi)的發(fā)票收到專票,我在確認(rèn)平臺(tái)勾選了不抵扣,那報(bào)增值稅附表二“認(rèn)證相符本期未抵扣”中就是這張發(fā)票的數(shù)據(jù),在下一行“其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣”這欄要填這張發(fā)票的金額和稅額嗎?
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2021-05-10
老師好,請(qǐng)問(wèn), 2018年8月,對(duì)方公司給我公司開(kāi)租賃費(fèi)的專票,多開(kāi)了一張,合計(jì)8000元。我發(fā)現(xiàn)后次月給他退回去了。讓他沖紅。但是對(duì)方說(shuō),由于他們經(jīng)常的有作廢、沖紅發(fā)票,已經(jīng)引起稅局關(guān)注了。讓我把這張票自己抵扣用了。 我沒(méi)敢。 直到今天,在進(jìn)項(xiàng)管理軟件里 依然能看到這張票在里面, 1.這張票是多開(kāi)的,是不屬于我們的費(fèi)用,發(fā)票也早已經(jīng)退回了,對(duì)方又不愿意沖紅,我能把這張票選擇“不抵扣勾選”處理嗎? 如果選擇“不抵扣勾選”,這張票的數(shù)據(jù)會(huì)傳到增值稅附表2 里面嗎?
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2020-05-19
公司是新成立的,當(dāng)月購(gòu)置了480的稅控維護(hù)費(fèi),由于沒(méi)有銷項(xiàng),現(xiàn)在報(bào)稅需要在增值稅附表四和主表抵減的地方填上480還暫時(shí)填0呢?
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2019-07-10
之前一直是零申報(bào),4月開(kāi)始有私賬轉(zhuǎn)到公賬的營(yíng)業(yè)額25000元(沒(méi)開(kāi)發(fā)票),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)25000元是填到季度申報(bào): 利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)收入,納稅申報(bào)表(A類)的營(yíng)業(yè)收入嗎? 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表填到(其中:小微企業(yè)免稅銷售額)? 資產(chǎn)負(fù)債表也要填嗎?
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2022-04-13
請(qǐng)問(wèn)老師,計(jì)提社保的附件是工資表還是社保申報(bào)表
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2022-11-21
防偽稅控服務(wù)費(fèi)填主表23行及附表四怎申報(bào)失敗呢。
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2020-07-11
稅務(wù)帳應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的金額比納稅申報(bào)表表實(shí)際應(yīng)該繳納的增值稅多了三分錢,怎么處理?
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2020-01-06
請(qǐng)問(wèn)增值稅稅務(wù)申報(bào)表主表里的應(yīng)納稅額是不是應(yīng)該和我賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅金額一致?
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2019-10-10
老師工業(yè)企業(yè)的實(shí)操浩博電子里的增值稅納稅申報(bào)表填了小微企業(yè)免稅銷售額40000元,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表這個(gè)免稅額4萬(wàn)元不用填這個(gè)表的嗎
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2016-12-10
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