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3.右新汽車進口公司為增值稅一般納稅人,2020年8月從國外進口豪華小汽車10臺,每臺的CIF價是90萬元,進口關稅稅率是60%。9月份在國內銷售了9臺, 每臺的含稅銷售價格是226萬,價款己收,剩下的一輛留給了蔬事長自己開。己知超豪華小汽車的進口環節消費稅稅率為12%,零售環節消費稅稅率為10%。請問:請問該公司9月份應該繳納的消費稅是名少?如果零售環節的車輛購置稅是10%,請問每輛車到消貴者手中時最終交了多少稅款?
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2023-04-23
2022年1月份生產商品 1000 件,成本100 元一件,假設生產商品賒銷賣掉 800 件,成交單價 150 元一件。增值稅稅率 13%
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2022-12-07
公司是做電梯電梯銷售售貨公司,增稅稅交納太多可以再成立分公司小規模納稅人,減少繳納增值稅嗎?
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2018-11-25
保險代理人9月份傭金7萬,年度傭金不超過50萬 ,他除了個人所得稅外,還有其他的稅嗎?大約是多少?
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2019-11-13
現在想從個人購入機械設備,將購入機械設備作公司所有,可沒有正規稅務發票,能入帳嗎?稅務允許嗎?
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2017-06-02
10.以財政零余額賬戶用款額度發放當月在編職工薪剛和外部人員勞務費,并代扣介 人所得稅4 500元
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2022-05-31
"小企業某公司原注冊資本為1000000.00元,接受新股東以其生產的生產設備機器C進行投資,增資后注冊資本為1244080.00元,并取得增值稅專 用發票注明機器C不含稅金額為240000.00元,稅額為31200.00元,資產使用部門為生產車間。(應交稅費科目必須寫明細科目"
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2023-03-03
您好 保底工資和底薪可以并存嗎?就是比如我保底4000還會給我底薪加保底嗎
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2024-04-17
請問上期留抵的進項稅,本來如何做賬 本期有銷項 ,本來沒進項,本期銷-上期留抵=負數(也就是說本期銷減上期留抵還有剩余留抵這種) 本期沒進項,只有上期留抵 留抵大于本期銷的 這種怎么做賬務處理請
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2022-06-02
老師,留抵退稅政策,雖然有留抵,但不能保證以后的進項夠,是不是就不要申請留抵退稅?
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2022-03-27
小規模專票是留哪張給自已?普票是留哪張給自已?一般納稅人的公司呢?留哪些給自已?
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2021-05-29
2019,留抵45萬元,目前25萬元,增量留抵是不是0
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2023-03-09
中級考試成績過幾門,成績可以保留,保留多久?
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2018-08-28
紅字信息表是購買方保留還是銷售方保留呢
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2021-10-19
公司預留銀行印鑒可以只留公章和法人章嗎?
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2019-07-27
老師,這兩個增值稅申報表,一個是22年2月份的,一個是22年3月份的,2月份的表是期末留抵稅額為0,3月份的表上的上期留抵稅額卻是70027.47。這是什么情況
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2023-04-13
?親給你一道題試試做做 一般納稅人企業一道最難的題如下: 條件 1.2015年11月A企業當月發生不含稅銷售額136904.27元,上月留底稅額234722.77 2.2015年12月A企業進項稅額轉出215158.98元,并且該企業在2015.5月有一筆稅控系統維護費820元。 試問 1.A企業2018.11月留底稅額多少? 2.A企業在2015.12月申報后會計分錄如何? 老師,幫忙解答一下這個題,急急
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2019-10-04
老師,因一直作內賬,有些稅務沒搞清楚。比如2022年底,手頭中進項稅額(已全部認證)大于銷項稅額,那這個留抵稅額可以在2023年繼續 作為進項稅抵扣,這是可以的吧?還有一種情況:在2022年底,我是知道我手頭中有多少進項發票的,經計算我的進稅大于銷項,那我把一部分進項發票故意不認證,留 著2023年后再認證抵扣可行不?
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2022-12-13
請問下老師: 例如:進項1000 上月留底500 銷項2000, 這個月交稅500 分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項2000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項1000 貸:應交稅費-應交增值費-轉出未交增值稅1000 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1000 貸:應交稅費-未交增值稅1000 借:應交稅費-未交增值稅1000 貸:銀行存款1000(實際只要交500,因為上月留底500,怎么體現)
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2024-03-26
老師,我是想有個問題咨詢一下。就是我們涉外經營。在經營地預繳了增值稅和附加稅,回到當地結算的時候,增值稅進項稅抵扣完之后不交稅,還有留底稅,這種就產生了一個情況之前預交的增值稅和附加也成了留底,而預交的增值稅還多出十好幾萬,這個項目已經完成,那這種在外地預繳的稅金我們后期可以抵扣嗎
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2019-05-12
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